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✒️SAP MM Información principal del Documento

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Información de los Documentos

A continuación, mencionaremos y analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar Pedidos. Para diferenciar su agrupamiento, mencionaremos por separado, los datos asociados a la Cabecera y los ítems de los documentos

TX ME23N solo para visualizar datos del Pedido de Compra

Datos del Encabezado

Número del Documento - Cada Documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "4500000000" a "4599999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente

Clase de Documento - Al crear un nuevo documento elegiremos una Clase de documento de la lista disponible

La Clase de Documento estándar para los Pedidos de Compra en SAP es "NB"

Organización de Compras, Grupo de compras, Sociedad - Sobre estos datos no se requiere mayores explicaciones, salvo el comentario de que, al estar como datos de Cabecera serán válidos para todo el documento, es decir, será aplicable un único valor

Condición de pago - Se refiere al código de la Condición de pago pactada con el proveedor.

Incoterms - Establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales

Moneda - Se refiere a la moneda del Documento y que será aplicable a todos los ítems, aunque cabe el comentario que SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente

Tipo de cambio: Se trata del valor de conversión entre la moneda local (De la Sociedad originadora del Pedido) y la del Documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del Proveedor

Textos - Se observa que a la izquierda existen varios conceptos (Texto de Cabecera, Nota de Cabecera). La palomita verde indica la presencia de texto en ese segmento

Dirección - Indica los datos comerciales del Proveedor, esto es, Dirección, Teléfonos, Ciudad, etc.

Estrategia Liberación - Informa acerca de la Estrategia de Liberación asignada al documento

Datos de los Ítems

A continuación, se incluye una síntesis de los datos principales de los ítems, para una mejor interpretación y localización de los datos que analizaremos, se asociaran los grupos de datos con cada una de las solapas del ítem, a saber:

Lote - Es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.

Grupo de Artículos - Se trata de un dato para agrupar Materiales o Servicios. Por ejemplo, podríamos tener muchos tipos de Rulemanes o Servicios de Limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales

Mat. Prov. - Hace referencia al código utilizado por el Proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro Maestro de Datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al Proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando.

Cantidades y Unidades

*Cantidad - Es la cantidad solicitada al Proveedor en el Documento Actual

*Cantidad Pedida en la Unidad del Almacén - Hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor

*Unidad Pedido / Precio - Permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas

*Unidad Pedido / Almacén - Se indicará la relación entre las unidades solicitadas y las empleadas en el Almacén

Reparto - Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Como aprecia en la imagen, se podrá completar varias líneas especificando en cada una de la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada

Entrega

*Tol.exc.sum. - Se indicará mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada

*TolSumIncomp - Se indicará si la mercancía al ser recibida podrá ser utilizada directamente, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente

*Plaz.entr.prev. - Es una cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercancía. Esto estará basado en el Material y lo informado por el Proveedor

*TmpoTratEM - Indica la cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercancía

*Entrada mcia. - Indica que este Pedido espera una entrada de mercancía

*EM no valorada - Define que, al recibir la mercancía, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado

*Entrega final - Toda vez que este campo sea tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercancía), se impedirán nuevos movimientos al Stock asociados a esta posición

Factura

*RecepFactura - Con este campo tildado se estará indicando que dentro del Proceso de Compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del Proveedor

*Factura final - Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición

*VerFactEM - Cuando es tildada esta opción se indica al Sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercancía y luego verificada la factura, a partir de la misma. No obstante, SAP permite invertir el orden del proceso, esto es, primero ingresar la Factura y luego la Entrada de Mercancía

*Ind.impuestos - Se indicará el código de IVA correspondiente al Proveedor y Tipo de Operación

Condiciones - Esta sección del ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PBXX, NAVS, SKTO, etc.)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Miguel Morales Valladares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master


Miguel Morales Valladares

Profesión: Ingeniero en Sistemas - Mexico - Legajo: DW10J

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Mi nombre es miguel morales, soy del estado de mexico y trabajo para grupo zapata como funcional sap, tengo 3 a?os de experiencia en sap y mi meta es certificarme en mm y sd.

Certificación Académica de Miguel Morales

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

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Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ram?rez

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SAP Expert


Información principal del Documento Transacción ME23N Visualizar Pedido y Factura de Pedido Datos del Encabezado Numero del Documento Clase de Documento Org Compras, grupo de Compras, Sociedad Condición de Pago Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos Dirección Estrategia Liberación Datos de los Ítems Lote Grupo Artículos Mat prov. Cantidades y Unidades Reparto Entrega Factura Condiciones Dirección Valores Propuestos: Podrás indicarle al sistema que cada vez que crees un Pedido nuevo (o una Solped,Contrato,etc) asuma valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras,solicitante,entre otros.

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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