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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS MANUALES

PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

la diferenca entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilcemos.

Pantalla

Datos de cabecera: el campo clave es la clase de documento.

KZ Documento de pago

DZ Documento de cobranza.

Medios de pago aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente al medio de pago, las transferencias o cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.

Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor, dependiendo de cual sea la opracion que estemos realizando un pago o cobranza.

cuando cobramos sabemos que tenemos que cobrar, pero cuando pagamos, hasta no seleccionar todas las facturas y los descuentos correspondientes, no vamos a saber cuando hay que pagar efectivamente.

Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

Grilla de partidas solapa estandar

  • Numero de documento
  • clase de documento
  • fecha de documento
  • importe bruto
  • importe pagado en parte
  • descuento
  • porcentaje de descuento

status de tratamiento aqui veremos informacion sobre la cantidad de partidas seleccionadas y los totales.

  1. Partidas: el total de los documentos que esten pendientes de compesacion
  2. visualizacion desde posicion: primera posicion que se visualiza en pantalla.
  3. origen de diferencia: clave que permite clasificar diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
  4. importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla datos bancarios, puede ser modificado posteriormente.
  5. asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.

para ajustar el importe ingresado en el banco debemos entrar a la posicion, y nos permitira modificar el importe, si colocamos asterisco, se calcula automaticamente el importe que corresponde al banco, segun las partidas seleccionadas para su cancelacion.

para agregar una posicion al documento, debemos ingresar la clave de contabilizacion correspondiente al debe o haber, la cuenta, el importe y algun dato adicional dependiendo el tipo de cuenta, ejemplo centro de cosos.

para ingresar el pago restante.clave de contabilizacion 50, la cuenta de banco que corresponda y el importe restante de pago.

simular: seleccionamos las partidas y simulamos para ver como quedara el asiento.

las claves de contabilizacion se generan de manera automatica.

DESCUENTO POR PRONTO PAGO:

si nos encontramos con facturas que posean descuento por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.

a pesar de que una factura posea descuento, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad, para esto podemos utilizar los iconos, ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.

el campo asignado donde se cargan la totalidad de las partidas seleccionadas, contempla los descuentos.

una forma de imputar el importe del descuento es atraves de una cuenta de resultados, otra forma de contabilziar implica que se generen dos asientos.

un documento por el pago el cuadl contedra una posicion adicional similar a si se hubiera cancelado una nota de credito.

factura de gasto KR

Doc x descuento pronto pago AB

pago factura KZ

pago - nc KZ

4 ASIGNACION DE CHEQUES MANUALES.

si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos deben ingresarse a sap, asignandose al documento de pago que corresponde, esta asignacion nos permitira llevar un control de los cheques emitidos y luego seran necesarios para la concilacion bancaria.

F-53 PAGOS MANUALES

F-28 COBRANZAS MANUALES


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Christian Felipe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Expert


Christian Felipe

Profesión: Lider Arquitectura Sap - Argentina - Legajo: VN93L

✒️Autor de: 83 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Christian Felipe

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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