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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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LECCION 2 PAGOS MANUALES

1. PAGOS Y COBROS: Se observara como registrar pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se utilizara las mismas transacciones una de pago y una de cobro, solo se cambiara el medio de pago.

2. PAGO CON EFECTIVO CON TRANSFERENCIAS: La única diferencia entre emitir o recibir pago en efectivo es la cuenta a usar. Primera pantalla tiene 3 partes:

a. Datos de Cabecera: lo importante es la clase del Dto, lo que permite identificar si es cobro o pago:

ii. DZ: Documento de Cobranza

b. Medios de Pago: elige la cuenta de mayor. Esta cuenta puede ser

ii. Moneda extranjera

iv. Cheque

c. Cuenta de Terceros: elegir el deudor o acreedor

d. Después de completar los datos debemos tratar las partidas abiertas (Tratar Pas):

e. Grilla de partidas – Solapa Estándar:

ii. Clase Dto.: identificar el tipo de Dto. pendiente

· Nota crédito

iii. Fecha Dto: fecha del dto pte por compensar

v. Importe pagado en parte: si hay una partida parcial o aplicación de una nota crédito se reflejara.

vii. % Descuento: lo trae la partida de acuerdo a la condición de pago asignado

f. Como marcar y desmarcar partidas: partidas en color

Negro son las que no se ha seleccionado para compensar.

Azul se han marcado para cancelación

SI en opciones de tratamiento el usuario tiene el FLAG en partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas serán desmarcadas. Si el FLAG no está marcado todas las partidas vendrán marcadas. Marcar / Desmarcar:

· Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones activar o desactivas las partidas.

g. Barra de Herramientas: para el tratamiento de las partidas:

h. Status del tratamiento: verán las partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.

ii. Visualización desde Posición: indica la 1ra visualización en pantalla.

iv. Importe Entrando: es el importe en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificados

vi. Si se debe ajustar el importe entrando o ingresar una cuenta de mayor, se presiona el icono de Resumen de Posiciones.

· Si se coloca * el sistema colocara automática/ el importe que corresponde al banco, con base a las partidas seleccionadas para su cancelación.

* el sistema mostrara el importe en las monedas paralelas, se deben borrar para que el sistema los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.

· Simular: después de seleccionar las partidas grabamos, antes simulamos para ver cómo queda

3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO:

a. Condiciones de pagos que se cancelan antes y obtienen descuento

b. SAP verifica la fecha pago con fecha de vencimiento

c. Si hay facturas por pronto pago se verán al elegir las partidas a cancelar

d. Icono Activar y Desactivar DPP: Aunque la factura posea descuentos, estos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse en totalidad

e. Campo Asignados: se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas, luego se seleccionar el importe correcto en la posición del banco con los descuentos. *automático

f. Depende de la configuración de SAP el asiento que realice por la utilización de los descuentos, las formas son:

ii. La otra implica que se generes dos asientos:

· Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA

4. ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES: Si la CIA tiene cheques manuales deben ingresarse a SAP, asignado al Dto de pago que corresponde.

a. Permite llevar un control de los cheques emitidos – Conciliación Bancaria

5. TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES - F53

a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar

b. TRANSACCION F28 Cobranzas Manuales: Menú Finanzas – Gestión Fciera – Deudores – Contabilización – Entrada de Pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Yermi Marian Manrique Castillo

Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S

✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos

Certificación Académica de Yermi Manrique

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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