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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

1. Compensacion de cuentas contables

Se puede usar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo sado es cero. Aquellas partidas que esten abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta.

Ejemplo: provision de factura a recibir, dode la composicion de las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aun no han recibido.

En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:

Compensacion de cuentas: compensa las partidas abiertas , en los casos donde el debe y el haber suman cero.

Contabilizacion con compensacion: se compensan las partidas y se genera una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej: si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posicion que ajuste saldos.

  • Compensacion de cuenta:

Para realizar esta compensacion implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre si.

Cuando ingresamos a la transaccion, la pantalla selecciona los siguientes datos:

-Cuenta a compensar (solo se puede elegir una cuenta)

-Fecha en que se registrara la compensacion

-Sociedad

-Moneda.

El sector otras delimitaciones nos permitira acotar la busquedad de documentos que queremos compensar. Por defecto viene marcada la opcion ninguna asi el sistema trae todas las partidas abiertas de la cuenta o podemos usar el filtro.

El sistema mostrara todas las partidas pendientes, si los importes de las partidas estan en color negro, significa que aun no han sido consideradas para ser compensadas. Y si estan en color azul , ya han sido elegidas para ser tratadas.

Iconos importantes dentro de esta transaccion:

-Permite seleccionar todas las partidas

-Permite deseleccionar todas las partidas

-Permite ordenar las partidas. Primero se marca la columna por la que se quiere ordenar y luego se presiona el icono en orden ascendente o descendente.

-Permite buscar algun documento. Cuando se presione este icono se abrira una nueva ventana para ingresar al campo por el cual se desea realizar la busquedad.

-Cambiar los importes de la monedade documento o moneda local.

-Permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (colocar en azul)

-Permite desactivar partidas las partidas seleccionadas (colocar en negro)

Nuevo concepto : Campo asignados

Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando , considerando los signos. Para finalizar una compensacion al campo asignados debe estar en cero.

Una vez finalizada la seleccion de partidas a compensar y que la misma de cero, deberia acceder a :

Menu - Doc - simular para ver el asiento que el sistema realizara para controlar que no haya errores.

Una operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento puede no contener posiciones.

Nota de voz: Se pueden compensar las partidas dentro de una cuenta de mayor o entre cuentas de mayor. Para poder traer las partidas de otras cuentas , en la pantalla donde se trata las partidas abiertas se debe acceder al menu Tratar seleccionar otro. Se abre una nueva pantalla para ingresar una nueva cuenta de mayor. Ej: una partida en el debe en la cuenta de Banco y una partida en el haber en una cuenta de pasivo. Se tiene que compensar porque estan relacionadas a la misma operacion..

Haciendo doble clic en el documento de compensacion, accederemos a visualizar el mismo.

  • Contabilizacion con compensacion

La diferencia con esta funcionalidad es que se selecciona la partida abierta y se ingresa manualmente la contrapartida. Caracteristicas:

La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente

La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas , clases de cuentas y diferentes monedas.

Transaccion FB05

Ejemplo: haremos una reclasificacion de partidas contabilizadas en una cuenta de Banco. Como las cuentas de mayor de bancos son de partidas abiertas, seleccionaremos y compensaremos las partidas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta de banco que corresponde.

Ingresando en el icono seleccionar partidas abiertas, elegimos la cuenta que queremos compensar.

Luego elegimos el tipo de operaciones a tratar, para este caso de contabilizacion con compensacion marcamos la opcion traslados con compensacion.

En la parte de abajo el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posicion a un documento. Es indistinto el orden en que se ingresan los datos.

Cuando se presiona el icono PAs (partidas abiertas) el sistema habilita una pantalla donde seleccionaremos la cuenta y tipo de cuenta.

A la derecha de la pantalla tenemos las opciones que no permiten delimitar la cantidad de partidas abiertas que nos mostrara el sistema .

En el ejemplo , seleccionamos dos partidas abiertas positivas , y nos queda una diferencia por ingresar que los ingresaremos a la cuenta de otro banco (banco frances), presionando el icono de resumen de documentos ingresamos los datos de la contrapartida.

Ingresamos los datos de la nueva posicion comenzando con la clave de contabilizacion (40 porque las partidas son positivas, estan en el debe) y la cuenta de contrapartida (banco frances) Al compensarlas las estaremos pasando al haber , por lo que la contrapartida debe ir al debe.

Para determinar la clave de contabilizacion nos podemos ayudar viendo el saldo en el campo sin asignar, si el saldo aca es negativo, necesitamos ingresar un saldo positivo para balancear el asiento.

Presionando enter seguimos completando los datos de la posicion de contrapartida . El campo valor: colocando * y presionando enter completa automaticamente el importe

Una vez completado el importe podemos:

Simular el documento y grabar, terminando con la operacion.

En la barra de herramientas tenemos dos iconos

-Seleccionar PAs : seleccionar nuevas partidas abiertas, que nos permitira seleccionar otras cuentas ( de mayor, deudor , acreedor) para continuar compensando .

-Tratar PAs : al ingresar a esta pantalla veremos que se ha modificado el status de tratamiento y que el campo importe entrado ha tomado valor de la posicion de contrapartida . El campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asignar se encuentra en cero, por lo que podemos grabar el documento.

Antes de finalizar la operacion realizaremos la simulacion que nos muestra como quedara el documento.

Accedemos a menu - doc - Simular.

Para finalizar grabamos el documento, el numero de documento que se genere se guardara en las posiciones compensadas del primer banco.

Nota de voz: para saber cuales son los documentos que se compensaron. En la transaccion FB03, menu entorno , utilizacion del pago, El documento de compensacion es un documento unico que se guarda en todas las partidas compensadas , por lo tanto si estamos visualizando ese documento podemos ver todas las partidas que se han compensado.

2. Compensaciones automaticas

Forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar en forma masiva aquellas cuentas definidas por parametrizacion donde se especifica bajo que criteros deberan compensarse. Ej: cuenta de banco, donde generalmente se pueden compensar por importes y numero de cheque.

Transaccion F.13 (F - GF - LM - Operaciones periodicas - Compensar automaticamente - Sin modelo de moneda de compensacion)

La pantalla de seleccion consta de cuatro partes

Delimitaciones de los documentos a compensar : se ingresaran los parametros que permitiran al programa seleccionar las partidas a compensar.

Seleccion de cuentas : mayor, acreedores , deudores y luego las cuentas propiamente dichas.

Parametros de contabilizacion : fecha en la que queremos que se registre la compensacion y tambien podemos seleccionar que primero e ejecute en modo test.

Log de salida: nos permite seleccionar que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa : ver los documentos que se compensaran , los que no se compensaran y el detalle de error.

Luego de ejecutar el programa podemos visualizar la siguiente info:

Partidas no compensadas: para que puedan ser compensadas la suma de todas las partidas que posean criterios comunes deben dar cero.

Partidas compensadas: Si el programa se ejecuto en modo real , coloca el numero de documento como codigo agrupador y muestra la fecha con la cual se contabilizo el documento de compensacion.

Diferencia de tipo de cambio:

Cuando compensamos las partidas puede haber diferencias en el tipo de cambios que se registraron entre el momento de origen y el de compensacion. La contabilizacion de las diferencias de cambio son automaticas . El requisito es que se tenga asignada por parametrizacion cual es la cuenta de resultado en la cual se contabilizara las diferencias de tipo de cambio.

Anulacion de compensaciones

(F - GF - LM - Doc - Anular compensacion)

La pantalla nos solicita los datos claves del documento que se desea anular.

Antes de anular, tenemos dos botones para tener info del documento a anular.

Cuentas : Visualizar las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.

Partidas : visualiza las partidas compensadas en dicho doc.

Luego de verificar las cuentas y las partidas se graba la operacion.

Cuando solo compensamos y el doc. no genera posiciones, la anulacion de la compensacion no genera un nuevo doc por la anulacion, sino que en la cabecera del doc de compensacion se marca con un status de borrado. Las partidas que habian sido compensadas , vuelven a su estado de partidas abiertas.

Si es un doc generado con la opcion contabilizar y compensar, el sistema nos solicitara que definamos bajo que modalidad queremos anular.

- Solo anulacion de la compensacion. Se anula la compensacion pero no las posiciones . El asiento se mantiene igual y se desvincula el numero de doc de compensacion, quedando nuevamente las partidas abiertas o pendientes.

- Anulacion de la compensacion. Se anula la compensacion y el asiento genera un documento de anulacion y debemos ingresar el motivo de la anulacion.

La operacion finaliza mostrando dos mensajes: el documento que se anulo y el numero de doc anulado.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Alejandro Martin Schultz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Alejandro Martin Schultz

Profesión: Autonomo - Argentina - Legajo: ZB22D

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Al terminar este curso, y el avanzado. tengo el deseo de trabajar como consultor de sap fi, mi meta/objetivo, es capacitarme y rendir los cursos muy bien. es un nuevo reto para mi, y eso me motiva.

Certificación Académica de Alejandro Schultz

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Master

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Senior

Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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