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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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MODULO 4 - LECCION 2 PAGOS Y COBROS

F-53 PAGOS

F-28 COBROS

2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que usamos

Documento

Datos Cabecera: clase de documento, que ya vienen propuestos al momento de ingresar a la transacción

DZ: Documento de Cobro

Medios de Pago: Se selecciona la cuenta de mayor que represente el medio de pago.

Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.

Cuenta de Terceros: Acreedor o Deudor al cual se realiza el cobro o el pago

**Tratar PAs: Tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes por compensar con el cobro o pago.

Grilla de Partidas para Tratar PAs

Solapa Estándar

Número de Documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.

Clase de Documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (Factura, Nota de crédito, anticipos, etc.)

Fecha de Documento

Importe Bruto: es el importe total del documento.

Importe Pagado en Parte: Si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una nota de crédito), ese importe lo veremos reflejado en esta columna.

Descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.

Porcentaje de Descuento

** Todas estas partidas son configurables, la realiza el Consultor Funcional

MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS

Color negro: No se han seleccionado para su compensación.

Color azul : Han marcado para su cancelación.

Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar

Manualmente: haciendo doble clic sobre la partida. Debemos hacer el doble clic sobre el importe, si hacemos doble clic sobre el número de documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.

Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.

Barra de Herramientas

Los iconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.

Estatus de Tratamiento

Partidas: Nos muestra el total de los documentos que están pendientes de compensación, independientemente de que se hayan seleccionado o no para su compensación.

Visualización desde Posición: nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla. Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos.

Origen de Diferencias: Permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.

Importe entrado: Importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Este importe puede ser modificado posteriormente. Generalmente cuando hacemos un pago no sabemos el importe exacto que vamos a pagar hasta que no seleccionamos las partidas que se cancelarán.

Asignados: Sumatoria de las partidas seleccionadas. A medida que marcamos o desmarcamos partidas, éste campo se va actualizando.

Resumen de posiciones: Para ajustar el importe entrado o si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ejemplo de gastos o retenciones, el importe banco, se borran los montos en monedas paralelas.

Simular-Grabar

**Los motivos para ingresar para ingresar otras posiciones de pagos pueden ser multiples, por ejemplo si queremos utilizar otro medio de pago en este caso en la posición de banco no debemos completar con el total a pagar si no solo con una parte, para ingresar una nueva posición de banco simplemente completamos con la clave de contabilización 50 la cuenta de mayor que corresponda y el importe restante de pago.

3- DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Al momento de hacer el pago, SAP verifica la fecha comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará este descuento.

Si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizamos al momento de elegir las partidas a cancelar, estas pueden desactivarse usando ACTIVAR O DESACTIVAR DPP

Campo Asignados, donde se carga la sumatoria de las facturas seleccionadas, contempla los descuentos,. tal como lo podemos ver imagen 4.2.8. donde si bien la factura es de 1.000 USD, el importe asignado es de 970 USD como consecuencia del descuento del 3% que posee la factura

Luego de seleccionadas las partidas el procedimiento es el mismo. Debemos ingresar el importe correcto en la posición del banco considerando los descuentos. Con la funcionalidad de completar con asterisco el sistema lo calcula automáticamente.

El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos:

Un documento por con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Arianny Michael Griman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Arianny Michael Griman

Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: DS89W

✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Lic contaduria publica

Certificación Académica de Arianny Griman

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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F-53 PARA PAGOS MANUALES F-28 PARA COBRANZAS MANUALES

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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