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📘SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de Proveedores

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Definición de SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de Proveedores

Al asignar a un proveedor un Grupo de Cuenta se le asigna configuración a los siguientes aspectos:

Clase de asignación de números: de manera similar a lo visto para los materiales, la numeración de los proveedores podrá ser Interna o automática o Externa o manual, rangos que serán definidos previamente y aplicados a las Cuentas de proveedores.

Intervalo de numeración: asociado al punto anterior, se definirán los rangos a aplicar posteriormente a cada Cuenta, y a partir de ella, a los proveedores a quienes sea asignada la misma.

Selección de campos: se trata de una herramienta que permitirá definir para cada Cuenta en particular el estado de los Campos (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos.

La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para gestionar los Grupos de Cuenta de los proveedores.

  • Menú del SPRO
    • Logística en general
      • Interlocutor comercial
        • Proveedor
          • Control

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "SAP MM Definición de Grupos de Cuentas de Proveedores" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

SAP Master

El plan de cuentas es una agrupación de las cuentas, ahora bien, dentro de el plan de cuentas existen los grupos de cuentas las cuales permiten agrupar las cuentas según caracteristicas y funciones. Ejemploos: Cuentas pasivos, de bancos, etc. Entonces los grupos de cuentas vendrían siendo sub-agrupaciones a mi entender. La clase de costo primaria es la que vincula a los modulos CO y FI .Las unicas cuentas de mayor FI que se crean como clase de costo primaria son las cuentas de resultado.

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Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

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SAP Junior

Siglas que representan los tipos de cuenta SAP, son: S: cuentas de mayor D: Cuentas deudores o clientes. K: Cuentas acreedores o proveedores. M: Cuentas de materiales A: Cuentas de Activo Fijos

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Creado y Compartido por: Maria Veronica Verde Zerpa / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

En este punto es bueno que se tome en cuenta que son fechas muy distintas la fecha que lleva el documento que se esta recibiendo y otra distinta es la fecha en la que se va a contabilizar, el documento.los datos de posición tomar en cuenta tambien que las claves de contabilización va a determinar varias cosas. los tipos de cuenta S cuentas de mayor D cuentas de deudores o clientes K cuentas de acrredores o proveedores M cuentas de materiales A cuentas de activos fijos. Tipos de cuenta en SAP Cuentas deudores o clientes del lado de cuentas por cobrar Cuentas de acreedores o proveedores del lado de cuentas por pagar

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

Apunte Creado OK - Iniciar Edición En el customizing de estructura de la empresa vemos que no hay cambios relevantes en relacion a lo que hoy se maneja en SAP R3 vs Hana se tiene la definicion y la asignacion Para la definicion de tipos de materiales si encontramos nuevos campos interesantes en su definicion y que tendremos que profundizar o ver su fiuncionalidad en un ambiente de prueba que nos permita realizarlo. La ampliacion del campo de codigo de material de 18 a 40 caracteres hay que analizar como repercute en el momento de la migracion a HANA Asi como tambien los datos historicos ,,,,que hacer iniciar de cero o migrar todo ,,,con que herramientas se cuenta ?? Si bien es cierto indican que hay transacciones que desaparecen aun...

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Creado y Compartido por: Freddy Alonso Retto Torres

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SAP Senior

la OB62 Es super importante, ya que permite asignar el plan de cuentas operativo a la sociedad y también el plan de cuenta país. El plan de cuenta de grupos se asigna al plan de cuentas operativo, por lo tanto todas las sociedades que comparten el plan de cuentas operativo, tendrán el mismo plan de cuenta de grupos. En cambio el plan de cuenta país es por sociedad, en cada sociedad se decide si llevará su propio plan de cuenta país o no, igualmente varias sociedades pueden compartir el mismo plan de cuenta país. Debemos tener en cuenta que el plan de cuenta de grupos y el plan de cuentas país, son para efectos de visualizaciones. siempre que realicemos una contabilización utilizaremos...

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Creado y Compartido por: Jose Luis Ruiz Rodriguez

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SAP SemiSenior

En el grupo de cuentas de proveedores no se determina el tipo y moneda de pago un proveedor se le puede dar un numero interno o externo y ese numero va a ser el mismo para todas las sociedades tambien es permito los alfanumericos el grupo de cuentas deja visualizar aquellas pantallas del registro maestro de proveedores en funcion de su interlocutor EN LOS DATOS GENERALES DE PROVEEDORES PUEDEN ESTAR: Moneda utilizada en los pedidos del proveedor condiciones de pago(credito decontado) personas de contacto dado que para el departamento de FI los proveedores son acreedores tendremos CUENTAS DE ACREEDORES cuentas del libro de mayor entre otros por lo tanto el registro de proveedores se actualiza tanto por el FI como MM compras...

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Creado y Compartido por: Johny Noel Lopez Zambrano

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SAP Junior

Al crear un Grupo de Cuentas de proveedores, el sistema no permite asignarle rango de números al momento, se debe en primer lugar continuar con la parametrización del resto de datos (Datos generales, Status de campo, Esquema Interlocutor, Niveles Retención, Datos compra ) y luego al guardar, se procede a crear el intervalo. Pantalla Rango Numeros Proveedor-----> Intervalos----> Pantalla Actualizar intervalos de rangos de números. Una vez definido el intervalo, se procede a asignarlo al grupo de cuentas. Volver a la pantalla anterior, Rango Numeros Proveedor, seleccionar Rango números --->Pantalla Modificar Vista Asignación Grupo de Cuentas de Acreedores Se selecciona el registro con el grupo...

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Creado y Compartido por: Edward Josue Delgado Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Badis. Mediante estas podemos realizar modificaciones al estandar de modo de poder satisfacer los requerimientos del cliente. Son un nuevo tipo de extension al sistema SAP, basado en la utilizacion de objetos ABAP para la implementacion de validaciones y ampliaciones al codigo estandar de SAP sin tener que modificar el codigo estandar. Tipos de Badis Clasicas, son las primeras que existieron. Nuevas: tambien conocidas como puntos de ampliacion o Enhancement Spot que incorporan las ultimas tecnologías de SAP. vistas de un Badi: Son dos la vista de definicion y la vista de implementacion. La definicion de las badis viene definida en el sistema estandar y muy pocas veces sera necesario crear una nueva definicion. Definicion de una BADI...

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Creado y Compartido por: Rainer Diaz

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SAP Junior

AP (Accounts Payable) Cuentas a pagar PROVEEDORES, ACREEDORES Cuentas a pagar y acreedores se identifica con la letra K AR (Accounts Receivable) Cuentas a Cobrar CLIENTES Se identifica con la letra D En ambos el proceso son iguales en: 1 facturas o notas de crédito 2 Anticipos clientes, anticipos proveedores, o pagos que recibimos o que realizamos 3 Análisis y compensaciones Otro tema importante: Las cuentas asociadas únicamente pueden ser imputadas a través de un acreedor o deudor, es decir de un proveedor o cliente. CDP = Cuentas pro diversas No es mas que los datos maestros de deudores y acreedores que son genéricos creados para realizar un solo registro y los datos los ingresamos en cada operación....

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master

Organizacion de compra: unidad organizativa que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras y estrategia definidas Grupo de compra: unidad organizativa dentro de logistica encargada de planificación, ejecucion y control de las operaciones de aprovionamiento de materiales y servicios Funciones de integrantes de grupos de compras: - Crear Pedidos -Planificar compras basados en criterios establecidos por la empresa -Responsable de firmas de contratos con proveedores -Adquisición de materiales y contratación de servicios -Responsable de la determinación de proveedores, solicitud de cotizaciones y negociación de condiciones de pago para cada operación -Mantener...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González


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