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✒️SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

SAP MM Creación de un nuevo Proveedor

Creación de Proveedores.

Incorporaremos el proceso de crear un nuevo proveedor, este proceso se separa en dos pasos, un primer paso donde definiremos las características básicas con el número, organización de compras y grupo de cuentas. En la segunda etapa, se ingresaran los datos obligatorios y necesarios en cada una de las vistas que mostrará el sistema.

Creación de un nuevo proveedor.

Para crear un nuevo proveedor desde el punto de vista de Compras, utilizaremos la Transaccion MK01. Éstos son los pasos principales para definir un nuevo proveedor.

Ingresamos a la transacción MK01 que permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el Módulo MM, accediendo a sus Datos Generales y de Compras.

Destacamos la siguiente información de los campos relevantes:

Acreedor: Solicita el número o código del proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración externa. En caso que se asigne Numeración interna, éste campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente.

Organización de Compras: Será la organización para la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proceso de Compras. Si tuviéramos más de una, lo extenderemos a las necesarias en un proceso similar posteriormente.

Grupo de Cuentas: Asociaremos al Grupo de Cuentas correspondiente, en función de las características y aplicaciones que preveamos para él. Tales como, tipos y asignación de números, si es un proveedor habitual o eventual, los interlocutores que deseáramos definirle, si será el encargado de emitir las facturas o entregar la mercancía, entre otros.

Modelo (Acreedor/Org de Compras): se trata de un recurso muy común de SAP en cuanto a crear un nuevo registro, en este caso un proveedor, a partir de la información de otro ya registrado en el sistema.

El campo con el número para el proveedor que estamos creando se mantiene en blanco porque el Grupo de Compras le asignará el número de forma automática.

Todos los campos que encontremos con una tilde, son campos obligatorios, SAP no nos permitirá seguir adelante si no los completamos.

La parametrización del sistema nos permitirá elegir qué campos deseamos que sean obligatorios o que cambiemos alguno en el cual no deseemos el campo obligatorio. Ésto se analiza junto al Consultor.

Segmento de datos importante a destacar de los datos principales del proveedor son los siguientes:

Nºident.fis.1: se trata de un número que identifica legalmente al proveedor. El NIF en España.

Ramo: es una división de las empresas según el foco de su actividad económica. Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

Moneda del pedido: hace referencia a la moneda que será propuesta para los Pedidos de Compra, aunque podría ser cambiada en los casos que sea necesario.

Condición de pago: es adoptado como valor para los Pedidos, pudiendo modificarse según los acuerdos realizados con el proveedor. So observas la lista verás una gama amplia de opciones, a las que podrán sumarse las agregadas mediante la parametrización.

Control precios fecha: hace referencia a la fecha utilizada para la determinación de precios. Por ejemplo, pueden ser tomada la Fecha actual, Fecha de Entrega o Pedido, entre otras.

Verific.fact.base EM: cuando seleccionamos este casillero, le estamos indicando que en un Proceso de Compras, deberá efectuarse un primer término la Entrada de Mercadería y luego el registro y Verificación de Factura del proveedor. SAP admite que la operación se realice en orden inverso.

En el último paso de creación del nuevo proveedor se definirán las funciones de los interlocutores, aquí debemos entender que en la relación de una Empresa y sus proveedores existen varios actores, cada uno de ellos cumple un rol diferente; tales como, quien vende, quien entrega la mercadería, quien factura, quien cobra entre otros.

SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (por supuesto, habrá casos donde se tratará del mismo)

En esta sección de los datos, el interlocutor será el número de proveedor que cumple esa función y que, para nuestro caso, el mismo que estamos creando. Esto hará, que SAP asuma un dato genérico "Interno" y posteriormente reemplace los interlocutores por el numero real que le asigne.

Pensemos en el caso donde compramos a una de las filiales de una empresa, la mercancía es entregada por otra empresa, y es la casa matriz quien factura y cobra. Es este caso podremos identificar cada uno de los participantes mediante números de proveedores diferentes y asociarlos al principal, siendo este sitio donde lo identificaremos y relacionemos.

Para finalizar la creación del proveedor, bastará con aceptar la propuesta de guardar el contenido. El sistema mostrará un mensaje de que el proceso ha sido satisfactorio y asignará el número del nuevo proveedor.

Creación de un nuevo proveedor con modelo:

Aquí deberemos aclarar el concepto importantísimo de crear un registro como modelo, ya que se ahorra mucho tiempo y se reducen los errores en la inserción u omisión de los datos.

En la pantalla inicial de creación de un nuevo proveedor, en la sección Modelo ingresaremos en el campo Acreedor el número de proveedor que usaremos como modelo. Con este procedimiento algunos datos del proveedor de referencia se han copiado al nuevo, mientras que otros deberán ser ingresados nuevamente.

SAP entiende que algunos datos son muy particulares del proveedor, tales como la dirección, teléfono o NIF y otros se desean repetir al elegir un proveedor como modelo determinado como moneda, condición de pago, etc.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Rafael Marrero

Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J

✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.

Certificación Académica de Rafael Marrero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación de un nuevo Proveedor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de vista de compras ("Módulo MM") utilizaremos la transacción "MK01". Transacción MK01: La transacción indicada permitirá la creación de un nuevo proveedor desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus datos generales y de compras. Se destaca la siguiente información: Acreedor Organización de Compras Grupo de Cuentas Modelo (Acreedor/ Org. Compras) SAP nos da la posibilidad de asociar a nuestro proveedor principal con otros que definiremos para cumplir con esos roles (obviamente, habrá casos donde se tratará del mismo).

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Creado y Compartido por: Sanyith Cruz Rodriguez Atagua / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

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Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

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SAP Senior

Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

1 Creación de un Nuevo Proveedor MK01 -- Creación de nuevo proveedor desde MM (Datos Generales y de Compras) Acreedor: solicita código del proveedor cuando sea creado de forma externa, sino, dejar en blanco para que SAP lo cree automáticamente. Organización de compras: organización asignada al proveedor por la cual se dará curso al proceso de compras. Se puede extender en caso de requerirse otra adicional. Grupo de cuentas: proveedor habitual o eventual, interlocutores a definir, encargado de emitir facturas o entregar mercadería. Modelo (Acreedor / Org. de Compras): crear proveedor a partir de otro existente en el sistema. N° ident. fis. 1: Registro de...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert





Creación de un nuevo proveedor Para crear el proveedor desde el punto de compras MM usamos la transacción MK01 accediendo a sus datos generales y de compras. 1 Acreedor, solicita el número o código del proveedor a crear cuando el grupo de compras que elegimos tenta asignada una numeración externa; en el caso que se asigne una numeración interna el campo deberá ser dejado en blanco y el sistema le asignará un número automáticamente. 2 Organización de compras, a la cual será aplicado el proveedor y mediante la cual se le darña curso al proceso de compras. 3 Grupo de cuentas, asociamos el proveedor en función de las características y aplicaciones...

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Villanueva Piqueras

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SAP Senior

Creación de un nuevo proveedor Transacción MK01 Organización de Compras Grupo de Cuentas Ingresar el tratamiento Nombre del Proveedor o razón social Clave de búsqueda Datos generales ( Código postal, país, región etc) Código de región del país escogido N° de Identificación fiscal Moneda Condiciones de pago Incoterm Finalizar Guardar Creación de un proveedor Modelo Al ingresar en la trasacción MK01, se ingresa el código y la organización de compras del Proveedor modelo, con el fin de utilizar la información ya existente y minimizar errores

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Creado y Compartido por: Lenin Patricio Guacho Fajardo

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SAP Expert


Creación de un nuevo Proveedor 1 | Creación de un nuevo proveedor La creación de proveedor son separados en 2 etapas *La primera etapa se define características básicas mediante el número, organización de compra y grupo de cuentas. *La segunda se ingresarán los datos obligatorios y necesarias en las vistas propuesta por el sistema TRANSACCIÓN MK01 Ingresar a la transacción MK01 para crear un nuevo proveedor desde el módulo MM, accediendo a sus datos generales y de compras. Algunos de los datos a ingresar son: 1.1 - Acreedor Es el código o número del proveedor, si el grupo de cuentas tiene un numeración externa sera obligatorio...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Creación de un Nuevo Proveedor desde la vista de compras (módulo MM) es con la transacción Mk01 Se puede crear un proveedor a partir de uno ya existente, es decir, crear con "modelo"

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Creado y Compartido por: Iveth Pinto

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SAP Senior

hola, es importante, indicar que para la creación de un proveedor dentro un negocio, se siguen pasos muy claves, como una aprobación, la creación de un proveedor implica una serie de requisitos que se deben cumplir por parte del proveedor que se creara, me parece que sería bueno partir por ese hecho. ya que en SAP es muy sencillo su creación y en algunos casos son muy pocos los campos que se deben definir, ya que sean definido en la implantación inicial como tal. como campos definido por defecto.

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Creado y Compartido por: Tiberiades González Urriola

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Creación de un nuevo Proveedor Utilizaremos la transaccion MK01. Acreedor. Codigo del proveeedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que eligamos tenga asignada una Numeracion Externa. Numeracion interta, dejar en blanco y es automatico. Org de Compras. Sera la organizacion para el cual sera aplicado el proveedor. Grupo de Cuentas. Asociar el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente. Modelo (Acreedor / Org. Compras). Recurso muy comun en cuanto a crear un nuevo registro, a partir de la informacion de otro ya registrado. Luego se completa datos Nombre, Concepto busqueda, Direccion, etc. Despues N. ident.fis.1, ramo Moneda, Condicion de pago, Incoterms, Contro precio fecha, Verific.fact.base EM. Interlocutores. Creacion de un nuevo...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

 


 

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