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✒️SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

SAP FI La apertura y cierre de periodos contables

UNIDAD 5 - GL : Procesos de cierre > Apertura y cierre de periodos contables (lección 1°)

1. APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES

- La fecha de contabilización determina el Periodo Contable.

- Se debe cerrar los periodos contables, una vez finalizadas las tareas de cierre de mes, para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances.

- Se debe abrir el periodo contable siguiente para habilitar nuevas contabilizaciones.

*** NOTA = los módulos logísticos MM, SD y PP también manejan una transacción de cierre de periodos que es independiente del módulo de FI. Para que se pueda registrar movimientos en dichos módulos y en FI, ambos periodos deben estar abiertos, si sólo uno de ellos está abierto no se podrá registrar movimientos.

1.1 PERIODOS ESPECIALES

- SAP proporciona 4 periodos especiales (13 al 16) para contabilizar ajustes contables, es decir que en el Libro Mayor se pueden definir hasta 16 periodos.

- Los periodos que no se requieren para los periodos contables regulares (1 al 12) se pueden utilizar para cierre del ejercicio. EJEMPLO: Periodo 13 = para ingreso de ajustes contables; Periodo 14 = para ingreso de ajustes de auditoría.

- Permite diferenciar los ajustes de las contabilizaciones correspondientes a la operatoria habitual y así no se castiga al periodo 12 con todos los ajustes de cierre.

*** NOTA = para registrar períodos especiales: 1) La "fecha de contabilización" debe estar dentro del último periodo contable regular (12 - Diciembre), y 2) SAP no determina automáticamente el periodo especial, se requiere ingresar el que se desea (13 al 16) en el campo "Periodo" en la cabecera del documento.

1.2 ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES

a) Se ingresa a la transacción S_ALR_87003642 o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Entorno / Opciones Actuales / Crear.

b) La pantalla contiene los siguientes datos:

° Variante de periodo contable ~~ se le puede asociar a diferentes sociedades FI facilitando la apertura y cierre de periodos contables. EJEMPLO: la variante "1000" (Variante Sociedades E-SAP) está asignada a las sociedades 1000 y 3000, la modificación de apertura o cierre de periodos realizada a dicha variante afectará a ambas sociedades.

° Clase de cuenta (o enmascaramiento) ~~ se especifica como mínimo la clase de cuenta " + " ("MÁS" = con validez para todas las clases de cuentas). Se pueden especificar más clases de cuenta para un mayor control (A= activos fijos, D= deudores, K= acreedores, M= material, S= cuentas de mayor y V= cuentas contrato).

*** NOTA = cuando se introduce la "fecha de contabilización" en la cabecera de un documento, el sistema verifica si se pueden realizar contabilizaciones en el periodo contable determinado, luego cuando se introduce un "número de cuenta", el sistema verifica si el periodo contable está abierto para ese tipo de cuenta. EJEMPLO: la clase "+" tiene abierto el periodo 10/2010 al 11/2010 y la clase "K" tiene abierto 11/2010 al 11/2010. Si el cierre de acreedores ya finalizó, podría cerrarse el periodo 10 para "K" y solo permitir contabilizaciones en el periodo 11.

° De / A cuenta ~~ determina la apertura y cierre de los periodos por intervalos de cuentas. EJEMPLO: se podría abrir un periodo contable para contabilizar solo en una cuenta específica.

° De período / Ejercicio ~~ determina el periodo y ejercicio habilitado. EJEMPLO: 12/2010.

° A período / Ejercicio ~~ para más de un periodo abierto se completa con el "periodo máximo habilitado". Si sólo se desea un único periodo se completa con el mismo valor ingresado en "De período / Ejercicio". EJEMPLO: 12/2019.

° Grupo de autorización ~~ abrir o cerrar períodos contables sólo para usuarios específicos. El valor del campo a su vez deberá estar asignado en los "roles y perfiles" de los usuarios correspondientes.

*** NOTA = En FI se pueden tener múltiples periodos abiertos, se pueden abrir y cerrar sin restricciones. Sin embargo es importante controlar los períodos abiertos para evitar registraciones erróneas. RECOMENDACIÓN : tener solo dos periodos abiertos, el actual y el anterior si aún no se ha cerrado el balance.

*** NOTA = en la transacción sólo se deben completar las dos primeras columnas "De / A periodo/ejercicio" si no se utiliza la funcionalidad de Grupos de Autorización, caso contrario se completan las siguientes dos. EJEMPLO: en las primeras columnas está abierto el mes de Febrero y en las segundas columnas el mes de Enero a Febrero y el Grupo de Autorización 1000. Entonces todos los usuarios que tengan asignado en su perfil el grupo 1000 podrán ingresar contabilizaciones en Ene y Feb, y los usuarios que no lo tengan asignado sólo contabilizarán en Feb.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Marian Renée Coeffier Zuccolillo

Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W

✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.

Certificación Académica de Marian Coeffier

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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la apertura y cierre de periodos contables se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente, para habilitar nuevas contabilizaciones. SAP proporciona 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. habitualmente son los periodos 13 a 16. generalmente un ejercicio contiene 12 periodos contables, en el libro mayor se pueden definir hasta 16 peridos. variante de peridos contables, se le puede asociar diferentes sociedades FI, facilitando la apertura y cierre de periodos contables. ejemplo la variante 1000 esta asignada a las sociedades 1000 y 3000 de esta manera toda modificacion de apertura y cierre de periodos que se realice en .la...

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Apertura y Cierre de periodos Contables. Periodos Especiales. S_ALR_87003642 - Abrir y Cerrar periodos contables

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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Apertura y cierre de periodos contables: La apertura y cierre de periodos sirve para determinar el mes para ejecutar las contabilizaciones tenendo un control por periodo con los balancetes con la demonstracion de resultados por periodo. En SAP se puede utilizar hasta 16 periodos dispues del 12 hay los periodos especiales, que se utilizan para los ajustes contables o de auditoria, en estes periodos especiales las contabilizaciones teran efecto en el ultimo periodo o sea periodo 12. Transaccion S_ALR_87003642 Variante de periodos contables: se puede asociar diferentes sociedades FI, para facilitar la apertura e cierre del periodo. Clase de cuenta: para cada periodo contable que abrir o cerrar deberemos especificar la clase de cuentas. Cuenta desde...

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apertura y cierre de periodos contables. Una vez realizadas todas las contabilizaciones y tareas de cierre de me se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. SAP proporciona 4 periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables que van del 13 al 16. transaccion: S_ALR_87003642

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UNIDAD 5: GL - Procesos de Cierre Lección 1: Apertura y cierre de periodos contables. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio,se deberán cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Periodos Especiales SAP ofrece la posibilidad de cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables. Por lo general son los periodos 13 a 16 Tener en cuenta al contabilizar periodos especiales: > La fecha de contabilización debe estar dentro del último período contable regular- Diciembre > Es necesario especificar el período de...

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LA APERTURA Y CIERRE DE PERIODOS CONTABLES. Todos los documentos se registran bajo una fecha de contabilizacion y esta fecha determina el periodo contable en el cual ese documento impactara en la contabilidad. Una vez finalizadas todas las tareas de cierre de mes o del ejercicio se deberan cerrar los periodos contables para evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se debera abrir el periodo siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones. Los periodos Contables: SAP nos proporciona cuatro periodos especiales para contabilizaciones de ajustes contables; Habitualmente son los periodos 13 al 16. Generalemente un ejercicio tiene 12 periodos contables. En el libro mayor se pueden definir hasta 16 periodos. Con los...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Apertura y cierre de periodos contables. S_ARL_87003642 todos los documentos se registran con una fecha de contabilizacion, la cual determina el periodo contable que impactara la contabilidad. periodos especiales. se puede definir 4 periodos especiales. 13-16 el ejercicio normal tiene 12.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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