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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

LECCION 4

METODOS DE CREACION DE DOCUMENTOS DE FACTURACION

Los distintos metodos de facturacion

El alcance de la funcionalidad del pool de facturacion

Como gestionar la facturacion en fechas determinadas

Como anular un proceso colectivo de facturacion

1_FACTURACION DE FORMA EXPLICITA

Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (numero de pedido o numero de entrega).

TRANSACCION VF01

Desde esta transaccion se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.

  • Se puede generar facturas a partir una o mas entregas de uno o mas pedidos para la misma factura
  • Si no hay especificaciones para la clase de factura, el sistema lo tomara de la parametrizacion inicial.
  • Al tratar de generar la factura y esto no sucede procederemos a revisar el LOG DE ERRORES a partir del menu superior en TRATAR (Para revisar si tiene bloqueo por comercial o proceder a revisar el pedido o entrega se salida si esta completa)
  • Podemos elegir tanto posiciones individuales como cantidades parciales de las posiciones desde pedidos o entregas y esto se hace al utilizar la funcion "SELECCION DE POSICION EN FACTURACION".

2_POOL DE FACTURACION

TRANSACCION VF04 es la herramienta del pool de facturacion.

  • Normalmente no se factura individualmente, sino que se efectuara mas bien la facturacion periodicamente en el PROCESO COLECTIVO.
  • Con esta transaccion se indican los criterios de seleccion o datos de seleccion (solicitante, fecha de factura, numero del documento de ventas, area de ventas o puesto de expedicion ).
  • Dentro de los criterios de seleccion, se indica si el pool de facturacion se debe generar con base al pedido, la entrega o ambos
  • Al generar el pool de facturacion podemos revisar el LOG DE ERRORES para visualizar que documentos se crearon y que errores se presentaron.
  • Podemos tratar el pool de facturacion en el MODO DE SIMULACION donde se genera la facturacion sin grabar los documentos y asi evitar posibles errores de la facturacion poniendo especial cuidado en los estatus de errrores. Vemos nuevas formas de tratamiento como Modo simulacion, Factura individual, factura colectiva y factura colectiva con dialogo.
  • Asi mismo se amplia la informacion que se puede ver en el LOG DE ERRORES.

3_CREAR LA FACTURACION EN FECHAS DETERMINADAS

Es posible tratar las facturas periodicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una fecha colectiva y enviarse juntas.

Para esto hay un proceso previo.

  • Actualizar las fechas de facturacion individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
  • Indicar el numero del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fechas de facturacion).
  • Al crear un documento comercial, el sistema copia la proxima fecha de facturacion del calendario de fabrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturacion.

4_FACTURACION EN PROCESO FONDO

Se puede decidir crear facturas a traves de un JOB de fondo.

TRANSACCION VF06 para ejecutar facturacion automatica de fondo

  • Periodicamente (por ejemplo, todo los lunes a las 2:00 horas)
  • En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas).
  • El sistema puede repartir el poolde facturacion en varios Jobs de fondo e iniciarlos a la vez. Asi puede emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilizacion del hardware.
  • Se puede presindir del Log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de seleccion, de esta manera se consigue mayor rendimiento.

_ANULACION DE UN PROCESO COLECTIVO DE FACTURACION

Asi se anulan documentos generados en el proceso colectivo teniendo en cuenta el rango de factura generada en el pool de facturacion, generando los documentos precedentes a la factura generada y poder volver a facturarlos.

_ANULACION DE UN PROCESO COLECTIVO DE FACTURACION

>SAP Easy Acces

>logistica

>comercial

>facturacion

>sistema de informacion

>documento de facturacion

>log de proceso colectivo

>documentos

>anular todo

5_INTERFASE DE FACTURACION GENERAL

Mediante la INTERFASE DE FACTURACION GENERAL se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).

Previamente se debe:

  • Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
  • Especificar un numero minimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
  • Especificar los campos restantes necesarios para la facturacion mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).

TIPS El uso de la interfase de facturacion general es muy utilizado cuando tenemos sistemas externos como CRMS o documentos relacionados con sistemas que estan para la gestion de ventas en sistemas moviles que no se gestionan a travez de documentos SAP pero queremos que se trasmita a SAP todo lo correspondiente al documento de facturacion el praxin la gestion de los precios la salida de los mensajes la determinacion de las cuentas contables, etc. Que esto es mas practico desde nuestro sistema SAP, es por esto que trasmitimos desde otro sistema atraves de una interfase cualquiera que sea la metodologia o tecnologia un documento de facturacion externa sin la necesidad de tener los documentos previos de documento comercial.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Fernando Ahumada Castro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Carlos Fernando Ahumada Castro

Profesión: Administrador Logistico - Colombia - Legajo: HX43D

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy una persona responsable honesta y cumplidora con las labores que se me asignan, colaborador y ágil para realizar cualquier tipo de tarea se me facilita mucho aprender ya que sin importarme hago la

Certificación Académica de Carlos Ahumada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

METODOS DE CREACIÓN DE DOCS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Mediante la introducción manual de los números de pedido o entrega TX VF01, se hereda la información Para facturar posiciones individuales o cantidades parciales seleccionar la función Selección de posición en facturación POOL DE FACTURACIÓN TX VF04 - Se utiliza para facturación periodica colectiva. En el modo de simulaciòn se muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS Para tratar facturas periódicamente. Se puede tratar facturas que vencen en una fecha determinada agrupadas FACTURACIÓN...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Facturación de forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: se crea una factura El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP SemiSenior

Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

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SAP Expert

Facturación de forma explicita. Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explicita, mediante la introduccion manual de los numeros de estos documentos (número de pedido o número de entrega). TRX: VF01. Desde la VF01, se crea una factura especificando el numero de documento del pedido de ventas o la entrega ques e desa facturar. Sino se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. Se pueden facturar posiciones parciales de un documento, es decir, si por ejemplo la entrega tiene dos pos. y solo requerimos facturar una, perfectamente puede facturarse solo una y dejar la otra pendiente de facturación. - Pool de Facturación....

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Senior

Facturación Explicita Introduciendo el número de entrega (si se ha efectuado al salida de mercaderia) o el pedido directamente que se desea facturar. Si no se indica la clase de factura lo hace con la parametrizada. El sistema hereda información de documentos anteriores. Si hay un problema para facturar se visualiza en el log de errores. Se puede seleccionar posiciones para facturación-->cantidades parciales o posiciones individuales a facturar del pedido o entrega. Pool de facturación La facturación generalmente se lleva a cabo con un proceso colectivo, en donde se indica criterios de selección y segun estos, el sistema combina las operaciones que se deben facturar. Existe un log para ver...

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Creado y Compartido por: Cintia Reich

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Al crear la factura desde la VF01 si no se especifica la clase de factura, el sistema la crea con la clase indicada en configuración, el sistema hereda información en la factura de los documentos anteriores. Si no se puede crear un documento de facturación aparece un log de errores. TRANSACCIÓN VF04 herramienta del pool de facturación, normalmente no se factura los documentos de forma individual sino en PROCESO COLECTIVO. Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN Se pueden tratar las facturas periodicamente, todas las entregas que vencen en una fecha determinada se pueden agrupar en una factura colectiva y enviarse juntas. Las facturas también se pueden crear en...

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Creado y Compartido por: Oscar Arredondo Chavez

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Los distintos métodos de facturación? De forma explicita, mediante la introducción manual del numero de pedido o numero de entrega. Si no se introduce tipo de factura el sistema asigna automaticamente la ingresada en la parametrización. Mediante el pool de facturación. Mediante un job de fondo, el cual se parametriza y se ejecuta automaticamente. El alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se efectua un proceso de facturacion colectivo Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas? Cómo anular un proceso colectivo de facturación?

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Master

FACTURACION DE FORMA EXPLICITA: Los documentos deben factura}rse de forma explicita osea ingreso manual de los números de pedido o entrega. Tx: VF01 Se ingresa el número de pedido o entrega y se selecciona la clase de factura, sino se realiza la selección el sistema toma la que se halla parametrizado en el sistema. Si no se puede crear la factura se debe revisar el log de errores. En la factura seleccionando las posiciones puedo hasta definir la cantidad a facturar. POOL DE FACTURACIÓN: Tx. VF04 Es para realizar el proceso de forma colectiva. Tras la creación se puede usar el log para ver que documentos fueron creados. El pool se usa para procesos colectivos. En el pool se deben indicar los criterios de...

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Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

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SAP Master

Transacción VF01.- Crear una factura especificando el número de documentos del pedido de venta o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. SI no se ha podido crear ningun documento de facturación puede ser porque existe un bloqueo de factura y es necesario ver el log de errores. Puede realizar facturacion por posiciones individuales .Solo hay que seleccionar el boton de "Selección de posición". Transacción VF04.- Herramienta del pool de facturación , se factura por grupo indicando criterios de selección.Ademas se indicará si el pool de facturación...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Senior

Método de creación de documento de facturación. La facturación de forma explícita debe facturarse mediante la introducción manual de los números de los documentos: número de pedido o número de entrega. A la hora de hacer la factura se debe de específicar el numero de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar, si no especificamos la clase de factura el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. VF04, por medio de esta transacción se gestiona la herramienta d e l pool de facturación. VF06, realiza la ejecuciòn del proceso de fondo de la facturación. Para llevar a cabo el tratamiento...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

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