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✒️SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

SAP FI El cobro / pago automático

1) REPASO DATOS MAESTROS

Los pagos automaticos permiten hacer pagos masivos, hay que revisar primero los requisitos y datos relevantes:

DATOS MAESTROS ACREED Y DEUD, SOLAPA DATOS GRAL

Si un bp es cliente y proveedor se puede compensar

Pagos: cuentas bancarias (del acreedor o deudor), si hacemos transf masivas toma esta. Pagador receptor alternativo (al nivel mandante y sociedad). el sociedad tiene mas prioridad. Si se marca el tilde espscificaciones indivividuales, se deberan poner los datos al momento de cargar el pago. Si el receptor del pago o pagador alternativo es uno existente, se puede poner el nro de este. Cuando se carga una factura se puede elegir uno de estos receptores o pagadores mediante el matchgo.

Solapa datos de sociedad/ datos de cuenta: CENTRAL Y SUBSIDIARIA. cuando hacen las compras a por la subsidiaria y pagan a traves de la central. Todas las partidas contabilizadas en una subsidiaria se transfiere a la central, si està elegida la opcion desentralizada, se toma la cuenta de la subsidiaria para hacer los pagos.

Datos de pagos de sociedad: bloqueo de pago, en el maestro o el doc

Tpo previsto hasta el cobro: los dìas q pasan hasta q el banco haga el pago. Se calcula: fecha valor: fecha contabilizaciòn + tpo cobro el cheque.

Vìas de pago: si en la partida a pagar se explica una via de pago explicitamente tiene prioridad sobre la del maestro

pagar partidas individualmente: se pagan por separado las partidas del acreedor

banco propio: se determnan los datos del banco propio cdo se le paga al proveedor, se peude cambiar cdo se registra un documento.

2) REPASO PARTIDAS ABIERTAS:

3) PROGRMA DE PAGOS AUTOMATICOS F110 : ayuda a gestionar el pago a proveedores, seleccionar fc pendientes, contabiliizar docs de pgos, imprimir docs de pago.

PROCESO: 1 FIJAR PARAMETROS (que se pago, q vias de pago, cdo, que sociedades, como se les va a pagar) 2- GENERAR PROPUESTA (luego de los parametros, se pone una lista donde puedo bloquear o desbloquear fcs) 3 - PLANIFICAR EJECUCION DE PAGO (se crean docs de pago y se actualizan cuentas del mayor) 4 -IMPRIMIR MEDIOS DE PAGO

En los parametros, en la seleccion libre podemos poner un filtro sobre cuales ver.

En la seleccion de propuesta, el programa pone una segùn los parametros, y asigna vias de pago y datos bancarios. Si no encuentra la pone en excepciones. El sistema genera una lista de propuesta de pagos y otra de excepciones

CUENTAS TRANSITORIAS: por ej para cuentas cheques emitidos, transferencias. Contiene todos los pagos recibidos y hechos que todavia no estan impactados.

IMPRESIÒN Y SOPORTE DE DATOS:


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rogelio Timoner, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Rogelio Timoner

Profesión: Contador P?blico Nacional - Argentina - Legajo: JM71L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP CO Nivel Inicial

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Mi nombre es rogelio timoner, soy de mendoza argentina. estudi? contador p?blico nacional, en la uncuyo. hablo ingl?s y portugu?s. trabajo en della toffola argentina hace 8 a?os.

Certificación Académica de Rogelio Timoner

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El cobro / pago automático" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

Cobro/pago automatico: se debe crear una propuesta de planificacion para el proceso de pago: facturas pendientes d epago contabilizar documentos de pago imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. Fijar parametros Generar una propuesta Planificar la ejecucion de pago Imprimir los medios de pago Transaccion F110

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP SemiSenior

Cobro/Pago automático: datos maestro de acreedores y deudores: pestaña datos generales - control cliente / acreedor: si un deudor es también acreedor o viceversa se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. pestaña datos generales - pago podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. la entrada a nivel de sociedad tiene mayor peso que a nivel de mandante. pestaña datos sociedad - gestión de cuentas central y subsidiaria,a pesar de que una compañía generen compras desde varias sucursales se puede centralizar el pago desde la principal. la central y la subsidiaria cada una es un dato maestro diferente. si esta seleccionado el campo gestión descentralizada...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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SAP SemiSenior

UNIDAD 4 – LECCIÓN 5 (Cobro / Pago automático) Proceso de pagos (Transacción F110): 1. Fijar parámetros. 2. Generar una propuesta. 3. Planificar la ejecución de pago. 4. Imprimir los medios de pago. Si bien este proceso se hace a través de una transacción automática, las correcciones a que haya lugar se deben efectuar por medio de transacciones manuales; por ejemplo: · Transacción FBRA, para anular compensaciones, en caso de que se haya hecho un pago por error o debe anularse. · Transacción FCH8, si además de ejecutar pagos, se ejecutó la impresión de cheques, ese pago debe anularse por esta transacción....

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Creado y Compartido por: David Esteban Bolanos Tovar

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SAP Expert


Audio 5.1: En las excepciones pueden existir errores que no se pueden solucionar desde la propuesta, sino que deben resolverse primero. Como por ejemplo, los bloqueos de pago, si una partida se encuentra bloqueada no podrá pagarse, en ese caso se deberá eliminar la propuesta desbloquear la partida y luego volver a generar una propuesta de pago nuevamente. Si bien la propuesta no se puede desbloquear lo que si se puede hacer es bloquear una partida que está disponible para el pago, al bloquearla el programa no la contemplará en la ejecución de pago. Audio 5.2: Al ejecutar el pago se generar y contabilizan los documentos. Si algun pago se hizo por error o debe de anularse se debe de utilizar la transacción...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

UNIDAD 4 - LECCION 5 PAGOS AUTOMÁTICOS: Para agilizar los pagos se requieren los datos maestros de acreedores y/o deudores debidamente actualizados. Datos Generales control: cliente / acreedor Datos generales - pagos: cuentas bancarias, pagador / receptor alternativo Datos sociedad - gestión de cuenta: central y subsidiaria Datos de sociedad - pagos: clave de bloqueo, tiempo previsto hasta el cobro del cheque, vías de pago, pagar todas las partidas individualmente, banco propio PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS (Tx F110): herramienta que ayuda a gestionar el proceso de pago a proveedores, el cual permite: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse Contabilziar documentos de pago...

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Creado y Compartido por: Hermilson Cepeda Alza

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SAP Master

COBOS Y PAGOS AUTOMAITICOS Permite emitir pagos masivos Se puede compensar partidas abiertas en caso de deudor o acreedor Partidas abiertas.- FB02 visualizamos y modicamos partidas FBL1N modificamos masivas PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS Permite Seleccionar facturas pendientes Contabilizar documento de pago Imprimir medio de pago EL PROCESO DE PAGO TIENE 4 PASOS FIJAR PARÁMETROS GENERAR UNA PROPUESTA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE PAGO IMPRIMIR LOS MEDIOS DE PAGO PARÁMETROS SE IDENTIFICA MEDIANTE DOS CAMPO FECHA DE EJECUCIÓN IDENTIFICACION

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Creado y Compartido por: Adelina Del Roc?o Gaspar Ram?rez

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SAP Senior

Cobro / Pago automático Datos maestros El programa de datos maestros permite emitir pagos masivos y se hace necesario un mantenimiento previo. · Solapa Datos Generales – Control Se pueden compensar partidas abiertas de un deudor que a la vez es un acreedor o viceversa · Solapa Datos Generales – Pagos Cuentas bancarias Pagador / Receptor Alternativo · Solapa Datos de Sociedad – Gestión de Cuenta Central y Subsidiaria · Solapa Datos de Sociedad – Pagos Clave de bloqueo: Se puede utilizar en los pagos automáticos, o si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento ...

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Creado y Compartido por: Maria Del Pilar Gomez Sierra

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SAP Senior

Unidad 4 - Leccion 5 - Repaso - datos maestros Pagos automaticos nos permite pagos masivos, pero para que esto funciones necesita mantenimiento previo. Los datos necesarios son: * Datos maestros de acreedores y deudores: Solapa datos generales - control Cliente/acreedor: Se puede compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos * Solapa datos generales - Pagos: Alamacena datos bancarios del acreedor o deudor con las transferencias masivas y genera el soporte magnetico Pagador/Receptor: Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y de sociedad, si se marca la opcion especificaciones individules, se pueden ingresar los datos del receptor del pago * Solapa datos sociedad - Central y subsidiaria: Es cuando...

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Creado y Compartido por: Jose Angelo Pugliese Guzman

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SAP Senior

COBRO/PAGO AUTOMÁTICOS: · Repaso – Datos maestro: en la solapa “datos de sociedad – pagos” puede bloquearse el pago de un documento. · Repaso – Partidas abiertas: transacción FB02 (visualizar y modificar partidas) y FBL1N (modificaciones masivas) · Programa de pagos automáticos: (transacción F110) el programa permite: a) seleccionar facturas pendientes que deban pagarse, b) contabilizar documentos de pago y c) imprimir medos de pago o soportes para el intercambio de datos electrónicos. Consta de los siguientes pasos: 1) Actualizar parámetros 2) Iniciar ejecución de propuesta y tratar propuesta de pago 3) ...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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SAP Master

Datos Maestros Programa de pagos automäticos nos permite emitir pagos masivos Datos Maestros Acreedores y Deudores se pueden compensar partidas abiertas mediante programas de pago Solapa datos generales - pagos Clave de pago Es la clave mediante la cual se bloquea un partida abierta o una cuenta del proceso de pagos Tiempo previsto hasta cobro del cheque Vias de pago Partidas Abiertas: para: Visualizar y modificar partidas abiertas FB02 y modificaciones masivas FBL1N Dias que transcurren antes de que el banco efectúe el debito programa de pagos automáticos gestiona pagos automaticos a proveedores procesos consiste en fijar parametros Cuentas transitorias metodología SAP recomienda utilizar transitorias bancarias...

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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