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📘SAP SD - Solicitud de Corrección de Factura

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Definición de Solicitud de Corrección de Factura

 Se trata de un documento de ventas que se utiliza en el tratamiento de reclamaciones para corregir la cantidad o precio de una o más posiciones de una factura.

Puede crear una solicitud de corrección de la factura si se han calculado precios erróneos para el cliente. El sistema puede bloquear automáticamente la solicitud de corrección de la factura hasta que se haya verificado.

El sistema calcula la diferencia entre el importe calculado originalmente y el importe corregido de cada posición.

Una vez autorizada, puede quitar el bloqueo. El sistema crea un abono con referencia a la solicitud de corrección de la factura. Si el importe restante es positivo, el valor total no tiene el signo (+); si el importe restante es negativo, el valor total tiene el signo (-). 

 

 

 

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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "Solicitud de Corrección de Factura" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.

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Unidad 2, Lección 8, Procesos Básicos: Las tres grandes áreas de comercial son Ventas, Expedición y Facturación. Pedido de ventas, Entrega, Factura. Nota de Crédito o Débito, Solicitud NC o ND, y factura NC o ND Devolución, Solicitud NC por devolución, genera entrega por devolucion y factura NC Siempre que creamos un documento, el sistema nos da la posibilidad de crearlo con referencia a otro ya existente. Pero es necesario parametrizar en el sistema el control de copia correspondiente.

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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SAP Master

ciclo de aprovisionamiento -solicitud. creacion manual o automatica desde el MRP. -pedido. se puede basar en una solicitud y crearse en automatico o manual. -entrada mercancias. Se puede generar aviso de entrega automatico -factura. Se puede habilitar la facturacion automatica ciclo de seleccion y pedido determin necesidades -> peticion oferta -> comparacion ofrt -> pedido Recepcion mercancias y factura. entrada. se verifica cantidades, desvíos. factura. se verifica de acuerdo a lo recibido contra el pedido, se crea doc contable.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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SAP Senior

¿Como es el proceso básico? Ventas-> Despacho -> Facturación Pedido -> Entrega -> Factura Solicitud N/C -------------------> N/C Solicitud N/C Devolucion ---> Entrega Dev----> N/C Que es posible generar documentos con referencia a otros? Si es posible para ello es necesario parametrizar en el sistema de control de copia correspondiente. Como es el circuito de exportación? Es donde la factura se realiza con referencia al pedido y no a la entrega. Se genera una factura proforma, para entregar al despachante de aduana. Como es el circuito de devoluciones? Se genera a partir del pedido, y en vez de generar una salida, se genera una entrada de m/cia.

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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MM01 CREAR NUEVOS MATERIALES MM03 VERIFICAR MAESTRO DE MATERIALES MK01 CRAR NUEVOS PROVEEDORES XK01 EXTENDER EL PROVEEDOR A OTRA SOCIEDAD ME51N CREACION DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME54N LIBERACIONI DE SOLICITUD DE PEDIDOS ME41 CREACION DE PETICION DE OFERTA ME47 ACTUALIZACION DE PETICIONES DE OFERTA ME21N CREACION DE PEDIDO ME29N LIBERACION DE PEDIDO MIGO ENTRADA DE MERCADERIA MIRO CREACION DE FACTURA MRBR LIBRERACION DE FACTURA/ BLOQUEADA MMBE RESUMEN DE STOCK MKVZ LISTADO DE PROVEEDORES ME5A LISTADO DE SOLPED SOLICITUDES DE PEDIDO ME2W LISTADO DE PEDIDOS MB51 LISTADO DE DOCUMENTOS DE MATERIAL MIR5 LISTADO DE FACTURA

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Creado y Compartido por: Orlando Melean

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SAP Master

Presentacion de los Principios Basicos de Maestros de Datos y Documentos: Proceso de Compras: Maestro de materiales Maestro de proveedores 1-Creacion de solicitud e pedidos(solicitud de pedido) 2-Liberacion de solicitud de pedidos 3-Creacion de peticion de oferta(cotizaciones) 4-Actualizacion de peticion de oferta(cotizaciones) 5-Creacion de pedido 6-Creacion de liberacion 7-Entrada de mercaderia 8-Devolucion de mercaderia 9-Creacion de factura 10-Creacion de abono 11-Creacion de cargo posterior 12-liberacion de facturas 13-Reporte de stock 14-Listado Proveedores 15-Listado de solicitud de pedido 16-Listado de pedidos 17-Listado de documento de materiales 18-Listado de facturas

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Creado y Compartido por: Jairo Fernando Varillas Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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DOCUMENTOS DE COMPRA: Solicitud de pedido (ME53N) Solicitud de cotización: (ME43) Registro de Cotización: (ME48) Comparación de Cotización: (ME49) Pedido: (ME23N) Entrada de mercadería: (MIGO) Verificación de factura: (MIR4) Modificar documentos: (ME22N) PROCESO DE COMPRAS: Solicitud de pedido pedido Entrada de mercadería Recepción de Factura MRP: Permite la creación automática de solicitudes de pedido basadas en los requerimientos expresados por cada sector o la necesidad de actualización de Stock

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Creado y Compartido por: Carol Vianney Campoy Castro / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Pasos sucesivos en un proceso habitual de compras: Se completa el maestro de datos y el de proveedores > Se crea la solicitud de pedido y su liberación > Como opción se incluye la solicitud de cotización con uno o más proveedores y su actualización > Crear el pedido y liberación para ser enviado al proveedor > Recepción de la mercadería > Posibilidad de devolución de mercadería > Registro de la factura enviada por el proveedor > Habiendo una devolución se crea una nota de crédito que cancele parcialmente la factura > Cargo posterior que incluiría gastos adicionales como fletes, seguros, almacenaje, etc. > Reportes existentes...

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Creado y Compartido por: Eneileen Carolina Galindo Lozano / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Circuitos comerciales Básicos. Ventas (pedido) - Despacho (entrega) - Facturación (factura) Nota de crédito. Cuando hay algún error en la facturación bien sea por diferencia de precio o cantidades. Solicitud de N/C y N/C son los documentos generados. Nota de crédito de devolución. Se utiliza en el caso de las devoluciones de productos. Solicitud N/C devolución, devolución y N/C son los documentos generados. En el ciclo std las devoluciones se generan en referencia a la solicitud N/C devolución en cambio por el ciclo normas se genera en referencia al documento de expedición (entrega). Creación con referencia: Podemos crear documentos con referencia a otros. Se...

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Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Creación de un nuevo Material - MM01 - Create Material Creación de un nuevo Proveedor - MK01 - Create Vendor Extender el proveedor a una Sociedad - XK01 - Extend to a Company Code Creación Solicitud de Pedido - ME51N, ME51N con Referencia - Create Purchase Requisition Liberación Solicitud de Pedido - ME54N - Display Purchase Request Creación Petición Oferta - ME41, ME41 Referencia a SolPed - Create RFQ Actualización Petición Oferta - ME47 - Maintain Quotation Creación Pedido - ME21N Liberación de Pedido - ME29N Entrada Mercadería - MIGO Devolución Mercadería - MIGO Creación Factura - MIRO Creación Abono - MIRO Creación Cargo Posterior...

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Creado y Compartido por: Jose Guagnoni

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SAP Junior

Resumen de Maestro de Datos y Documentos: Los maestros de datos se encuentran realmente enlazados con todas las etapas, de igual modo los documentos pueden ser creados en referencia a los documentos citados, con información ya existente en el ambiente. Por otra parte el proceso de compras comienza con la definición del maestro de materiales, el maestro de proveedores y una vez tengamos estos definidos comenzamos con el proceso de compras en si: -Creación de Solicitud de Pedido (solicitud creada en base a necesidades determinadas previamente) -Liberación de Solicitud de Pedido (una vez es aprobada la SolPed en liberada para su solicitud) -Creación de petición de oferta (Se envía una petición...

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Creado y Compartido por: Brigitte Gabriela Brito Herrera


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