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✒️SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

SAP FI Los pagos semi automáticos

Unidad 4: AR Y AP Procesos de Cobro Y Pagos

Lección:Pagos Semi- automáticos

Pagos semi- automáticos: Ruta de acceso> Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores-> Contabilización-> Salida de pagos-> Contabilizar e imprimir formulario,Transacción F-58

Nos permitirá pagar con una transacción manual y a demás asignará e imprimirá los cheques en un único paso.

Esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:

Vía de Pago:

  • se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago.
  • En esta transacción siempre utilizaremos vías de pago de cheques.

Banco Propio:

  • Identifica el banco con el que haremos el pago.
  • No será necesario como en las transacciones manuales colocar la cuenta de mayor de banco sino que el sistema lo determinará por el Banco Propio.

Remesa:

  • Se especifica la remesa que se utilizará.
  • El sistema determina la numeración del cheque que le asignará al pago.

Formulario Alternativo:

  • Podemos tener configurado distintos formularios.
  • Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
  • En muchos países los formatos de cheques no están estandarizados y debemos configurar un formulario por cada banco.
  • Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario que corresponda.

Impresora:

  • Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.

Calcular Importe del Pago:

  • realiza el calculo correspondiente a la partida del banco.

Es decir el importe que se le asignará al cheque. Si no marcamos este tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar un importe.

Entrar Pagos

  • Presionar el botón Entrar pagos para continuar con procesamiento del pago.

La siguiente pantalla es similar solo que no debemos ingresar la cuenta bancaria ni el importe.

No será necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinará en base a las facturas

seleccionadas para pagar.

Luego el procedimiento es igual a la transacción F-53.

  • seleccionamos las partidas a cancelar.
  • Simulamos
  • Grabamos

Luego de que grabamos aparece una nueva ventana que nos permite realizar la impresión de los cheques.

Cada impresión que se genere en SAP genera una Orden de Spool.

si en la pantalla de Entrada de Pagos marcamos el tilde de Salida Inmediata, saldrá automaticamente por la impresora que tengamos definida, si no lo marcamos podremos visualizarlo por pantalla.

En ese caso la primer pantalla que nos aparece es una lista de las impresiones generadas y su correspondiente Orden de Spool.

  • Se presiona en la Lupa y muestra un listado de documentos (con el cheque incluido )
  • Se selecciona el cheque y se presiona en los (anteojos).

  • Se muestra la imagen del cheque impreso.

Este formulario del cheque fue asignado previamente en la via de pago.

SAP contiene varios formularios modelos.

Poseen una carta de pago que detalle los datos del pago y las facturas canceladas.

cada empresa realiza sus propios formularios, ya que depende de los formatos de los cheques que utiliza y de los datos que desee imprimir.

De acuerdo a sus propios requerimientos y necesidades.

Reimpresión de Cheques

Transacción: FBZ5

Esta transacción nos permitirá la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago.

Los datos que debemos ingresar son los siguientes:

  • Datos del documento de pago
  • Número de documento
  • Sociedad
  • Ejercicio
  • Vía de Pago
  • Remesa

Previo a la impresión podremos visualizar el cheque para asegurarnos de que el documento seleccionado es el correcto.

Simplemente presionando el icono de la impresora, generaremos la nueva Orden de Spool.

El sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque.

La opción de Cheque Nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.

Transacción: FCH7

Esta transacción muy similar a la anterior que nos permite:

  • Anular y Reimprimir Cheques.

La diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo.

Aquí no deberemos ingresar los datos del pago para identificar los cheques a anular, solo deberemos especificar los datos de Banco Propio y número de cheque.

En transaccíon FB03, Visualizar un documento de pago, si tiene un cheque asignado la ruta de acceso seria:

Menu>entorno>info cheque se podrá visualizar los datos del cheque.

Pagos Parciales y Pago Restantes

Existen dos formas de realizar este tipo de operaciones:

Pagos Parciales

  • Los pagos parciales no generan documentos de compensación.

es decir la partida pendiente no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada.

  • Para este tipo de casos se mantiene el documento original.
  • El documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.

Para poder generar un pago parcial, al momento de seleccionar las partidas pendientes deberemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe Pago ingresar el importe que realmente vamos a cancelar.

El importe que se ingrese en el campo de la solapa Pago Parcial, se verá reflejado en el campo Asignados en el Status de Tratamiento.

Pago por el resto:

  • Es también un pago parcial de una factura.
  • posee la particularidad de crear un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
  • A diferencia del pago parcial, aquí si tenemos un documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente.
  • Se paga una parte y por el resto que no se abono se genera una nueva partida que quedará pendiente de cancelación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Norelys Lissette Delgado Moreno

Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X

✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Norelys Delgado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos semi automáticos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS SEMI AUTOMATICOS: Los pagos semi automáticos permite usar un programa para pagar con una transacción manual, y además asignará e imprimirá los cheques en un solo paso. La transacción para ingresar es F-58 (que es igual a la transacción F-53). Reimpresión de cheques: Si por algún motivo no se pudo imprimir los formularios generados en el pago semi automático, se tiene las siguientes opciones de reimpresión: Permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago (transacción FBZ5). Permite anular y reimprimir cheques, la diferencia es que esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir...

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Creado y Compartido por: Elkin Noe Quispe Negreiros / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Unidad 4 Lección 4. Pagos semi automáticos (F-58). Los pagos semi automáticos se hacen desde el sistema, es muy parecido a los pagos manuales y no se asigna cuenta de mayor ya que el sistema lo asignará automáticamente por medio de la parametrización del banco propio. Los pagos semi automáticos nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. En el formulario alternativo podemos tener configurado distintos formularios dependiendo del banco pero solo 1 se asigna al programa impresor de cheques por lo cual se debe elegir la impresora antes de procesarlo. Para continuar con el procedimiento se debe...

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Creado y Compartido por: Adriana Rodríguez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Pagos Semi Automáticos 1. Pago Semi Automático: Transacción F-58 Finanzas Gestión FInanciera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar e imprimir formulario Similar a la transacción de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Banco Propio Remesa Formulario Alternativo Impresora Calcular Importe del Pago Orden de Spool: es un número único existente en SAP que identifica un impresión en el sistema. 2. Reimpresión de Cheques: Transacción FBZ5: permite la reimpresión de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago...

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Pagos Semi- Automáticos transaccion F-58 esta transaccion es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa com los datos: Via de pago: cheque Banco proprio: indentifica el banco con el que haremos el pago. Remesa: de especifica la remesa que se uutilizara. Formulario Alternativo: Podemos tener configurado distintos formularios, debemos configurar un formulario por cada banco. Impresora: se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular importe del pago: debemos marcar el importe que se asignara al cheque. Reimpresion de Cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios correspondientes a un documento de pago. Transaccion FCH7: permite anular y reimprimir cheques. la diferencia...

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Unidad 4: AR Y AP - Procesos de Cobros y Pagos Lección 4 Pagos Semi - automáticos 1 Pagos Semi automático: mediante un programa permitira pagar con una transacción manual y ademas asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58 - Contabilizar e imprimir formulario Pago con impresión: Datos cabecera > Vía de Pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizar vías de pago de cheques. > Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. El sistema determina la cuenta de mayor de banco por el Banco Propio. > Remesa: se especifica la remesa que se utilizará, con base a la remesa...

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SAP Master

Lección No.4 "Pagos semi - automáticos" - Pagos semi automáticos veremos un programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimira los cheques en un único paso transacción F-58 o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar e imprimir formulario esta transacción es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: vía de pago (siempre se utiliza cheque) banco propio remesa formulario alternativo (se pueden tener configurados distintos formularios. Solo un formulario se asigna...

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Creado y Compartido por: Liz Maria Pereira / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Lección 4 pagos semi automáticos En esta transacción F-58 podemos hacer la creación del cheque, el pago y la impresión del cheque en un mismo paso Reimpresión de cheque: Mediante la transacción FBZ5, nos permite imprimir un cheque La transacción FCH7: Permite anular y reimprimir otro cheque Cuando por error se ha impreso por ejemplo el cheque 1 en un formulario del cheque 2 la transacción FCHT nos permite cambiar en el SAP el num de cheque al formulario que corresponde Consulta de cheques y dtos de pago: Mediante la transacción FB03 podemos visualizar los cheques Pagos parciales y partidas restantes: Pagos parciales: estos no generan documentos de compensación, es decir...

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Unidad 4 - Lección 4 - pagos semi automáticos La transacción es la F-58, es similar a la de pagos manuales, y permite asignar e imprimir los cheques en un único paso, la pantalla se debe completar con los siguientes datos: - Via de pago: se usa la via del pago, en esta transacción siempre será cheque. - Banco propio: identifica el banco con el que haremos el pago 2- Reimpresión de cheques Esto se usa cuando no se pudieron imprimir los formularios generados en el pago semi automático. Transacción FBZ5, permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago. - Remesa: especifica la remesa a utilizar. - Formulario alternativo: los formularios se asignan...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Pagos Semi Automaticos 1. Pago Semi Automatico Transaccion F-58 Finanzas Gestion financiera Acreedores Contabilizacion Salidas de pagos Contabilizar e imprimir formulario Simular a la transaccion de pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos: Via de pago Bnaco propio Remesa Formulario alternativo Impresora Calcular importe de pago Orden de Spool: es un numero unico existente en SAP que identifica una impresion en el sistema. 2. Reimpresion de cheques: Transaccion FBZ5: permite la reimpresion de los formularios. Los datos a ingresar son los siguientes: Datos del documento de pago (numero de documento, sociedad y ejercicio) Via de pago y remesa Transaccion FCH7. Similar...

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Creado y Compartido por: Alejandro Martin Schultz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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F-58 : Pagos semi-automaticos. FBZ5 : Reimpresion de cheques. FCH7 : Anular y Reimprimir cheques.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

 


 

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