✒️SAP FI Los indicadores de impuestos
SAP FI Los indicadores de impuestos
Sap fi indicadores de impuestos
1.Introduccion Impuestos
Se puede utilizar el SAP para gestionar varias clases de impuestos según los requerimientos legales de un país o de una región. Los componentes de Gestión financiera: Deudores (FI-AR), Acreedores (FI/AP) y Libro Mayor proporcionan todas las funciones del sistema de impuestos siguientes:
Cálculo de Impuestos: SAP calcula importes de impuestos sobre la base imponible que se especifique.
Contabilización: SAP contabiliza los importes de los impuestos en las cuentas definidas
Correcciones: SAP corrige importes de impuestos en el caso de que existan descuentos por pronto pago.
Informes de Impuestos: Se puede utilizarse el sistema para generar las declaraciones de impuestos.
En SAP la clase de impuesto se identifican con:
A: IVA Repercutido, hace referencia al IVA Débito Fiscal.
V : IVA Soportado, hace referencia al IVA Crédito Fiscal.
A: IVA Repercutido grava el valor de las mercaderías o servicios que se factura al Deudor,
El IVA Repercutido constituye en Débito Fiscal y la empresa es responsable de éste impuesto ante el Fisco.
V : IVA Soportado grava el valor de las mercaderías o servicios que adquiere una empresa y que es facturado por el Acreedor.
El IVA soportad constituye en Crédito Fiscal para la empresa que adquiere los bienes.
La empresa debe de presentar al fisco las declaraciones juradas informando de
Los débitos Fiscales generados por Ventas y deduciendo
Los créditos Fiscales generadas por las Compras.
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2.Indicador de Impuestos
Los Indicadores de impuestos tienen las siguientes funcionalidades.
Verificar en el documento el importe del impuesto sobre el valor agregado (IVA), percepciones, o cualquier otro impuesto adicional que se calcule por medio de un porcentaje.
Calcular el importe del impuesto de forma automática.
Determinar las cuentas de impuestos en las cuáles se contabilizarán.
3.Creación de Indicadores de Impuestos
Un indicador de impuestos se define introduciendo un código de dos dígitos y una leyenda breve que indique la alícuota(%) del impuesto.
La creación/Modificacion de indicadores de impuestos se hace con la transacción FTXP.
Los indicadores de impuestos que se dén de alta siempre se crean bajo un esquema de impuestos, como cada país se encuentra asignado a un esquema de impuestos, entonces, lo primero que se debe de hacer es determinar el País en que se utilizará el indicador. Tambien se deberá ingresar la clave del indicador que debe se de dos dígitos alfanuméricos.
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Luego se de deben de ingresar un texto explicativo y la clase de impuesto que le corresponde a dicho indicador (IVA soportado ó IVA repercutido)
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Luego de confirmar se ingresará los Tipos impositivos que no son más que los porcentajes ú alícuotas sobres los cuáles se calculan los impuestos
Se puede crear indicadores combinados, donde bajo un mismo indicador de impuestos podremos definir más de un tipo de impuesto. Esto permitirá que el SAP calcule y contabilice más de un impuesto, Por ejemplo IVA y percepción de IVA.
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En la parametrización del esquema de cálculo de impuestos se determina las cuentas contables en las que contabilizarán automáticamente los cargos impositivos
Se puede ver las cuentas contables del indicador de impuestos con el botón
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4. Procedimiento para la utilización del indicador de Impuestos
Cuando estemos registrando un comprobante , básicamente vamos a elegir dos tipos de cuentas:
Cuentas de Mayor, que reflejen el resultado o la imputación que corresponde a la factura que estemos ingresando.
Cuenta de Acreedor/Deudor, dependiendo de si estamos contabilizando una factura de Compra Venta
Para éste ejemplo las cuentas de mayor conformarán la base imponible, es decir la base imponible para el cálculo del impuesto, por lo tanto, a la cuenta de mayor vamos a indicarle cuál será el indicador de impuestos que usaremos para ésa operación, Adicionalmente debemos indicar que deseamos que el sistema calcule los impuestos.
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Para poder usar un indicador de impuestos en una cuenta de mayor es necesario que el dato maestro de la cuenta posea algunas de las siguientes opciones que en el campo Categoría Fiscal:
-Significa que la cuenta de mayor sólo podrá utilizarse con indicadores de impuestos que tengan la clase de impuesto IVA Soportado.
Significa que la cuenta de mayor sólo podrá utilizarse con indicadores de impuestos que tengan la clase de impuesto IVA Repercutido.
*Significa que la cuenta de mayor puede utilizarse con cualquier indicado de impuestos.
<Se utiliza para identificar a la cuenta de IVA Soportado.
>Se utiliza para identificar a la cuenta de IVA Repercutido.
Indicadores, la cuenta podría restringirse para que sólo se pueda imputar con un único indicador.
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SAP podrá calcular los impuestos de dos maneras,
Neto,el SAP realiza los cálculos en base al importe que ingresamos en la cuenta mayor y sumará los impuestos.
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Bruto, El SAP considerará que el importe de la cuenta de mayor es el valor final, entonces calcularpa el valor detrayendo los impuestos y calculamos el ValorNEto.
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Que los impuestos se calculen por el NEto ó por el Bruto depende de las Opciones de Tratamiento que tenga configurado el usuario, ésta opción se puede cambiar en cualquier momento.
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Al simular un documento el SAP crea las posiciones de impuestos automáticamente, los datos necesarios como la clave de contabilización, la cuenta de mayor de impuestos y los importes son definidos por el SAP en base a la configuración del sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Julio César Geldres Benites
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Julio Geldres