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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Descripción y Características de la Facturación

1. Tipos de Documentos:

Estos tipos de documentos pueden ser ingresado y que estarán asociados a la etapa o documentos previos del proceso

  • Entrada y Verificación de Factura:

Es la operación en la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se realiza una verificación y registro de la información dentro del sistema basándose en el Pedido y Entrada de Mercadería

  1. Pedido de Compra (La información solicitada para los ítems en el Pedido y la Entrada de Mercadería asociada)
  2. Entrada de Mercadería

Nota: En ambos casos los valores son reubicados, para poder ser asociados los datos con la información del pedido de origen.

  • Factura

En la Transacción "MIRO" se podrá verificar y registrar facturas de proveedores. El objetivo al ingresar al sistema el pago al proveedor da como resultado el haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.

Nota: Al registrar el documento, el sistema usara los datos del Pedido, Entrada de mercadería e información de la parametrización (Tolerancia, Precios) todo para verificar la consistencia de datos.

En caso de que los datos no sean registrados a ajustados a lo que se espera, SAP no guardara la factura generada en el sistema o su bloqueo para pago.

Escenarios que se pueden presentar en un proceso de negocio:

  1. El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto
  2. El proveedor Factura solo unos Ítems Recibidos
  3. El proveedor Factura solamente una parte de las unidades recibidas
  4. El proveedor factura de acuerdo con algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería).

Nota: Todos los casos son contemplados por el procedimiento de SAP y podrán ser aplicados al proceso de negocio. Una posición de Pedido puede tener asociada más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información cada caso.

Es importante usar la opción "Verificar" ya que el objetivo es que el sistema revise la información de la factura (Respecto al Pedido, la EM y la parametrización). Solo si se cumple con todo lo anterior SAP permite el registro de la factura.

  1. ME23N: Se puede observar el documento de Factura asociada en el Historial de Pedido
  2. MIR4: Si se conoce el documento de Factura, se ingresa en esta transacción de manera directa

Datos importantes de la Creación de Factura:

  1. Fecha de Factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor
  2. Fecha de Contabilización: Sera la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado
  3. Referencia: Se ingresará el número de factura del proveedor
  4. Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos)
  5. Calc. Impuestos: Si se da una tilde en esta opción con un "Enter" el sistema calcula el importe de impuestos dependiendo del indicador de impuestos ingresados (Opción del lado derecho). Es posible que si el cálculo automático no es correcto se puede ingresar de forma manual
  6. Importe Impuesto: Se refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente o ingresado manualmente
  7. Texto de Factura: Permite ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales (Reflejados después en el documento contable)
  8. Documento de Origen: En las casillas inferiores, se ingresa el numero de pedido que se asociara a la Factura.

Este proceso está ligado a la información ingresada al sistema junto con la parametrización asociada. Ejemplo:

  1. Periodo MM y FI para el registro de movimiento Abierto
  2. Indicador de Impuestos
  3. Condición de Pago
  4. Proveedor Habilitado para aceptar documentos contables
  5. División
  6. Nivel de Tesorería
  7. Cuentas Contables Para Utilizar

Si alguno de ellos no está correctamente definido deberán ser cambiados por las condiciones del negocio (El módulo será encargado de la actualización)

  • Abono (Nota de crédito)

La opción "Abono" es similar al caso de Factura, pero este a nivel contable y de deuda con el proveedor se estará cancelando ya sea total o parcialmente lo ingresado en el documento de "Factura"

Nota: SAP permite Abono de documento de manera parcial (Los campos para ingresar cantidades e importen puede ser modificados)

  • Cargo Posterior

Esto es que los importes se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.

Ejemplo: Es donde el proveedor nos entrega la mercadería, hacemos el registro de factura y posterior nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago, etc.

Nota: Este tipo de actividad solo puede ser usada cuando se registre la Factura con anterioridad. Aunque SAP proponga varios ítems en la factura solo serán consideradas aquellas que tu dejes seleccionadas.

  • Descargo Posterior

La diferencia con el Cargo Posterior es que su registro genera un crédito con el proveedor (Y no un Debito), esto es, su importe se descontara del importe que adeudamos al mismo

Ejemplo: El proveedor nos factura un importe superior al pactado, se debe recibir un descuento no incluido en la factura.

Nota: Como en el caso anterior solo se puede Registrar si se realizó antes una Factura.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Sonia Lucia Fuentes Sanabria

Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C

✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.

Certificación Académica de Sonia Fuentes

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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