✒️SAP CO Los ajustes de contabilidad de CO
SAP CO Los ajustes de contabilidad de CO
Ajuste de contabilidad de CO
Contabilizaciones manueales de costos e ingresos
A traves de las Recontabilizaciones es posible contabilizar Ajuste de Clase de costo primarias. principalmente errores de contabilizacion.
Cuando se recontabiliza o traspaso en la Contabilidad Interna, se hace con la misma cuenta de costo de la transaccion original y lo que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si lo incorrecto es la clase de costo o cuenta de ingresos, se corrige desde la transaccion (contabilidad externa FI) para que impacte en controlling posteriormente.
El sistema no controla si existe saldo en el objeto de imputacion desde el momento que se realiza el ajuste.
Tanto en el receptor como en emisor obtienen partidas correspondientes del ajuste. El sistema puede ejecutar estos ajustes de forma automatica. Cuando desde la contabildad Financiera se colectan los costos en un objeto de imputacion y luego se desean asignar. Esto se efectua mediante el procedimiento de alocación a traspasos, que realiza un vaciamiento de un centro de costo para imputar en otro, de acuerdo a una norma o regla.
Registrar traspasos de partidas individuales
Nos permite traspasar o recontabilizar partidas especificas desde los doctos que se encuentran en la contabilidad de gestion.
La funcionalidad permite corregir, la asignación incorrecta de un docto a un objeto de imputación para enviarlo o direccionarlo a otro. KB61 transacción que se ejecuta sin embargo tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso. Solo cuando se desea modificar el objeto de imputación CO sin embargo cuando se desea modificar la cuenta de mayor o la clase de coste se debe anular el movimiento para generar el reverso y luego proceder a contabilizar correctamente.
Cuando se realiza el traspaso, se tiene la posibilidad de poner mas de un objeto receptor para contabilizar el ajuste. El ajuste es unicamente a nivel de Contabilidad de Gestión. El docto de FI original no se modifica, si se desea, se debe anular el documento contable y volver a generarlo. La anulación de un docto contable en FI conlleva la realización de otro docto contable con signo contrario en las partidas, que luego se integrara con CO.
Existen 2 posibilidades cuando se ejecuta un traspaso:
Cuando si se tiene habilitado Nueva Contabilidad Financiera-New General Ledger activado: no solo se registra a nivel de CO sino tambien se reconcilia con FI haciendo el efectivo asiento.
Cuando no se tiene habilitado Nueva Contabilidad Financiera-New General Ledger activado: no se impacta FI.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Edgar Antonio Castro Cardona, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
Edgar Antonio Castro Cardona
Guatemala - Legajo: VM67W
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Edgar Castro