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✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

PROCESO DE COMPRAS DE SAP

CREACION DE UN NUEVO MATERIAL - MM01 :

  • Se ingresa en la transacción MM01 y eligiendo el Ramo y Tipo de material se escoge un material existente como modelo.
  • Seleccionar las Vistas y el Centro.
  • Completar la información del material en las Vistas seleccionadas.
  • Completar los datos del material en la Vista Contabilidad y guardar su información.
  • Se recibe un mensaje de SAP de que ha sido completada exitosamente la actividad.

CREACION DE UN NUEVO PROVEEDOR - MK01 :

  • Seleccionar la Organización de Compras y Grupo de Cuentas.
  • Indicar un Proveedor como modelo.
  • Completar la información en los distintos segmentos de datos.
  • Completar la información del segmento de datos de Compras e Interlocutores y guardar el nuevo Proveedor.
  • Se recibe el numero asignado por SAP.

EXTENDER EL PROVEEDOR A UNA SOCIEDAD - XK01 :

  • Ingresando por la transacción de gestión de Proveedores centrales, se extienden los datos del Proveedor a una Sociedad.
  • Completar los datos solicitador y recibir el mensaje de conclusión de la actividad.

CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME51N - DATOS GENERALES :

  • Se completa manualmente la información solicitada para el registro de la SolPed.
  • Se presentan los segmentos de datos para replicar la información similar y guardar el documento.
  • Se recibe el numero asignado por SAP.

LIBERACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME54N :

  • Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles.
  • Se finaliza guardando el documento.

CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDO - ME51N :

  • Se ingresa en la transacción indicada y activando el Resumen de documento se seleccionan las SolPed de acuerdo al criterio indicado.
  • Se activa la Variante de visualización para facilitar la interpretación de los documentos obtenidos.
  • Se toma un documento como referencia, se completan los datos requeridos y se guarda el documento, obteniéndose el numero asignado por SAP.

CREACION DE PETICION DE OFERTA - ME41 :

  • Se completa la información solicitada para el registro de la Petición de oferta.
  • Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar toda la información indicada.
  • Finalizado el ingreso de los datos se guarda el documento.
  • Se recibe el número asignado por SAP.

ACTUALIZACION DE UNA PETICION DE OFERTA - ME47 :

  • Se ingresa la información adicional de la Cotización ofrecida por el Proveedor y se guarda el documento.
  • Se recibe un mensaje de que ha sido completada la actividad y actualizada su información.

CREACION DE PETICION DE OFERTA ME41 - REFERENCIA A SOLPED :

  • Se escoge la Solicitud de Pedido a utilizar como referencia y se completa la información solicitada para el registro de la Petición de oferta.
  • Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar todos los datos indicados.

CREACION DE PEDIDO - ME21N SELECCION DE REFERENCIA - VARIANTES :

  • Se activa el Resumen de documentos y mediante la opción Mis solicitudes de pedido (u otra) se accede a la pantalla para obtención de un listado de documentos como referencia.
  • Para facilitar la interpretación accedemos a una variante de visualización de datos de las SolPed.
  • Se completa la información solicitada para el registro del Pedido.
  • Revisar los datos de Cabecera y Posición hasta ingresar todos los datos indicados.
  • Observar que el documento ha tomado una Estrategia de liberación y requiere su aprobación.
  • Se revisan los datos de las solapas de Posiciones y se investiga acerca del cálculo de Impuestos.
  • Se completa la información requerida en los segmentos de datos de textos.
  • Se verifica o adiciona el Mensaje de impresión o envío de e-mail al Proveedor.
  • Por último, se guarda el documento y se recibe el número asignado por SAP.
  • Se comprueba el Mensaje revisando el formato de impresión del Pedido.

LIBERACION DEL PEDIDO - ME29N :

  • Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles.
  • Se finaliza guardando el documento.

ENTRADA DE MERCADERIA - MIGO :

  • Se ingresa en la transacción indicada, se selecciona/n la/s posición/es a recibir y se completan los datos obligatorios.
  • Se finaliza guardando el documento, pudiendo optar por Verificar los datos previamente.
  • Revisar los datos de Posición/es analizando cada uno de sus solapas e información involucrada.
  • Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes involucrados en el mismo.

DEVOLUCION DE MERCADERIA - MIGO :

  • Basados en la Entrada de la mercadería se efectúa una Devolución parcial al proveedor de la mercadería recibida.
  • Se observa que es tomado como referencia el número del documento de material anterior.
  • Revisar los datos de Posición/es analizando cada uno de sus solapas e información involucrada, verificando que se devuelve solo una parte de la mercadería.
  • Para finalizar se registra el documento y se recibe el número asignado por SAP.
  • Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes asociados a la devolución.
  • Prestar atención a los valores y signos.

CREACION DE FACTURA - MIRO :

  • Se ingresa en la transacción indicada y se completan todos los datos obligatorios.
  • Ingresar el número de Pedido como referencia y validación de la confección de la Factura.
  • Revisar los datos de las solapas de Cabecera analizando y verificando cada uno de los datos solicitados.
  • Para verificar la consistencia de la información se Simula la creación del documento contable.
  • Analizar el contenido del documento contable y las Cuentas contables e importes que será generado en FI a partir del registro de la Factura logística (MM).
  • Recordar que la cantidad de líneas e importes dependerán de los documentos y la parametrización del sistema.

CREACION DE ABONO - MIRO :

  • Se confecciona un Abono (o Nota de Credito) como cancelación parcial de la Factura anterior.
  • Revisar la información y comparar con la presente en la Factura (importes y signos).

CREACION DE CARGO POSTERIOR - MIRO :

  • Se confecciona un Cargo posterior con referncia al mismo Pedido aplicado anteriormente.
  • Revisar la información y compara con la presente en la Factura y Abono (importes y signos).

LIBERACION FACTURA / CARGO POSTERIOR BLOQUEADA - MRBR :

  • Ingresar en la transacción indicada y efectuar el procedimiento para liberación del documento (cargo posterior) para el pago.
  • Analizar los pasos de selección, visualización, liberación y estado posterior del documento.

HISTORIAL DE DOCUMENTOS - VISTA DESDE EL PEDIDO :

  • Devolución
  • Entrada de mercadería
  • Cargo Posterior
  • Cancelación de Factura
  • Factura
  • Ingresar en el Pedido y revisar y navegar la solapa Historial de pedido.
  • Acceder a cada uno de los documentos y analizar su contenido y relación con el Proceso completo de compras.

RESUMEN DE STOCK - MMBE :

  • Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del stock de materiales.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTA DE PROVEEDORES - MKVZ :

  • Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del listado de proveedores.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE SOLPED - ME5A :

  • Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de las SolPed.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE PEDIDOS - ME2W :

  • Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de los pedidos.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE DOC. DE MATERIAL - MB51 :

  • Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de Documentos de material.
  • Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

LISTADO DE FACTURAS - MIR5 :

  • Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos para la selección de información de las facturas.
  • Analizar los segmentos de datos, opciones e información disponible para el filtrado.
  • Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Vileidy Espinoza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP SemiSenior

Vileidy Espinoza

Argentina - Legajo: RO23A

✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA Material Management

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ing. industrial con diplomado en logística, experiencia en control y gestión de proyectos y preparada para asumir la consultoría y soluciones tecnológicas a proyectos de cadena de suministro.

Certificación Académica de Vileidy Espinoza

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Presentación general de los Maestros de datos y Documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master


PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN Principios básicos de Maestros de datos y documentos Creación de un nuevo material - MM01 Creación de nuevo proveedor - MK01 Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 Creación de solicitud de pedido con referencia - ME51N Creación de petición de oferta - ME41 - Vista General - Posición - Datos de Cabecera Actualización de una petición de oferta - ME47 Creación de petición de oferta - ME41 - Referencia a SolPed Creación de pedido - ME21N - Selección de referencia - Variantes - Vista General - Datos de cabecera - Datos de posición - Textos...

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Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS Presentación de los Principios Básicos de Maestro de Datos y Documentos Maestros de Datos Materiales: Creación, Modificación y Visualización MM01, MM02, MM03 respectivamente Proveedores MM: Creación, Modificación y Visualización MK01, MK02, MK03 respectivamente Proveedores FI: Creación, Modificación y Visualización XK01, XK02, XK03 respectivamente Documentos y Reportes del Proceso de Compras y Gestión de stock y Facturación A partir de la definición del Maestro de Materiales y Proveedores se comienza con los documentos: Solicitud de Pedido: Creación, Modificación...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Presentación general de los Maestros de datos y documentos. En esta lección nos presentan de manera general mediante un video lo que es el maestro de dato, y los documentos y reportes en el proceso de compras. En donde tenemos al maestro de materiales y maestro de proveedores, que se refieren a los materiales y proveedores que se encuentran registrados en el sistema, en donde para registrar un nuevo material lo hacemos con la transacción MM01. El proceso de compras inicia a partir de la determinación de necesidades, lo prosigue una solicitud de pedido la cuál una vez recibida debe de liberarse, se hace una creación de petición de oferta, en donde se comparan todas las cotizaciones recibidas para...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Maestros de datos y Documentos Transacciones usadas en los videos de presentación MK01 = Creación de proveedores MK03= Consuta de proveedores XK01 = Extiende el proveedor a una sociedad ME51N = Creación de SolPed ME53N = Consulta de Solicitud de Pedidos ME41- Solicitud de Cotización a proveedores ME43 = Consulta del pedido de cotización ME47 = Actualización de ofertas ME21N = Creacion del pedido ME23N = consulta de un pedido ME29N = Liberacion o aprobación de un pedido MIGO = Entrega de mercaderías pedidas MIRO = Creación de la factura Abono = Nota de Crédito MRBR = Liberacion de facturas que estuvieran bloqueadas para el pago MMBE= Resumen de stock, vista y selección...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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Presentacion general de los Maestros de datos y documentos Presentacion de los principios basicos de Maestros de datos y documentos: Tiene por finalidad presentar las generalidades de los Maestros de Datos, estos son, Materiales y Proveedores y los documentos y reportes principales del Proceso de Compras y Gestion del Stock y Facturacion. Descripcion y generalidades de la actividad Condiciones generales del procedimiento: En los pasos siguientes se navegara por las etapas principales del Proceso de Compras de SAP. Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Los maestros de datos y los documentos representan una secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. 2. Teniendo en cuenta la dinamica de la informacion y el contenido...

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Creado y Compartido por: Luis Aly Cabrera Vaca

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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Principios básico de Maestros de datos y documentos Creación de un nuevo material - MM01 Creación de nuevo proveedor - MK01 Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 Creación de solicitud de pedido con referencia - ME51N Creación de petición de oferta - ME41 - Vista General - Posición - Datos de Cabecera Actualización de una petición de oferta - ME47 Creación de petición de oferta - ME41 - Referencia a SolPed Creación de pedido - ME21N - Selección de referencia - Variantes - Vista General - Datos de cabezera - Datos de posición - Textos y mensajes - Visualizar Impresión Liberación de Pedido -...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Principios básicos de Maestros de datos y documentos Creación de un nuevo material - MM01 Creación de nuevo proveedor - MK01 Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 Creación de solicitud de pedido con referencia - ME51N Creación de petición de oferta - ME41 - Vista General - Posición - Datos de Cabecera Actualización de una petición de oferta - ME47 Creación de petición de oferta - ME41 - Referencia a SolPed Creación de pedido - ME21N - Selección de referencia - Variantes - Vista General - Datos de cabecera - Datos de posición - Textos y mensajes - Visualizar Impresión Liberación de Pedido -...

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio Campoli Sillero

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UNIDAD 3: Maestro de datos y Documentos UNIDAD 3: LECCIÓN 2: Presentación General de los maestros de Datos y Documentos 1. PROCESO: maestro datos y dctos tiene secuencia real y enlazada, los dctos pueden o no estar en el ambiente- la confeccion de los dctos puede ser hecha en referencia de los dctos-en el material se propone una cantidad practica e investigación en cada uno de los procedimientos. 2. Creación de material MM01 3. En la creación de materiales la pestaña Contabilidad esta relacionada con el módulo FI 4. Creación de proveedor MK01 5. Extender el proveedor a una sociedad XK01 6. Creación de solicitud de Pedido ME51N 7. Liberación de solicitud de Pedido ME54N 8....

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

Presentación general de los Maestros de datos y Documentos: MK01: Creación de proveedores MK02: Modificación de proveedores MK03: Consulta de proveedores XK01: Extender el proveedores a una sociedad ME51N: Creación de Solicitudes de pedido ME52N: modificación de solicitudes de pedido ME53N: Consulta de Solicitud de Pedidos ME41: Solicitud de Cotización a proveedores ME43: Consulta del pedido de cotización ME47: Actualización de ofertas ME21N: Creación del pedido ME23N: Modificación de pedido ME23N: consulta de un pedido ME29N: Liberación o aprobación de un pedido MIGO: Entrega de mercancías MIRO: Creación de la factura, Abono, Nota debito...

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Creado y Compartido por: Oscar Alonso Jimenez De Arcos

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Presentación general de los Maestros de datos y Documentos Maestro de datos, eston son, Materiales y Proveedores y los documentos y reportes principales del Proceso de Compras, Gestion del stock y Facturacion. Ejecucion del proceso completo, informacion y documentos. Maestro de datos y Proceso de Compras - Resumen de actividades Maestro de Datos Solped (creacion y liberacion) - Peticion de Oferta - Pedido (creacion y liberacion) - Entrada mercaderia - Factura - Listados y Reportes Creacion nuevo material - MM01 Creacion un nuevo proveedor - MK01 Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 Creacion de Solped - ME51N Liberacion de Solped - ME 54N Creacion de Peticion de Oferta - ME41 Actualizacion de una Peticion de Oferta - ME47 Liberacion...

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Creado y Compartido por: Lucas Verblud

 


 

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