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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

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PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS

1. PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS

  • PRIMERO se CANCELA (paga) una factura.
  • SEGUNDO se ASIGNA un cheque manual al doc de pago.
  • Transacc F-58-> Fina-> gestión-> acreed-> contabilización-> salida pagos-> contabilizar e imprimir formulario-> completar sociedad, VÍA DE PAGO (C), banco propio, remesa-> TILDAR "Calcular importe pago"-> Impresora LOCL-> ENTRAR PAGOS (NO COLOCAR CTA DE MAYOR DE BANCOS NI IMPORTES)-> Selecc ACREEDOR-> TRATAR PAs (para seleccionar las partidas abiertas)-> Seleccionamos las partidas a cancelar-> Simular-> Grabar-> el sist muestra una ventana con el núm de doc y la lista de impresiones creadas con la orden de Spool generada-> selecc el núm de orden de spool y ANTEOJOS (p ver) / o IMPRESORA
  • En SEMIAUTOMÁTICO se ASIGNA CHEQUE Y SE IMPRIME en UN SOLO paso.
  • Banco Propio: identifica el banco con el q pagaremos. NO es necesario colocar la cta de mayor como en los cheques manuales. El sist la determinará por el banco propio.
  • Formulario Alternativo: podemos tener configurados distintos formularios. Solo UNO se asigna al IMPRESOR de cheques. Un formulario por cada banco. Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario q corresponda.
  • Calcular Importe del Pago: realiza el cálculo de a partida del banco. El importe q se le asignará al ch. Si no se tilda, en la sig pantalla se le tiene q asignar un importe, aunq sea el valor 1 q luego deberemos modificar con el importe corresp a las fac del pago.
  • No es necesario hacer correcc de importes porq el sist lo determina con base en las facturas seleccionadas para pagar.
  • Al marcar el tilde "Calcular Importe Pago" en el Status de Tratamiento no vemos el campo "Importe Entrado ya q el sist lo determinará automáticamente.
  • SAP tiene varios formularios modelos para la impresión de cheques.
  • Depende de los datos q desee imprimir y del formato de ch que utiliza, cada empresa realiza sus propios formularios.

2. REIMPRESIÓN DE CHEQUES

  • Si por algún motivo no pudimos imprimir los formularios generados en el pago semiautomático.
  • Transacc FBZ5-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa-> ÍCONO IMPRESORA para genera la nueva orden de Spool.
  • Sist pregunta si queremos el ch original o generar un nuevo cheque.
  • La opción de Cheque Nuevo provoca q se anule el ch antiguo y se le asigne un nuevo núm de ch.
  • Transacc FBZ5-> permite la reimpresión de los FORMULARIOS corresp a un doc de pago-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa.
  • Transacc FCH7-> anula y reimprime cheques. SIEMPRE ANULARÁ EL CHEQUE Q QUEREMOS REIMPRIMIR Y GENERARÁ UNO NUEVO. Solo especificar BANCO PROPIO y núm de CH. Y RAZÓN DE ANULACIÓN.-> Ej "Cheque 5309 anulado. Ha sido reimpreso en el ch 5311"
  • FCHT: permite cambiar la asignación del ch al doc del pago. Solo cambia el núm de ch pero todo el doc permanece igual. Si los ch se imprimen en un orden diferente.

3. CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO

  • Si estamos en la visualización de un doc de pago (TRANSACC FB03) podemos saber si tiene un ch asignado accediendo al Menú-> Entorno-> Info Cheques-> vemos los datos del ch asignado a ese doc de pago

4. PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES

PAGOS PARCIALES

  • NO generan documentos de compensación.
  • La partida pendiente NO se considera cancelada a pesar de que haya sido PARCIALMENTE abonada o cobrada.
  • Se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cta del tercero q refleja el pago.
  • Para generar un pago parcial: al seleccionar las partidas pendientes acceder a la SOLAPA " PAGO PARCIAL" y en el CAMPO "IMPORTE PAGO" ingresar el importe q realmente vamos a cancelar.-> este importe se verá reflejado en el CAMPO "ASIGNADOS" EN EL STATUS DE TRATAMIENTO.
  • El DOCUMENTO de un PAGO PARCIAL es el MISMO ASIENTO q si fuera un pago completo. La DIFERENCIA es q el doc parcial NO es un doc de compensación ya q no compensa ninguna partida, SOLO VINCULA el pago parcial con la factura original.
  • En un REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES del Acreedor, vemos 2 partidas: la fac original y el doc de pago q genera el pago parcial.
  • Ambos están vinculados por medio del CAMPO "REFERENCIA FACTURA, el cual hace de nexo entre ambas partidas manteniéndolas vinculadas.
  • En el doc corresp a la fac vemos en el campo "Importe Bruto el importe total de la factura.
  • En el campo "Importe Pagado en Parte el importe del pago parcial.
  • En la grilla de partidas abiertas hay un campo denominado "Status" qu se puede desplegar para ver qué documentos componen el importe Pagado en Parte.
  • Lo mismo aplica cuando una Nota de Crédito está vinculada a una factura.

PAGOS POR EL RESTO

  • Es también un PAGO PARCIAL de una fac, solo q CREA UN NUEVO DOCUMENTO por la diferencia q RESTA por cancelar.
  • Aquí SÍ hay un DOC DE COMPENSACIÓN, ya q la fac original es compensada completamente.
  • Se paga una parte y por el resto q no se abono se genera una nueva partida q quedará pendiente de cancelación.
  • SOLAPA "PARTIDA RESTANTE"-> completar el campo IMPORTE DE LA PARTIDA RESTANTE, el cual es el por el cual debe generarse la nueva partida y se obtiene POR DIFERENCIA.
  • Ej: Importe Neto $3,000.-
  • Importe Partida Rest $1,000.-
  • Importe Parcial a Pagar $2,000.- (IMPORTE ENTRE EL TOTAL DE LA FAC Y LA PARTIDA POR EL RESTO. UBICADO EN EL STATUS DE TRATAMIENTO)

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

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PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir...

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Pagos semi-automáticos: SAP imprime cheques. Tx. F-58: Para pagar con una transacción manual y además, asignará e imprimirá el cheque. Cada impresión genera una Orden Spool (numero SAP que indica una impresión en el sistema). - Reimpresión de cheques (Tx. FBZ5): Podemos reimprimirlos. - Anular y Reimprimir cheques (FCH7): Anula un cheque y genera uno nuevo. Pagos Parciales: Podemos realizar un pago parcial de una factura, pero la misma no queda compensada hasta que se realice el pago total. Sap genera un documento por el pago parcial. Pagos por el resto: También es un pago parcial, pero en este caso de abona la diferencia que resta por cancelar. SAP genera un documento de compensación....

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Creado y Compartido por: Diego Jose Yeguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Creado y Compartido por: Rafael Santoro Pinto / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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Creado y Compartido por: Laura María Salamanca Parraga

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Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Creado y Compartido por: Monica Andrea Gaitan Dominguez

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Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos: - Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque. - Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago 2- Reimpresión de cheques Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático. Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. - Remesa: especifica la remesa a utilizar. - Formulario alternativo: los formularios se asignan...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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