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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

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UNIDAD 2 LAS REGISTRACIONES CONTABLES

LECCIÓN 8 LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES

En la lección 1 (de esta unidad) vimos que una características de una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas o pendientes, estas partidas deben compensarse.

*NOTA: Partidas abiertas. Aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados.

Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo, facturas, notas de crédito, anticipos, etc.

En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos.

Las transacciones para compensar partidas abiertas son las siguientes:

  • F-03 para compensar cuentas de mayor
  • F-44 para compensar acreedores
  • F-32 para compensar deudores

En el caso de deudores y acreedores, los pagos y cobros también se denominan compensaciones.

Esta función se puede utilizar para compensar operaciones en el Debe y Haber para dar saldo cero. Aquellas partidas abiertas son las que formarán el saldo contable de una cuenta.

DEBE HABER

3000 1000

2000

= 0 *se puede compensar

Formas para compensar cuentas:

  • Compensación de cuentas: Compensa las partidas abiertas donde el debe y el haber suman 0.

TRANSACCION F-03 - Llenar los campos (cuenta, fecha en que se registra la compensación, sociedad, moneda) *NOTA: Otras Delimitaciones permite acotar la búsqueda con los filtros - ícono de confirmación - el sistema mostrará todas las partidas pendientes, *NOTA: color negro: aún no han sido consideradas para compensar ; color azul; el usuario las eligió para ser tratadas

*NOTA: CAMPO "ASIGNADOS" muestra la sumatoria de las partidas que se seleccionan considerando los signos. Para finalizar la compensación el campo Asignados debe estar en 0.

-> Finalizada la selección de partidas a compensar y que den 0, se accede a: Menú - Documento - Simular - Grabar

*NOTA: Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación aunque éste no tenga posiciones.

**NOTA: En la Transacción F-03 para compensar un documento, al inicio se selecciona la cuenta de mayor a compensar, sin embargo, si se necesita compensar dos cuentas de mayor distintas, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder al Menú - Tratar - seleccionar Otros - en la nueva pantalla se selecciona la nueva cuenta de mayor. Ejemplo: Debe Bancos ; Haber Proveedores -> ambas están relacionadas en la misma operación contable.

  • Contabilización con compensación. Se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Ejemplo, se genera una compensación que ajuste el saldo a 0.

A diferencia, en esta funcionalidad, se ingresan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Características:

ü La Cta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se compensa u otra.

ü La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

NOTA: para asegurarnos que la compensación sea correcta, el "importe sin Asignar" debe = 0 .

-> viendo que todo esté correcto - >Menú - Docto - Simular - Contabilizar.

NOTA: VISUALIZAR DOCTO COMPENSADO - TRANSC FB03 - seleccionando el documento al cual se le realizó la compensación - Menú - Entorno - Utilización del pago.-> se podrá visualizar desde ese mismo documento ya que el sistema guarda todos los cambios que se le imputen a un documento incluyendo las compensaciones.

2. LAS COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

Compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido, se usa para el cierre contable.

Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización donde ya está especificada bajo qué criterios deberán compensarse. Ejemplo: ctas de bancos.

TRANSACCIÓN F.13

  • Delimitaciones de los doctos a compensar: parámetros que permitirán seleccionar las partidas a compensar.
  • Selección de ctas: primero se seleccionan el tipo de cta y luego las ctas.
  • Parámetros de Contabilización: ingresa la fecha en que se registre la compensación y seleccionar que se ejecute primero en Modo Test.
  • Log de Salida: permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa: sólo doctos a compensar, los que no se compensarán, detalle de errores.

*NOTA: Diferencia de Tipo de Cambio: Al compensar las partidas, puede existir diferencia en los tipos de cambio por las fechas de origen y la fecha de compensación. Es importante asignar la parametrización de cuál será la cuenta en la que se contabilizarán las perdidas o ganancias cambiarias (las diferencias de tipo de cambio).

3. LA ANULACIÓN DE COMPENSACIONES.

Transacción FBRA

  • Cuando sólo se realiza la compensación y no se generan posiciones, la anulación de la compensación NO genera nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del docto de compensación se marca con Status de Borrado.

La consecuencia de anular un documento de sólo compensación es que las partidas que habían sido compensadas, vuelven a su estado de partidas abiertas.

  • Cuando se trata de un docto con la posición de Contabilizar y Compensar, el sistema solicita definir bajo qué modalidad queremos anular:
ü Sólo anulación de la compensación: implica sólo anular la compensación pero no las posiciones, es decir, el asiento contable se mantendrá igual pero el # docto de compensación se desvinculará del # docto que se compensó siendo así que queden nuevamente sus partidas abiertas.

ü Anulación de la compensación: implica anular la compensación y el asiento contable, lo cual generará un docto de anulación. Solicita motivo de anulación.

TRANS FBRA - lenar datos (docto compensación, sociedad, ejercicio) - Ícono Cuentas para ver las cuentas afectadas que deseamos anular - Menú Más - Partidas - visualizamos las partidas - Regresar - Anular compensación icono de grabar - muestra los 2 tipos de anulación y seleccionar 1 - (en el ejemplo se eligió Anulación de la compensación - elegir motivo de anulación - genera ventana emergente del #docto anulado y genera #docto de la anulación.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Aline Orduna Orivio

Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L

✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas

Certificación Académica de Aline Orduna

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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