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✒️SAP MM Información principal del Documento

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1| información de los documentos.

Para diferenciar su agrupamiento mencionaremos por separado los datos asociados a la Cabecera y a los ítems de los documentos.

Transacción ME23N par acceder a un pedido y hacer un seguimiento de los datos mencionado en la presente lección

Truco. Cuando tu despliegas una lista de códigos (ejemplo claes de documentos), puede que se vea o no el código asociado (DJF, UB, NB, etc). En caso que no sea mostrado, ingresa haciendo click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (ajustar dispos.local – lo identificamos por los colores), ingresa por “Opciones” y elije la solapa “experto”.

Asegúrate de que este seleccionada la opción “visualizar teclas en todos los cuadros desplegables”. al regresar al pedido veremos la visualización de los códigos.

Puede variar dependiendo de la versión instalada de SAP GUI.

1.1 Datos del encabezado.

1.1.1 Numero de Documento. La definición estándar de la numeración será de “4500000000-4599999999” aunque SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que que crea mas conveniente dependiendo la parametrización correspondiente.

1.1.2 Clase de documento.

EUB ci.pedido.int.DFPS

DJF E-SAP-Pedido

UB Pedido de traslado

DB Pedido dummy

NB Pedido estndard

FO Pedido Marco

ENB Pedido normal DFPS

La clase NB es la clase estándar. La empresa puede definir tantas clases de documentos como lo requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy importante porque determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), entre otras opciones.

SAP permite utilizar clases de documentos diferentes no solo para diferenciar los tipos de operación, sino la obligatoriedad o no de los datos a registrar.

1.1.3 Org compras, Grupo de Compras, sociedad. Al estar como datos de cabecera serán válidos para todo el documento e ítems.

1.1.4 Condición de pago.

1.1.5 Incoterms. Establece reglas a nivel internacional a la que se somete el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.

1.1.7 Tipo de Cambio.

1.1.9 Dirección. Indica los datos comerciales del proveedor, (dirección, teléfonos, ciudad, etc). En el botón correspondiente accedemos a la totalidad de los datos.

1.2 Datos de los ítems.

1.2.1 Lote es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza

1.2.2 Grupo de artículos es un dato par agrupar materiales o servicios.

1.2.3 Mat.Prov. hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio.

1.2.4 Cantidades y unidades.

1.2.5 Cantidad pedida en la unidad de almacén se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor.

1.2.6 Unidad pedido /Precio. Establece la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.

1.2.7 Unidad Pedido / Almacen indica la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.

1.2.8 Reparto permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

1.2.9 Entrega define las condiciones de entrega

* TolSumincomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.

* Plaz.entr.prev. cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.

* Entrada mcia. Indica que este pedido espera una entrada de mercadería.

* Entrega final. Este campo será tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impedirán movimientos al stock asociados a esta posición.

1.2.10 Factura

· Factura final al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.

· Ind.Impuestos

1.2.11 Condiciones. el ítem involucra los conceptos formadores del costo, esto es, incluir codigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc.) para incluir conceptos del ítem como su precio bruto, IVA, descuentos, flete, seguros, etc.).

1.2.12 Dirección.

2| Valores Propuestos

Es de mucha utilidad el uso de una herramienta de SAP que permite definir para cada usuario valores propuestos en cada transacción.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de José Ricardo Reyes Alarcón., en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Expert


José Ricardo Reyes Alarcón.

Profesión: Gerente de Infraestructura y Soport - Mexico - Legajo: PR30D

✒️Autor de: 147 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Dominar todas las tareas de basis para mantener en optimas condiciones de desempeño, seguridad y estabilidad los sistemas sap en los ambientes de desarrollo, calidad y productivo.

Certificación Académica de José Reyes

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

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SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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