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✒️SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

SAP MM Configuraciones generales de la Verificación de Facturas

Configuraciones generales de la verificación de facturas

Descripción de las parametrizaciones generales

Parametrización del proceso de verificación de facturas de proveedor. Herramientas de configuración:

  • Configurar verificación factura doble: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema
  • Parametrizar contabilización de costes indirectos no planificados: Podrá establecer la manera en que la factura incorpora la contabilización de los cotos indirectos no planificados.
  • Tratar textos de pedido de compras en verificación de facturas: Esta parametrización establecerá la aparición de textos definidos en el pedido durante el registro de la factura.
  • Especificar mail a compras en caso de desviación de precios: Determinar el envío de un e-mail al responsable de compras con desvío de precios en el registro de la factura
  • Actualizar variantes para campos de posiciones: Permite gestionar la distribución de los campos de posición durante el registro de la factura

Configuración verificación facturas dobles

Mediante esta parametrización determinamos el criterio según el cual a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, evitando que se paguen facturas por partida doble. Para ello ingresamos a SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida.

Variables para configurar la factura duplicada:

  • Proveedor
  • Moneda
  • Sociedad
  • Importe bruto de la factura
  • Numero de documento de la factura
  • Fecha de la Factura

Configuración de contabilización de cotos indirectos no planeados

Esta opción de configuración determina la manera que se imputarán en la contabilidad los cotos indirectos no planeados incluidos en la operación de compra.

Costos indirectos no planeados: Son aquellos los cuales no se tienen certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y hacen referencia a gastos o costos en los que se incurre al realizar una adquisición pero se desconoce por anticipado el concepto o monto correspondiente.

Para su parametrización ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Parametrizar contabilización de cotos indirectos no planificados. allí seleccionamos la información por sociedad pudiendo distribuir el valor entre las líneas de la factura a una nueva imputada a una cuenta preconfigurada guardando la orden de transporte propuesta por el sistema.

Configuración de textos de pedidos en registro de facturas

Con este recurso se podrá determinar si al momento de iniciar la verificación de factura, el operador recibirá una ventana emergente con el texto presente en la cabecera del pedido. Para esta configuración vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas - Factura recibida - Tratar texto de pedido de compras en verificación de factura. Accediendo a una pantalla desde la cual se activara las opción y escogerá los segmentos de textos mostrados y se procede a guardar la orden de transporte propuesta.

Configuración del envío de e-mail a compras por desvío de precio.

Con esta herramienta de parametrización determinamos si en los casos de desvío significativos en los precios de la factura, el sistema debe enviar un e-mail informando a los responsables de compras.

Para su parametrización vamos a la ruta: SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Especificar mail a compras en caso de desviación de precios. Donde la pantalla nos permite parametrizar por sociedad señalando la opción de envío de email luego guardamos la orden de transporte propuesta.

Actualizar variantes para campos de posición

Tener en claro:

  • Los campos de las posiciones son mostrados con una variante.
  • Modificar los campos presentes o su distribución puede ser muy útil para el operador en casos especiales.
  • La transacción MIRO permite escoger entre varias variantes y brinda la opción de crear otras adatadas a las necesidad
  • Seleccionada una variante el sistema la adopta para las siguientes facturas, hasta que sea cambiada por otra.a

Antes de su parametrización es necesario ingresamos a la transacción MIRO - MIR4 donde podremos acceder a la creación o presentación de una factura logística y observar las listas de variantes de visualización en las posiciones del documento. Luego ingresamos a la ruta SPRO - Gestión de materiales - Verificación de factura logística - Factura recibida - Actualizar variantes p.lista posiciones. Allí debemos seguir los siguientes pasos:

  • Ingreso del nombre de la nueva variante - Crear con modelo: Tomamos la variante de imagen y vamos al botón para crear modelo donde veremos:

Es importante tener presentes que la configuración será guardada en un objeto y SAP te pide ingresarlo, por lo tanto se solicitara un objeto cuya denominación comienza con la letra z

  • Crear una orden de transporte de workbench - Guardar variante: La creación de variantes involucra información que es guardada en ordenes diferentes a las de customizing.
  • Configurar los campos de acuerdo a las necesidades: Modificamos el estado de los campos de acuerdo a lo requerido.
  • Verificamos el resultado en la transacción MIRO: Ingresamos a esta transacción para analizar la imagen que muestra simultáneamente las dos variantes, la estándar y la nueva creada.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Julie Astrid Doncel Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Julie Astrid Doncel Herrera

Profesión: Ingeniera Industrial - Colombia - Legajo: WB36Z

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniera industrial, especialista en gerencia la calidad y auditoría interna, magister en administración y dirección de empresas, con más de 10 años de experiencia en módulo mm de sap.

Certificación Académica de Julie Doncel

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Configuraciones generales de la verificación de facturas Descripción de las parametrizaciones generales 1.1 Configuración verificación facturas dobles Determina el criterio según el cual, a nivel de sociedad el sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada, lo que evita que accidentalmente se paguen facturas por partida doble. 1.2 Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados. Determina la manera que se imputarán en la contabilidad los costos indirectos no planeados incluidos en una operación de compra. 1.3 Confirguración de textos de pedidos en registro de facturas. Mediante este recurso se podrá determinar si al momento...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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Unidad 07 - L06 VerifFact - Configuraciones generales de la Verificación de Facturas Herramientas Generales: * Verificación Facturas dobles: SPRO --> Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logísticas --> FActura recibida --> Configuración Verific.facturas dobles Es posible utilizar los siguientes creterios para evaluar si la factura es o no duplicada ** Moneda ** Sociedad ** Proveedor ** Importe bruto de la factura ** Número de documento de la factura ** Fecha de la factura * Parametrización de costos indirectos no planificados (aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectura el pedido y pueden formar parte del...

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Creado y Compartido por: Ricardo Chiappe

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PARAMETRIZACIONES GENERALES PARA FACTURAS LOGÍSTICAS Configuración Verificación de facturas dobles El sistema verifica a nivel de sociedad si una factura de proveedor ya se encuentra registrada. La ruta de SPRO a seguir es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logística - factura recibida - Configurar verific. facturas dobles. Contempla las siguientes variables: Proveedor - Sociedad - Importe bruto de la factura - Número de documento de la factura - fecha de la factura. Configuración de contabilización de costos indirectos no planeados Son aquellos de los cuales no se tiene certeza al momento de efectuar el pedido al proveedor y por tanto, no pueden ser incluidos...

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UNIDAD 6: CONFIGURACIÓN GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS 1. CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACTURAS DOBLES Definir los criterios para establecer si la factura ya ha sido registrada anteriormente basados en la verificación de: · Proveedor · Moneda · Sociedad · Importe bruto de la factura · Número de doc. De la factura · Fecha de la factura RUTA: GESTIÓN DE MATERIALES / VERIFICACIÓN DE FACTURAS LOGÍSTICA / FACTURA RECIBIDA / CONFIGURACIÓN VERIFICACIÓN FACT. RECIBIDA. 2. CONFIGURACIÓN DE CONTABILIZACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS NO PLANEADOS Determina...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

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parametrizaciones generales, verificacion de facturas. verificacion facturas dobles. Permite establecer si una factura ya ha sido registrada. a nivel de sociedad. Variables: - proveedor - moneda - sociedad - importe bruto de la factura - numero de documento de la factura - fecha de la factura Contabilizacion costes indirectos no planificados. Establece como la factura incorpora contabilizaciones de los costos ind no planif. Textos de pedido en verif de factura. Establece aparicion de textos durante elr egistro de la factura. Variantes para campo posicion. Permite gestionar la distribución de los campos durante el registro de factura.

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Creado y Compartido por: Ricardo Alquicira Palacios

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Herramientas Generales: A-Verificación Facturas dobles SPRO è Gestión de Materiales è Verificación de facturas logísticas è Factura recibida è Configuración Verific. Facturas dobles Es posible utilizar los siguientes criterios para evaluar si la factura es o no duplicada Moneda, Sociedad, Proveedor, Importe bruto de la factura, Número de documento de la factura, Fecha de la factura B-Parametrización de costos indirectos no planificados: aquellos que no se tiene certeza de ellos al momento de efectuar el pedido y pueden formar parte del bien adquirido y generar la re-valorización del inventario y luego no producirse. SPRO è Gestión de Materiales...

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Creado y Compartido por: Francisco Javier Gomez Jimenez

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UNIDAD 6 DESCRIPCIÓN DE LAS PARAMETRIZACIONES GENERALES Cada una de estas parametrizaciones se encuentra en la ruta: SPRO / GESTION DE MATERIALES / VERIFICACIONES DE FACTURAS LOGISTICA / FACTURA RECIBIDA Se puede validar: Proveedor - Moneda - sociedad - importe bruto de la factura - Número de documento de la factura y fecha de factura. · Configurar verificación facturas dobles: Permite definir el criterio para establecer si una factura ya ha sido registrada en el sistema. cada sociedad puede definir su criterio mediante la activación de las columnas correspondientes. De acuerdo a los requerimientos de cada sociedad se procederá a aceptar o no las opciones y está determinado por las...

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Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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Verificacion de Factura doble: Se determina el criterio bajo el cual. A nivel de sociedad. El sistema verifica si una factura de proveedor ya se encuentra registrada Evita que se paguen facturas por factura doble. Actualizar Variantes para Campos de Posicion Objetivo: Definir columnas a visualizar en el orden y ancho deseados, de forma tal, que en la lista de posiciones se visualice solo la informacion que es importante para el usuario.

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Creado y Compartido por: Lourdes Gamarra

 


 

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