✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
En SAP no se borran documentos contables, sólo se anulan reversando el asiento contable. Motivos de anulación:
- Anulación de periodo actual: se hace con la misma fecha original.
- Anulación de periodo anterior: se coloca la fecha que uno desee en el periodo abierto.
Anulación Individual: con la ruta FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR - FB08 al dejar el motivo 01 toma por defecto la fecha original del documento.
El ícono verde con una cruz es "VISUALIZAR ANTES DE ANULAR" luego con la flecha verde se retoma la pantalla anulación y continuamos el proceso. Por último se guarda y genera un número de documento. Es sólo para anular en cada módulo, si el documento es de costos se debe anular en CO.
Si se busca de nuevo el documento, aparece abajo "ANULADO POR" y al dar doble clic salen los datos de la transacción. Puede ser que aparezca en clase de documento el código XK.
Anulación Masiva: con la ruta FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR - ANULACIÓN MASIVA - F.80 hay una opción llamada "ANULACIÓN EN MASA" en la FB08
Se puede ejecutar primero en modo test. Los errores más comunes es que el documento ya haya sido anulado, está compensado o sea de un circuito posterior.
Nos mostrará los asientos anulables y los que no e indica porqué no. Con el ícono lupa podemos ver el documento. Con el ícono de un manuscrito se puede ver lista de errores.
Para hacerlo de manera real, destildar el modo test.
Se puede anular transacciones de cuentas de mayor, acreedores, deudores o activo fijo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira