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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

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LECCIÓN 8: COMPENSACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR

1. Compensación de cuentas contables

Procedimiento para compensar partidas abiertas o pendientes.

Formas de compensar cuentas:

  1. Compensación de cuentas, se compensan cuentas abiertas, casos en que el debe y el haber suman cero
  2. Contabilización con compensación, cuando compensamos las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. No suman cero.

1. Compensación de cuentas TRANSACCIÓN F-03

Ruta: Finanzas----> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Cuenta--> Compensar

Se accede a la pantalla de selección, se debe ingresar:

  • Cuenta, a compensar solo puede ser una
  • Fecha, en que se registrará la compensación
  • Sociedad
  • Moneda

En Otras Delimitaciones, se puede acotar la búsqueda de documentos.

Presionar Enter

En la siguiente pantalla se visualizará todas las partidas pendientes.

Partidas en negro son las que no han sido consideradas para la compensación, las azules se eligieron para ser compensadas.

En Opciones de Tratamiento podemos elegir como queremos que aparezcan las partidas

Iconos importantes:

  • Icono de seleccionar todo
  • Icono de Deseleccionar todas las partidas
  • Ordenar las partidas,
  • Impte, permite buscar algún documento
  • Moneda
  • I Partida, permite activar partidas a ser compensadas (color azul)
  • II Partida, permite desactivar partidas seleccionadas (color negro)

Campo Asignadas, muestra la suma de partidas que se van a compensar, debe estar en cero.

Una vez seleccionadas las partidas a compensar y que la suma de cero, se deberá acceder:

Menú Documentos--->Simular

Para ver el asiento que el sistema realizará.

La simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previo a grabarlos, también permite ver como quedará el asiento.

*** Una compensación siempre crea un documento de compensación.

Finalmente grabar.

Nota: En la transacción F03; se podrá compensar las partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor, para ello una pantalla donde se trata las partidas abiertas se debe acceder:

Menú Tratar--> Otras, se abre una pantalla para ingresar otra cuenta de mayor.

El número de documento de compensación se guarda en las partidas que se compensaron.

1.2 Contabilización con compensación TRANSACCIÓN FB05

En este proceso se seleccionan partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.

Características:

  • La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
  • Transacción FB05

En la pantalla se encuentra el icono Seleccionas PAs (seleccionar partidas abiertas) para elegir la cuenta que queremos compensar, luego hay que elegir la operación a tratar.

Finalmente el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento.

Cuando se presiona el icono Selección PAs el sistema habilita una pantalla donde debemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta, para ello utilizaremos el matchcode, al lado derecho podemos limitar las partidas abiertas que mostrará el sistema.

Luego Enter, nos lleva a la pantalla de tratamiento de partidas abiertas:

  • Seleccionar dos partidas en azul
  • Presionar icono Resumen de Documentos, para ingresar datos de la contratapartida (clave de contabilización y clase de contrapartida)

Nota: Un punto que nos puede ayudar a determinar la clave de contabilización es el campo Sin Asignar , el signo que marca indicará el tipo de saldo para que quede balanceado, si el signo es -, se necesita ingresar un saldo

Presionar Enter,

Pantalla para los datos de contrapartida. Pantalla para contabilizar y compensar, corregir posición de cuenta mayor (no es necesario completar el saldo, colocando * y presionando enter, el sistema completa automáticamente el importe).

Luego de ello tenemos varias opciones para continuar:

  • Simular el documento y grabar, finaliza la operación
  • En la parte superior de la pantalla se tienen dos iconos importantes:
  1. Seleccionar PAs, permitirá seleccionar otras cuentas para seguir compensando.
  2. Tratar PAs, nos lleva a la pantalla de tratamiento de partidas.

Nota: En la visualización de un documento de compensación hay una opción que permite saber cuales fueron los documentos que se compensaron: FB03 es el menú entorno---> Utilización de pago

2. Compensaciones Automáticas TRANSACCION F.13

Se utiliza para compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido.

Ruta: Finanzas----> Gestión Financiera---> Libro mayor--> Operaciones periódicas---> Compensar automáticamente---> Sin modelo de moneda de compensación.

La pantalla de selección consta de dos partes:

  1. Delimitación de los documentos a compensar
  2. Selección de cuentas: El sistema no solo compensa cuentas de mayor, sino también de acreedores y deudores. Se debe tildar primero el tipo de cuenta y luego las cuentas propiamente dichas.
  3. Parámetros de contabilización: ingresar fechas, podemos primero hacerlo en modo test y luego ejecutar
  4. Log de salida, permite seleccionar lo que deseamos visualizar cuando se ejecute el programa.

Luego de ejecutar el programa se podrá visualizar la siguiente información:

  • Partidas No Compensadas
  • Partidas Compensadas

3. Anulación de Compensaciones TRANSACCIÓN FBRA

Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Documento---> Anular compensación

Ingresar datos claves en la pantalla de selección:

  • Documento de compensación
  • Sociedad
  • Ejercicio

Previo a generar la anulación hay dos botones que brindan información importante:

  1. Cuentas: Permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.
  2. Partidas: Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento

Luego grabar operación.

Cuando utilizamos Contabilizar y Compensar, el sistema solicita que definamos bajo que modalidad se quiere anular:

  1. Solo anulación de la compensación, solo se anulará la compensación más no sus posiciones, el siento se mantiene igual, solo se desvincula el documento de anulación las partidas quedan abiertas o pendientes.
  2. Anulación de la compensación, implica que no solo se anula compensación, sino también el asiento, se genera un documento de anulación.

Si se opta por la anulación de la compensación, el sistema solicitará el motivo.

La operación finalizará mostrando dos mensajes:

  1. E documento que se anuló
  2. El número de documento de anulación

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Eduardo Ysla Rojas

Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Eduardo Ysla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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