PROMO JULIO en CVOSOFT United States Of America: 💎Calidad, 🔥Bonificaciones, 🥶Precios Congelados y MÁS!

 X 

✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

1. Tipos de Documentos.

1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor en la que se procede a verificar y registrar su información en el sistema basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería.

1.1.1. Pedido de Compra. Es la información de lo solicitado para ambos ítems y las Entradas de Mercadería asociadas.

1.1.2. Entrada de Mercadería. Se asocia los datos con la información del Pedido de origen.

1.2 Factura. Con la TX MIRO se verifican y registran las facturas de proveedores con el objetivo de ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.

Escenarios en un proceso de negocio.

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
  • El proveedor factura solo algunos de los ítems recibidos.
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería).

Como aclaración se puede decir que, una misma posición de Pedido puede tener asociadas más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.

Se "VERIFICA" el procedimiento de registro de una factura de proveedor en el módulo MM y no en el de FI, porque el objetivo es que el sistema revise la información de la factura respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en caso de que todo cumpla con los requisitos definidos SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.

Con la TX ME23N se ingresa la factura asociada a un Pedido y con la TX MIR4 se ingresa directamente a la Factura para crearla y en ella se requerirá la siguiente información:

  • Fecha de Factura. Es la fecha del presente documento entregado por el proveedor.
  • Fecha Contabilización. Es la fecha que debemos registrar en la contabilidad del documento generado.
  • Referencia. Se ingresará el número de factura del proveedor.
  • Importe. Es el valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
  • Calc. Impuestos. Si tildamos esta opción, al pulsar ENTER el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso "V1"), NOTA. si el valor no coincide exactamente se podría dejar este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
  • Importe impuesto. Debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
  • Texto de Factura. Permite ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
  • Documento de origen. En el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 Pedido...") se ingresa el número de pedido que asociaremos a la Factura.

A pesar de ser un proceso simple, el éxito del procedimiento esta ligado a la información ingresada al sistema como a la parametrización asociada. Algunos de estos objetos son:

  • Periodo MM y FI para el registro de movimiento abierto.
  • Indicador de impuesto.
  • Condición de pago.
  • Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
  • División.
  • Nivel de Tesorería.
  • Cuentas contables a utilizar.

1.3. Abono (Nota de Crédito). Es similar al caso anterior, pero de sentido contrario, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo "FACTURA".

El nuevo documento (Abono) cancela lo ingresado al sistema con la Factura previa y SAP permite cancelar parcialmente este documento de esta manera y se puede verificar, los campos para ingreso de las cantidades e importes están disponibles para ser modificados.

1.4. Cargo Posterior. Son importes que se imputan a la operación pero no impactan en las cantidades facturadas, por ejemplo, el proveedor que nos ha entregado la mercadería, hemos registrado su factura y posteriormente nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.

Observación 1. Solo se podrá ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.

Observación 2. Aunque el sistema proponga varias líneas en la factura (dependiendo de las posiciones del pedido), solo serán consideradas aquellas que queden seleccionadas.

En el "Historial de Pedido" se ve la imputación del pedido correspondiente.

1.5. Descargo Posterior. Su registro nos genera un crédito con el proveedor (en vez de un débito), osea, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo, por ejemplo, si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.

Observación. Solo se puede ingresar este tipo de actividad si ya se hubiera registrado la factura anteriormente.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Nelson Marcelo Zanabria Rios

Bolivia - Legajo: MZ98G

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.

Certificación Académica de Nelson Zanabria

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert

Lección 2: Descripción y Características de la Facturación 1.TIPOS DE DOC. 1.1. ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la inform. basándose en el Pedido y a la EM. 1.2. FACTURA TRANSACCIÓN "MIRO", se verifica y registra la factura de proveedor. Su objetivo es radicar la obligación de pago al proveedor al recibir la mcía en las condiciones acordadas. Se deberá tener en cuenta al registrar los datos del pedido, EM, datos de parametrización (tolerancia de precios), verificando consistencia de datos. Si la información no se ajusta a lo esperado no...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Karrye Sierra

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación El ingreso de una factura deberá estar asociada a una referencia (pedido y entrada de mercadería asociada) MIRO: para verificar y registrar facturas de proveedores. Con esto se crea la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Escenarios: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas El proveedor factura de acuerdo a algunos de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Laura De La Pena

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Unidad 8: Procesamiento de Movimientos de Mercadería Lección 2: Descripción y Características de la Facturación Ø Tipos de Documentos · Entrada y Verificación de Factura A partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de la información basándose en el pedido y a la EM. · Factura Código de Transacción: MIRO Actividad: Factura Se verifica y registra la factura de proveedor. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 2: Descripción y Características de la Facturación. 1.- Tipos de Documentos. 1.1.- Entrada de verificación de Factura -Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2.- Factura. La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Procedimiento de verificación de facturas: Importante imagenes (El pedido tiene asociada la entrada de mercadería presente en su historial) Tipos de Dctos: 1.- Entrada y verificación de facturas: registrar las facturas del proveedor basados en el pedido y la EM. Pedido Entrada de mercadería 2.- Factura: Registrar facturas MIRO, el sistema mostrara los datos del pedido, EM y alguna parametrización (Tolerancia de precios), s algunos datos presenan inconsistencia, esta no podrá ser guardada o bloqueada para el pago. Una misma posición de pedido puede tener más de una factura. ME23n: ingresar en un pedido y a través de él a la factura asociada y MIR4: ingresar a visualizar...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Marlon Alfonzo

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

TIPOS DE DOCUMENTOS 1. ENTRADA - VERIFICACIÓN DE LA FACTURA: con la recepción de la factura del proveedor se verifica y registra la información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. 2. FACTURA, con al transacción MIRO verificamos y registramos la factura de proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. En el modulo MM utiliza el término de Verificar donde el objetivo es revisar la información de la factura respecto al pedido y la entrada de mercadería, si cumple con los requisitos SAP permite su registro definitivo y posterior pago. Documentos asociados a la factura como: 3. Abono (Nota de crédito) con este documento...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rosalba Mogollon Morales

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Tipos de documentos 1.1 Entrada y verificación de la factura Es la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercancía. 1.2 FACTURA Se ingresa en la transacción MIRO donde se verifica y registra facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercancía en las condiciones acordadas. Importante: Al momento del registro, el sistema acude a los datos del pedido, la entrada de mercancías y cierta información...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


ME23N: Se visualiza un PEDIDO y, a través de e´l, a la FACTURA logística asociada. MIR4: Se utiliza para ingresar directamente la FACTURA.

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: José Jaimes

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!