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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

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Lección: Compensaciones de Cuentas de Mayor



1 | Compensaciones de Cuentas Contables

En la lección de 1 de esta unidad aprendimos que una de las características que puede tener una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas. En esta lección conoceremos los procedimientos para compensar las partidas abiertas o pendientes.

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Este concepto de compensación de cuentas es muy similar a una cuenta corriente de proveedores, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de créditos. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta.

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Imagen 2.8.1 - Concepto de Compensación

Un ejemplo de cuentas que gestionan partidas abiertas es la Provisión de facturas a recibir, donde la composición de las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aún no se han recibido.

En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas:

  • Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suman cero.

  • Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo.

Veamos en detalle las diferencias entre éstas dos formas de compensar.

Compensación de Cuenta

Tal como mencionamos anteriormente, un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensar. Realizar dicha compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre si (Imagen 2.8.1).


Transacción F-03

> Finanzas

|-> Gestión Financiera

|-> Libro Mayor

|-> Cuenta

|-> Compensar.

Cuando ingresemos a la transacción, estaremos accediendo a la pantalla de selección de datos.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.2 - Pantalla de selección de partidas a compensar

La pantalla de selección solicita los siguientes datos:

  • Cuenta a compensar (solo se puede elegir una cuenta).

  • Fecha en que se registrará la compensación.

  • Sociedad en la cual se registrará la operación.

  • Moneda en la cual se contabilizará la operación.

El sector Otras Delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda de documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado con la opción Ninguna lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posea la cuenta. En cambio si filtramos, por ejemplo, por fecha de contabilización, se abrirá una nueva ventana que permitirá ingresar el rango de fechas correspondientes.

Presionando Enter o el icono de confirmación © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados accederemos a la siguiente pantalla.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.3 - Tratar Partidas abiertas

El sistema mostrará todas las partidas pendiente, si los importes de las partidas están en color negro significan que aun no han sido consideradas para ser compensadas. Si están en azul es porque el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas. En la imagen 2.8.3 podemos ver que están todas seleccionadas.


© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Iconos importantes dentro de esta transacción:

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite seleccionar todas las partidas.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite des-seleccionar todas las partidas.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite ordenar las partidas. Primero se marca la columna por la cual se quiere ordenar y luego se presiona, el ícono de orden ascendente y descendente.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite buscar algún documento. Cuando se presione este ícono se abrirá una nueva ventana para ingresar el campo por el cual se desea realizar la búsqueda.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Cambia los importes de moneda de documento a moneda local.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (colocar en azul).

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Permite desactivar partidas las partidas seleccionadas (colocar en negro).


Campo "Asignados"

Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo 'Asignados' debe estar en cero.


Una vez finalizada la selección de partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a:

Menú © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Documento © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados Simular, para ver el asiento que el sistema realizará.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.4 - Simular

La simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos, verifica que el asiento esté balanceado, valida que no falten datos obligatorios. La simulación también nos permite ver cómo quedará el asiento.

Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque éste documento puede no contener posiciones, tal como lo muestra la imagen 2.8.5.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.5 - Visualización de documento sin posiciones

Se deberá grabar la operación para que la compensación se registre © CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos Reservados.

Tip:

Cuando se utiliza la Trx F-03 si solo se selecciona una cuenta de mayor para compesar la partidas entre sí, también se podrían compensar la partidas cuentas de mayor con partidas de otra cuenta de mayor, para poder traer las partidas de otra cuenta en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder al menú tratar, seleccionar otros, se abre una nueva pantalla para ingresar una nueva cuenta de mayor, un ejemplo de este tipo de compensaciones podría ser si tenemos una partida en debe en una cuenta de banco y una partida en el haber en una cuenta de pasivo, sabemos que ambas se deben compensar porque están relacionadas a la misma operación entonces se utiliza este procedimiento para compensar dos partidas que se encuentran en cuentas de mayor diferentes.




El número de documento de compensación se guarda en las partidas que se compensaron. Si visualizamos el documento 1200000000 / 3000 / 2010 veremos que en la posición correspondiente a la cuenta 220101 se guardó el número de documento 100000006 que generó la compensación.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.7 - Relación entre el documento compensado y el documento de compensación


Si estamos visualizando un documento compensado y hacemos doble clic en el documento de compensación, accederemos a visualizar el mismo.

Contabilización con compensación

La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad, es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:

  • La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente.

  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

  • Transacción FB05.

Nota:

Simularemos un ejemplo en el que haremos una reclasificación de partidas contabilizadas en una cuenta de banco. Como las cuentas de mayor de bancos son de partidas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta de banco que corresponde.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.8 - Contabilizar y compensar

En la pantalla de selección encontraremos los datos de cabecera con el mismo formato que poseen las transacciones de contabilizaciones clásicas. Un poco más arriba tendremos disponible el ícono Seleccionar Partidas abiertas que nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar.

Luego tendremos que elegir el tipo de operación a tratar, para este caso de contabilización con compensación, marcaremos la opción Traslados con Compensación.

Finalmente en la parte de abajo, el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento. Es indistinto el orden en que ingresemos los datos, si conocemos el monto de la/las cuenta de contrapartida que se va a imputar se puede ingresar primero y luego se seleccionan las cuentas y partidas a compensar. En el ejemplo que se visualiza a continuación se elige primero la cuenta a compensar y luego se colocan los datos de contrapartida.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.9 - Selección de cuenta a compensar

Cuando se presiona el icono Seleccionar PAs (Partidas Abiertas) el sistema nos habilita una pantalla donde deberemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta. Para este caso en especial elegimos el tipo de cuenta 'S' Cuentas de Mayor y la cuenta de mayor de bancos (Banco HSBC) que según nuestro ejemplo posee las imputaciones incorrectas.

Al igual que en las operaciones de Solo compensar, a la derecha de la pantalla tenemos las opciones que nos permiten delimitar la cantidad de partidas abiertas que nos mostrará el sistema.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.10 - Tratamiento de partidas abiertas

La pantalla que vemos aquí es idéntica a la que vimos en el punto anterior, en las operaciones de solo compensación.

Seleccionaremos dos partidas abiertas, recordemos que cuando los importes están en color azul es porque están seleccionadas para ser compensadas. Los documentos con los importes en color negro no serán considerados en la compensación.

Como ambas partidas seleccionadas poseen el mismo signo (ambas son positivas), nos queda una diferencia por ingresar de $ 2.500.-. Este importe será el que vamos a ingresar en la cuenta del banco Francés.

Presionamos el ícono de Resumen de Documentos para ingresar los datos de la contrapartida.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.11 - Resumen de documentos e ingreso de una nueva posición

Ingresamos los datos de la nueva posición comenzando con la clave de contabilización y la cuenta de contrapartida, en nuestro ejemplo, es la cuenta del banco Francés. Para este caso en particular ingresamos la clave de contabilización 40 porque las partidas que seleccionamos también son positivas, o sea están en el debe, al compensarlas las estaremos pasando al haber, por lo tanto nuestra contrapartida debe ir al debe.

Otro punto que nos puede ayudar a determinar la clave de contabilización es el saldo del campo Sin Asignar que vimos, ese saldo negativo representa a las partidas seleccionadas por lo tanto necesitamos ingresar un saldo positivo para que el asiento quede balanceado. Presionando Enter pasaremos a la siguiente pantalla donde continuaremos completando los datos de la posición de contrapartida.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.12 - Datos de posición

No es necesario que completemos el campo importe con el valor de la pantalla de tratamiento de partidas abiertas, colocando un asterisco (*) y presionando Enter el sistema completa automáticamente el importe de acuerdo a la selección de partidas que hayamos hecho.

© CVOSOFT IT Academy - Todos los derechos ReservadosImagen 2.8.13 - El sistema completa automáticamente el importe

Una vez que hayamos completado el importe, tenemos varias opciones para continuar:

  • Simular el documento y grabar. De esta manera habremos finalizado con la operación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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