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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

Lección 2/6: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN

TIPOS DE DOCUMENTOS

A. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades

Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y en al EM.

B. Factura

Ingresando en la transacción "MIRO" se verifica y registran las Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Si alguno de los datos no se ajusta a los esperado por SAP, podría ocurrir que la factura no pueda ser guardad en el sistema, o bien los sea, pero bloqueada para el pago.

Escenarios que pueden presentarse en un proceso de negocio:

El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.

El proveedor factura solo algunos de los ítems recibidos.

El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.

El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido.

La transacción MIR4 visualizan en el módulo MM una Factura, Nota de Crédito o los llamados Cargo o Descargo Posterior.

Para lograr el objetivo se debe ingresar en la transacción e ingresar el número de documento correspondiente a algunos de los tipos mencionados.

Desde allí se tendrá acceso a algunos recursos adicionales, tales como :

  • Visualizar el documento contable asociado
  • Visualizar los datos maestros del proveedor
  • Visualizar la Cuenta corriente del proveedor
  • Visualizar el Pedido de origen
  • Entre otros

C. Abono (Nota de Crédito)

Seleccionando la opción "Abono" se observa que similar al caso anterior, pero en sentido contrario, a nivel contable y de deuda con el proveedor se esta cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo.

D. Cargo Posterior

Es un tipo de documento de facturación del Módulo MM donde se debita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra involucre cargos de flete, almacenaje, derechos de aduana, etc.

Si bien los documentos tradicionales en el ámbito de la facturación son la "Factura", la "Nota de Crédito" y la "Nota de Débito", SAP dispone de otras dos opciones en el Módulo MM que son el "Cargo posterior" y el "Descargo posterior".

Éstos dos últimos documentos son equivalente a los dos anteriores pero se utilizan al momento de registrar un crédito o débito para el proveedor que solo impacta en los valores, por ejemplo, flete, almacenamiento, descuentos o recargo, entre muchas otras opciones, manteniendo sin cambios la cantidad de unidades entregadas por el proveedor.

E. Descargo Posterior

Es un tipo de documento de facturación del módulo MM donde se acredita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra donde el vendedor se hubiera excedido en el importe facturado o cobrado conceptos incorrectos, etc.

Registrado mediante el mismo procedimiento que las Facturas de proveedores convencionales, es decir mediante la transacción MIRO (ver MIRO), se dispone de un cuadro combinado en el extremos superior de la pantalla para escoger cual de las clases de documentos se desea registrar.

A partir de la elección quedará condicionado el procedimiento mediante la parametrización de SAP, como así también la estructura del documento contable y la cuenta de mayor a la que se impute la quita del valor.

Como detalle particular, es importante conocer que este tipo de documento "no puede ser registrado" si el Pedido no tiene aún asociada una factura común.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Daniel Woclaw, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


Daniel Woclaw

Profesión: Consultor Junior de Programa Sap - España - Legajo: VV71H

✒️Autor de: 149 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Daniel Woclaw

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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SAP Expert


Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

FACTURA Documento que representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial en ventas y distribución. La información sobre la facturación está disponible en cada una de las etapas de gestión de pedidos y de entregas. Este componente contiene las siguientes funciones: Creación de Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturar proformas Cancelar operaciones de facturación Funciones de determinación de precio generales Emitir rappels Transferir datos de facturación a Gestión financiera (FI) Al igual que todas las fases de la gestión de pedidos en SAP ECC, la facturación está...

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Creado y Compartido por: Jorge Gustavo Flores Suarez

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SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 2/6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURACIÓN. 1. TIPOS DE DOCUMENTOS: Mencionaremos a continuación los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en esta sección de SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1 - ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES. Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. 1.1.1 PEDIDO DE COMPRA. ...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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