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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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LECCIÓN 2 . PAGOS MANUALES

1. Pagos y Cobros se verá como registrar pagos y cobranzas.

2. Pago con efectivo o transferencias. la única diferencia entre emitir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. La primera pantalla está divida en tres secciones:

* Datos de Cabecera-> clase de documento, permite identificar si es pago o cobranza, KZ documento pago DZ documento cobranza.

* Medios de Pago -> se elige cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. estas dos últimas pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor.

* Cuenta de terceros se debe elegir deudor o acreedor dependiendo de la operación que se realice pago o cobranza. Luego de completar datos de cabecera se deberá pasar a

** Trata PAs -> seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

Las columnas que se visualizan son las siguientes:

* Número de documento

* Clase de documento identifica el tipo de documento pendiente (Factura, Nota Crédito, anticipos)

* Fecha de documento.

* Importe bruto importe total del documento.

* Importe pagado en parte si la partida posee pagos parciales.

* Descuento importe de descuento de acuerdo con la fecha y el porcentaje de la condición de pago.

* Porcentaje de descuento

Las partidas se pueden marcar y desmarcar de forma manual o con los iconos de marcar y desmarcar.

La barra de herramientas permite realizar selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.

* Status de tratamiento permite visualizar información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.

* Partidas total de los documentos pendientes de compensación, independiente que se hayan seleccionado o no para compensación.

* Visualización desde posición indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla.

* Origen de diferencias clave que permite clasificar las diferencias que pueden existir entre el importe ingresado y las partidas seleccionadas.

* Importe entrado importe ingresado en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado posteriormente.

* Asignados suma de las partidas seleccionadas.

Resumen de posición si se debe ajustar el importe ingresado o si es necesario ingresar cuenta de mayor adicional se debe presionar este icono. Cuando se coloca el asterisco para determinar el importe, el sistema muestra el importe en las monedas paralelas. Se deben borrar los importes para que el sistema los vuelva a calcular con base al tipo de cambio de la fecha.

Para ingresar una nueva posición se ingresa clave de contabilización, importe, cuenta , etc. Se puede ingresar otra posición si se quiere ingresar otro medio de pago.

Simular -> permite revisar como queda un asiento contable. Para finalizar el documento se graba.

3. Descuentos por pronto pago.

Hay condiciones de pago que pueden cancelarse de forma anticipada y se recibe un descuento.

Si las facturas posees descuentos por pronto pago el sistema lo deja visualizar al momento de elegir las partidas.

En el campo asignados el sistema junto con las suma de los documentos seleccionados tiene en cuenta los descuentos. El asiento que registre SAP por los descuentos depende de la configuración del sistema. Una forma es imputar el valor de descuento en una cuenta de resultados. La otra forma implica que se generen dos asientos: un documento por el pago que contiene una posición similar a si se canela una nota crédito. Y otro documento reconociendo el resultado y con el cálculo del IVA.

4. Asignación de cheques manuales.

Si la compañía cuenta con cheques manuales estos deben ingresarse a SAP asignándolo al documento de pago correspondiente. Esto permite llevar un control de los cheques emitidos y que luego será necesaria para la conciliación bancaria.

5. Transacciones de pagos y cobranzas manuales.

Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/Contabilizar F-53

Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Contabilización/Entrada de Pagos F-28


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Master

Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Senior

Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

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F-53 PARA PAGOS MANUALES F-28 PARA COBRANZAS MANUALES

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Sap fi pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando el medio de pago y el acreedor al cual se le realizarán los pagos. También se deberán seleccionar manualmente los documentos a cancelar. Las ventajas de los pagos manuales es que se pueden realizar pagos parciales, pagos por el resto y se puede incluir más de un medio de pago. Las transacciones más importantes para la emisión de pagos manuales son: F-53: pagos manuales F-48:...

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Creado y Compartido por: Gabriel José Luces González

 


 

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