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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

Procedimiento para compensar las partidas abiertas en cuentas de mayor

Las formas de compensar cuentas de mayor en SAP son dos:

  1. Compensación de cuentas: se da en casos donde en las partidas el saldo del debe y el haber suman cero
  2. Contabilización con compensación: si las sumas en el saldo de debe y haber de las partidas no suman cero, se debe generar una posición que ajuste el saldo


En el escenario del compensación de cuentas (Transacción F-03), al desplegarse la pantalla de selección los principales datos a llenar son:

  • Cuenta a compensar (sólo se elige una cuenta)
  • Fecha en que se registra la compensación
  • Sociedad
  • moneda

Se da enter, y el sistema mostrará pantalla las partidas pendientes el cual se deberá seleccionar aquella o aquellas a compensar.

IMPORTANTE: una vez seleccionado las partidas a compensar hay que visualizar el campo de ASIGNACIÓN. donde se muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos, a tal punto que el saldo coincida en cero; visto esto se procede a simular, para ver el asiento que el sistema realizará, previo a contabilizarlo.

IMPORTANTE: Toda operación de compensación genera un documento de compensación.

Ahora bien, en el escenario de una contabilización con compensación (transacción FB05), a diferencia del proceso anterior, es que cuando se selecciona la partida abierta a compensar, se debe ingresar manualmente la contrapartida.

Esta forma de contabilizar y compensar tiene las siguientes características:

  • La cuenta contrapartida puede ser la misma cuenta que se esta compensando o una diferente
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas

En la transacción FB05, la pantalla que se despliega, se encontrará datos de cabecera con el mismo formato de transacciones de contabilización clásica, donde en barra de herramienta estándar se encuentra el icono SELECCIONAR PARTIDAS ABIERTAS que permitirá elegir la cuenta a compensar. en esa pantalla importante es que se debe tildar la opción TRASLADO CON COMPENSACIÓN.

Hecho esto, la siguiente pantalla muestra campos principales a llenar como sociedad, cuenta mayor, clase de cuenta para luego dar click en el icono de TRATAR PAs (Tratar Partidas)

Seguidamente se despliega pantalla con todas las partidas abiertas, por el cual se realiza el mismo procedimiento que se realizó en Compensación de cuentas, sólo que cuando se selecciona las partidas a compensar se de clíck en icono RESUMEN DE DOCUMENTO, para ingresar los datos de la contrapartida; una vez allí se imputa la clave de contabilización y la cuenta de contrapartida. Finalizada la carga del importe en esa posición, descrita anteriormente, se cuenta con las siguientes opciones para continuar:

1. Simular el documento y grabar (con que se finaliza la operación)

2. En la parte superior de la pantalla ir a los iconos: SELECCIONAR PAs el cual permitirá seleccionar otras cuentas para continuar compensando ó al icono TRATAR PAs para verificar que los campos ASIGNADO tengan el valor de las partidas compensada y el campo SIN ASIGNAR se encuentre en cero, lo cual indica que se puede grabar el documento.


COMPENSACIÓN AUTOMÁTICAS

La compensación automática forma parte del cierre contable, siendo una tarea la de compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. las cuentas que puedan compensarse por este procedimiento están definidos por parametrización. La transacción es F.13. Una vez allí, la pantalla consta de cuatro partes:

1. Delimitaciones de los documentos a compensar donde se ingresa los parámetros que ayuden seleccionar las partidas abiertas

2. Selección de cuentas donde se selecciona que compensar. el sistema hace lo propio a cuentas del mayor, acreedores y deudores

3. Parámetros de Contabilización donde se ingresa básicamente la fecha con la cual se registra la compensación y se puede seleccionar la opción que primero corra el MODO TEST, para analizar los resultados

4. Log de salida con el que se elige que visualizar cuando se ejecute el programa. las opciones son ver documentos que se compesarán, los que no se compensaran y detalle de errores en caso de existir.

Una vez ejecutado, el programa se visualiza de la siguiente manera:

* Partidas no compensadas con el símbolo de triangulo rojo

* Partidas Compensadas con el símbolo verde

ANULACIÓN DE COMPENSACIONES

Las compensaciones generan documentos de compensación, y estos documentos están enlazados con las partidas que compensan, y para anular se debe aplicar la transacción FBRA.

Una vez allí, la pantalla solicitará # DOC Compensación, Sociedad y Ejercicio. Previo a generar la anulación se tiene dos botones para verificar el documento a anular, estos son:

1. Cuentas: donde se visualiza las cuentas compensadas en el documento seleccionado

2. Partidas: Visualiza las partidas que fueron compensada con dicho documento

verificadas se procede a grabar la operación

IMPORTANTE:

Visto los procesos de compensación y contabilizar compensación, la anulación por método compensación no genera un nuevo documento por anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca un status de borrado. anular un documento de compensación implica que las partidas que habian sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas.

Ahora bien si se trata de proceso de contabilizar compensación el sistema solicitará definir que modalidad de anulación:

* Sólo anulación de la compensación, donde el asiento queda igual y se desvinculará del número documento de compensación, quedando nuevamente como partida abierta

* Anulación de la compensación donde se anula tanto asiento como el documento de compensación, generando como tal, un documento de anulación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jean Rivero Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Jean Rivero Camacaro

Profesión: Economista - Venezuela - Legajo: XJ62B

✒️Autor de: 34 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Economista y mba en comercio internacional con experiencia en implementacion de proyectos sap bisness one bajo metodología asap, analista económico del entorno en telco y en empresa ipc (contratistas)

Certificación Académica de Jean Rivero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

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Compensacion de cuentas de Mayor 1.Compensacion de cuentas contables -Compensacion de ctas: Debe y Haber suman 0. -Contabilizacion con compensacion: Se compensan y ademas se generan posiciones adicionales. *Compens. de ctas. Trans. F-03 MENU>>DOC>>SIMULAR -Crea doc de compensacion aun sin posiciones. *Contabilizacion con compensacion: Se ingresa la partida abierta y se registran las contrapartidas manualmente. -La contrapartida puede ser la misma cuenta abierta. -La operacion puede ser al mismo tiempo para: varias cuentas, clases de cuentas y monedas diferentes. -Trans. FB05 2.Compensaciones automaticas: Trans. F.13 -Delimitaciones de los docs a compensar. -Seleccion de cuentas -Parametros de contabilizacion: Fecha y Test -Log de...

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Compensación de Cuentas Contables Hace referencia a la gestión de partidas abiertas, las cuales se pueden compensar, es decir, cerrar. Compensación de cuentas: básicamente es cuando las partidas débito y crédito suman cero. TX F-03. En esta transacción se pueden compensar partidas de una misma cuenta o partidas de diferentes cuentas seleccionando al opción Tratar PAs. Contabilización con compensación: es cuando la suma de las partidas no suma cero y es necesario crear una posición que ajuste el saldo. TX FB05. Compensaciones automáticas TX F.13 Forman parte del cierre contable. Se utiliza para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen un proceso definido...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor En esta lección observamos como compensar cuentas de mayor, existen dos formas: 1. Compensar, que consiste en saldos en donde el debe y el haber dan como resultado cero 2. Contabilizar y compensar, es donde realizamos alguna contabilización para ajustar los saldos y poder compensarlo. De igual forma vimos que estos generan documentos contables, los cuales pueden ser anulados. Esta anulación se realiza por una transacción diferente a las contabilizaciones normales que aprendimos en la lección anterior.

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Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

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Compensación de Cuentas Contables Conoceremos como compensar las partidas abiertas o pendientes,se deben tener en cuenta que las operaciones en debe y el haber debe ser cero. Compensación de Cuentas: Cunado las cuentas dan cero. F-03 Contabilización de Compensación es cuando las cuentas no dan cero pero se genera una posicion para generar sumas iguales. FB05 Compensación Automáticas: transacciones que el sistema compensen al ajuste F.13 Anulación de Compensaciones : FBRA

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Creado y Compartido por: Yuli Paola Martinez Suarez

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Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1. Compensaciones de Cuentas Contables. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta. Existen 2 formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas y Contabilización con compensación. a) Compensación de Cuenta Realizar la compensación implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma dé cero y aplicarlas entre si Se utiliza la Transacción F-03 Campo Asignados: Muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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COMPENSACIONES DE CUENTA MAYOR 1-COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: compensar partidas abiertas o pendientes En SAP hay dos formas de compensar cuentas : COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa partidas abiertas, debe y haber suman cero TRANSACCIÓN F-03 FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - LIBRO MAYOR- CUENTA - COMPENSAR Solicita los siguientes datos: Cuenta: sólo se puede elegir una cuenta a compensar Fecha: en la que se registra la compensación Sociedad: en la cual se registra la operación Moneda: en la cual se contabilizará la operación Otras Dellimitaciones...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

 


 

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