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✒️SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

SAP SD Los circuitos comerciales

CIRCUITOS COMERCIALES:

En el vídeo vamos a ver un circuito completo desde la creación del pedido, la entrega, la factura y luego una solicitud de nota de crédito en base a la factura.

Pedido: Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 Crear.

  • Ingresamos: Solicitante, Material, Cantidad. Hay un ícono en la parte inferior izquierda, es una hojita con lupa, esa sirve para visualizar los detalles de la posición seleccionada.
  • En la pestaña de repartos podemos ver la cantidad del pedidos así como la cantidad de piezas confirmadas.
  • Seleccionamos guardar y nos arrojará el número de pedido. (apuntar)

Para suministrar el pedido, vamos al Menú superior > Documento de Venta> Suministrar o desde el campo de comandos ingresando /NVL01N. El sistema automáticamente jala el último pedido y el puesto de expedición. Sí los datos son correctos le damos click en continuar. En la solapa de picking colocamos la cantidad que se va a surtir. Se va actualizar el estado de picking a picking completo. Le damos Guardar.

Ahora en el menú entrega de salida, le damos click en Modificar , ahí le damos en el botón "Contabilizar SM" para que el sistema descuente el material del inventario.

Continuamos el circuito, generando la factura en la función VF01 (Crear factura). El sistema me trae el número de documento que estamos tratando, sí este es correcto , le damos en continuar. La factura hereda datos del pedido de ventas como de la entrega. Seleccionamos guardar. Sale mensaje indicando que la factura ha sido grabada.

Ahora vamos a realizar una nota de crédito ya que el cliente alega que hay una diferencia en el precio acordado con el vendedor. Nos vamos a la opción "Crear Pedido o /NVA01" en el lugar de pedido estándar colocamos G2- Sol Abono(Nta de Crédito) y hacemos click en el botón "Crear con referencia" ahí metemos el número de documento de la factura y hacemos click en tomar.

En la solapa de Ventas podemos seleccionar en Motivo de Pedido una opción del motivo por el que se está realizando la nota de crédito. En este ejemplo es por diferencia de precio. Nos vamos al ícono de moneda para visualizar los datos de condiciones de la posición, corregimos el precio y le damos enter. Seleccionamos guardar.

El próximo sería generar el documento de Nota de Crédito, sin embargo en el sistema estándar hay un bloqueo de factura para estos documentos con el fin que la persona responsable le pueda dar control y seguimiento.

Antes de generar el documento de factura de Nota de Crédito tenemos que quitar el bloqueo. La función V23 nos permite trabajar con documentos bloqueados. Ahí podemos generar un reporte de los documentos que están bloqueados para factura según ciertos valores. Ahí ingresamos el número de cliente y le damos ejecutar (relojo con check).

Seleccionamos la posición, le damos doble click y luego en bloqueo de factura, quitamos el valor. Seleccionamos Guardar, luego si y Volver.

Facturación > Factura> Crear > VF01 - el sistema nos trae el número de nota de crédito, sí es correcto le damos continuar y luego guardar.

Desde la nota de crédito podemos hacer click a visualizar y luego a visualizar flujo de documentos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Mónica María Parada Cordero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Mónica María Parada Cordero

Profesión: Gerente de Servicio Al Cliente - Mexico - Legajo: TM52L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Gerente senior de atención al cliente | experiencia del cliente | líder de equipos de servicio al cliente (capacitación)

Certificación Académica de Mónica Parada

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los circuitos comerciales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Vídeo - Circuitos comerciales. En esta lesión podemos ver de forma explicita como podemos dar de alta a un circuito comercial creando el pedido, generando la entrega y la factura. También nos enseña a a crear solicitud de nota de crédito y por último nos muestra el flujo del documento del circuitos completo. Para crear el pedido se usa la transacción VA01. Para crear la entrega se utiliza la transacción VL01N. Para crear la solicitud de nota de crédito se usa la misma del pedido y se le pasa el numero de factura como referencia. Para crear la factura se usa la transacción VF01. La transacción V23 trabaja con los documentos bloqueado para la factura.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CIRCUITOS COMERCIALES PRINCIPALES Pedido -> Factura -> Entrega - > Nota crédito de devolución Logistica-> comercial -> Ventas ->pedido -> VA01-> PS-> diligenciamos organizacion de vtas, canal de distribucion y sector, damos continuar. Solicitante-> # pedido del cliente- campo de texto. Codigo de material, Q de pedido, posicion, Visualizar detalle de posicion. Navegamos entre solapas, observamosny verificamos la informacion alli contenida, hasta llegar a repartos alli ingresmaos Q pedido y Q de repartos. Interlocutor -> Volver -> Guardar -> el sistema nos indica que se ha guardado. MENU SAP-> Doc de vta -> Suministrar -> Barra de comandos-> /NVN01L -> verificar datos -> continuar....

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Master

Lección 10 – Circuitos Comerciales En esta lección se muestra en un video ilustrativo los procesos dentro de Sistema SAP, para hacer un circuito comercial en el módulo de SD: Proceso: 1. Primeramente se crea el pedido de venta (Transacción = VA01) 2. Luego se crean las notas de entrega de mercancías (Transacción = VL01N) 3. Y posteriormente la factura (Transacción = VF01) También se aprecia en el video el cambio de precio a petición del cliente por equivocación del que elaboro la factura, en donde se aplica la corrección y listo.

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Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

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SAP Master

CIRCUITOS COMERCIALES VA01 - Crear pedido # de pedido del cliente: campo de texto en el que se puede ingresar cualquier información, generalmente se utiliza para ingresar el numero de pedido que maneje internamente el cliente para poder ubicarlo rápidamente cuando se comunica con la empresa para conocer el estado del mismo. Icono visualizar posición: desde aquí accedemos a los datos validos para la posición. Si navegamos por las distintas solapas vamos a encontrar información exclusiva para la posición. En la solapa repartos, vemos la cantidad del pedido y las cantidades que fueron confirmadas en las distintas fechas. VL01N - Entrega de salida Contabilizar SM (salida de mercancías): lo...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP Senior

VIDEO CIRCUITOS COMERCIALES Ejercicio de Repaso: 1. Enumere los pasos un circuito comercial completo. Se genera un pedido de venta para el cliente, la creación de entrega de salida de dicho pedido y la creación del documento de facturación del mismo. 2. Mencione la transacción que se utiliza para la Creación de un pedido de venta Se puede acceder por medio del árbol: Menú SAP>>Logística>>Comercial>>Ventas>>Pedido>>VA01-Crear. O digitando en el campo de comandos VA01 3. Mencione la transacción para la Creación de un documento de facturación. Se puede acceder por medio del árbol: Menú SAP>>Logística>>Comercial>>Facturación>>Factura>>VF01-Crear....

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Creado y Compartido por: Sebastian Alvarez Mejia

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SAP Senior

Circuitos comerciales: Se muestra video donde se muestra un circuito estándar con su pedido, entrega y factura, luego una solicitud de nota crédito con referencia a la factura: Solicitud de pedido estándar: Ingresar el código de transacción VA01 en el campo de comando para la creación del pedido de ventas, clase de pedido PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos” y enter. En la siguiente ventana del pedido donde se ingresan los datos de solicitante, numero de pedido del cliente en el campo de texto, código del material, cantidad, luego el sistema automáticamente...

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Creado y Compartido por: Oscar Alonso Jimenez De Arcos

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SAP Expert

Circuitos comerciales En este video podemos apreciar el funcionamiento del sistema en una operación comercial, en el video se logra apreciar la ruta a seguir en el caso en el que facturamos a un cliente especifico y material determinado, observamos la información que se guarda en cada una de las vistas de ventas y aprendimos a acceder al detalle de estas y de las condiciones, del proceso de facturación aprendimos a: 1. Crear Pedido de Ventas - VA01 2. Crear Nota de entrega de mercancías - VL01N. 3. Facturar - VF01. Aunado a esto logramos apreciar la operación en el sistema cuando el mismo cliente al que facturamos nos presenta inconformidad por haberle facturado un precio mayor al acordado, en el video se...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Master

Circuitos comerciales: En este video daremos de alta a un circuito estándar, generando el pedido, la entrega y la factura. Luego crearemos una solicitud de nota de crédito con referencia a la factura y por último visualizaremos el flujo del documento del circuito completo. Transacciones: Para crear el pedido VA01. Para crear la entrega VL01N. Para crear la factura VF01. Para quitar el bloqueo de factura V23. Solicitud de pedido estándar: Ingresamos con la transacción VA01 para la creación del pedido de ventas, PS “pedido estándar”, organización de ventas 7500, canal de distribución 10 Mayorista, Sector 00 “equipos electrónicos”. En la siguiente ventana...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert

VIDEO – Circuitos Comerciales En este video se realiza un circuito estándar que incluye: Generación de pedido La entrega la facturación Solicitud de nota de crédito y facturación Visualización del flujo de documentos del circuito completo Generación de pedido Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear Desde la transacción VA01 se crea el pedido al ingresar lo primero que pide es: Clase de pedido Área de ventas Canal Sector A continuación tenemos la pantalla Crear Pedido estándar, donde se ingresa: Código de cliente a facturar Ingresamos el No. de...

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Creado y Compartido por: Sergio Raúl Herrera

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SAP Expert


CIRCUITO COMERCIAL Vemos como dar de alta un circuito estándar generando el pedido, la entrega y la factura. Despues crearemos una solicitud de nota de crédito a la factura, y por último veremos como queda el flujo de documentos del circuito completo. Para crear el pedido, accedemos a Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear, o bien ejecutamos la transacción VA01. Se informa la clase de pedido y el área de ventas (organización de ventas, canal de distribución y sector). En la pantalla de creación de pedido, ingresamos el solicitante y el número de pedido del cliente. Este último campo, es un campo de texto libre que se suele utilizar para anotar...

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Creado y Compartido por: José Antonio Saavedra Rodríguez

 


 

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