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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Compensación de cuenta de mayor

Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y del haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:

1.)Compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas donde la suma del debe y el haber debe dar cero. F-03 finanzas->gestión financiera->Libro mayor->Cuenta-> Compensar.

Al iniciar te pide los datos básicos, cuenta, fecha y sociedad. En la parte Otras delimitaciones puedes acotar el campo de búsqueda. El sistema muestra todas las partidas pendientes, si están en negro no están seleccionadas, si están en azul han sido seleccionadas para la compensación. En opciones de tratamiento tienes la posibilidad de traer todas las partidas seleccionadas desde el principio.

el botón con 100$Y permite cambiar los importes de moneda de documento a moneda local.

El botón como una pirámide permite ordenar las partidas en orden ascendente o en orden descendente.

Campo Asignados: muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando considerando los signos, para compensar deben estar en cero.

Al simular se verifica que no hayan errores, que el asiento este balanceado y los campos obligatorios lleno

2.)Contabilización con compensación: La diferencia con esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Características:

  • La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando.
  • La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
  • Transacción FB05.

Las partidas de bancos son partidas abiertas.

En las partidas abiertas eliges la cuenta que quieres compensar, para contabilizar con compensación seleccionas la opción traslados con compensación y presionas el botón "seleccionar PAs". Lo primero que debes hacer es ingresar la posición en el documento, luego seleccionas el tipo de cuenta y digitas la cuenta.

Una vez ingresadas las partidas a tratar, digita la clase de documento y la cuneta a compensar. En la pantalla tienes dos íconos:

  • Seleccionar PAs: selecciona nuevas partidas abiertas, te regresa al visual de las partidas y permite seleccionar otras cuentas.
  • Tratar PAs: son las que ya hemos seleccionado antes y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas. Se ha modificado el status de tratamiento y el campo importe entrado ha tomado el valor de posición de contrapartida. El campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asignar se de encontrar en cero.

La simulación se puede realizar en menú-> Documentos-> Simular.

3) Compensaciones automáticas: Compensa de formamasiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. F.13 finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Operaciones Periódicas-> Compensar automáticamente-> Sin moneda de compensación

En la pantalla encontrará cuatro partes:

  1. Delimitaciones de documentos a compensar: se ingresan los parámetros para seleccionar las partidas a compensar.
  2. Selección de cuentas: este proceso compensa cuentas de mayor, deudores y acreedores, se deben especificar las cuentas a compensar tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas.
  3. Parámetros de contabilización: Fecha con la cual queremos que se registre la compensación, es recomendable seleccionar el modo Test para revisar.
  4. Log de Salida: Selecciona qué desea visualizar cuando se ejecute el programa.

Luego el sistema arroja dos mensajes:

Una alerta de triángulo roja con las pertidas no compensadas o un redondo verde con las partidas compensadas. Si la partida se compensó el sistema coloca el número de documento como código y muestra la fecha de contabilización.

Pueden haber diferencias por tipo de cambio, es importante que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización la cuenta de resultado en la cual se contabilizará la diferencia por tipo de cambio.

4) Anulación de compensación: FBRA finanzas-> gestión financiera-> Libro Mayor-> Documento-> Anular compensacióon

Se solicitan los datos claves del documento a anular. Hay botones de información:

  • Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas en el documento.
  • Partidas: Partidas compensadas en dicho documento. si se trata de un documento que se generó con la opción contabilización y compensación se debe definir la modalidad para anular.

a) Solo anulación de la compensación: El asiento estará igual, sólo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó.

b) Anulación de la compensación: No solo se anula la compensación sino también el asiento genera un documento de anulación.

Cuando se anulan documentos de compensación, los documentos vuelven a partidas abiertas.

Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones de anulación no se genera un nuevo documento sino que en la cabecera de la compensación se marca el status de borrado.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Abelis Del Valle Salazar Patino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Abelis Del Valle Salazar Patino

Profesión: Ingeniero Civil en Telecomunicaciones, Jefe de Proyectos - Chile - Legajo: LT80G

✒️Autor de: 10 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Abelis Del

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Master

COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Senior

Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. Compensaciones de Cuentas Contables: 1.1 Compensación de cuenta (F-03): Compensa partidas abiertas, D y H suman 0, donde se solicita la siguiente información: Cuenta: cuenta a compensar Fecha; Fecha registro Sociedad: en la cual se hará la compensación Moneda: moneda a usar Otras delimitaciones permite acotar los documentos a compensar. El sistema muestra las partidas pendientes por compensar, en color negro están las partidas que no han sido consideradas, y en azul es porque ya fueron elegidas para ser tratadas. Se debe hacer la simulación aners de grabar, con el fin de verificar que todo esté correcto. 1.1 Contabilización con...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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SAP Master

1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas: -Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquellos casos donde el debe y el haber suma cero. -Contabilización con compensaciones: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posición que ajuste el saldo. COMPENSACIÓN DE CUENTA: Transacción F-03. Se pueden compensar tos partidas que se encuentran en cuentas de mayor...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

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Compensación de partidas abiertas. A. Compensación de cuentas. cuando los movimientos débitos y créditos suman la misma cantidad, es decir que el neto es cero. se toman las partidas abiertas, se marcan para compensarlas. el sistema genera un documento que no tiene posiciones. despues de esto el saldo de la cuenta está representado solo por las partidas abiertas que no se compensaron. la transaccion que utilizamos es la F-03 la ruta es. Finanzas >gestión financiera>Libro mayor>cuenta>compensar. B. COMPENSACION CON CONTABILIZACION Utilizamos la transacción FB05, las partidas abiertas no dan cero (como neto) y se hace necesario contabilizar la diferencia. C. COMPENSACIONES AUTOMATICAS...

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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SAP Master

Compensacion de cuentas contables: Una caracteristica que puede tener una partida contable es la gestion de partidas abiertas. Se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones en el Debe y el Haber cuyo saldo es cero. En SAP hay dos formas de compensar las cuentas: 1. Compensacion de Cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Transaccion F-03 2. Contabilizacion con Compensacion: Es cuando se compensan las partidas y ademas se generan una o mas posiciones adicionales en la compensacion. Ej; si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero se puede generar una posicion que ajuste el saldo. La diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresan manualmente la contrapartida....

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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