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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento
  • Información de los documentos. Datos más importantes que se utilizan al confección, procesar y listar Pedidos.

Primero, se ingresa a la transacción ME23N (para acceder a un Pedido y hacer un seguimiento de sus datos).

(Imagen 1.1 e Ideas)

- Datos del Encabezado.

(Imagen 1.2)

Número del Documento: que lo identifica y al cual se asocia toda su información (4500000000 - 4599999999). Las empresas pueden continuar con la numeración estándar o adoptar la que crea más conveniente.

- Clase de Documento: NB es la estándar, y la empresa puede definir tantas clases posibles según lo requiera el proceso de negocio. Dato relevante ya que determina la numeración, estado de los datos a ingresar (opcionales, obligatorios), etc.

(Imagen 1.3 y 1.4)

- Org. compras, Grupo Compras, Sociedad: al estar como datos de cabecera serán validados para todo el documento e ítems, será aplicable un único valor.

(Imagen 1.5)

- Condición de pago: un código de esta que pacata con el proveedor, los datos restantes están asociados a los detalles de la condición.

- Incoterms: reglas a nivel internacional, a las que se somete el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales.

- Moneda: del documento y que será aplicable a todos los ítems, SAP permite ingresar los valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sistema de hacer la conversión correspondiente.

- Tipo de cambio: valor de conversión entre al moneda local (de la Sociedad originadora del pedido) y la del documento. Podrá ser fijado de manera que su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del proveedor.

(Imagen 1.6)

- Textos: a la izquierda existen varios conceptos (Texto de cabecera, Nota de cabecera, etc.), indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podremos incluir en la cabecera del documento. La tilde verde mostrada indica la presencia de texto en ese segmento.

(Imagen 1.7)

- Dirección: datos comerciales del proveedor (dirección, teléfono, ciudad, etc.), mediante el botón correspondiente se accede a la totalidad de los datos.

(Imagen 1.8)

- Estrategia liberación: informe de la misma asignada al documento (es válida para todo el mismo), los niveles de aprobación (uno solo) y el estado de cada uno de ellos (pendiente o aprobado). El indicador de liberación nos dará información del estado actual (sin liberar, parcial o totalmente liberado).

- Datos de los Ítems.

(Imagen 1.9)

Lote: código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en productos farmacéuticos y alimenticios.

Grupo artículos: dato para agrupar materiales o servicios (ejemplo, tener muchos tipos de rulemanes o servicios de limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales).

Mat.prov.: Código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Útil cuando el maestro de datos agrupa muchos artículos similares.

(Imagen 1.10)

Cantidad y unidades. Incluyen estos campos: Cantidad > solicitada al proveedor en el documento actual. Cantidad pedida en la unidad del almacén > las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el proveedor. Unidad pedido/precio > relación de precios considerando las unidades. Unidad pedido/almacén > relación entre unidades solicitadas y las empleadas en el almacén.

(Imagen 1.11)

Reparto: la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades.

(Imagen 1.12 - Se podrán completar varias líneas especificando en cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad involucrada).

Entrega. Condiciones de entrega: Tol.exc.sum. > mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada. TolSumIncomp. > Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida. Tipo de stocks > si podra ser utilizada la mercadería al recibirla, deberá superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable correspondiente. Plaz.entr.prev. > cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería, según el material y lo informado por el proveedor. TmpoTratEM > cantidad de días que demora en la Compañía el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería. Entrada mcía. > El pedido espera una entrads de mercadería. EM no valorada > al recibir la mercadería, la opción no será valorizado y no incrementará el valor del inventario ni generará un documento contable asociado. Entrega final > al ser tildado (manual o automáticamente al completar la entrega de la mercadería), se impiden nuevos movimientos al stock asociados a esta posición.

(Imagen 1.13)

Factura. Proceso de facturación: RecpFactura > al tildarlo, se indica que dentro del proceso de compras asociado a este Pedido deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor. Factura final > al ser tildado, se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición. VerFactEM > al ser tildado, se indica al sistema que primero debe ser efectuada la Entrada de Mercadería y luego verificada la factura, a partir de la misma, SAP permite invertir el orden del proceso (primero, ingresar la Factura y luego la EM). Ind.impuestos > código IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.

(Imagen 1.14)

Condiciones: conceptos formadores del costo, es decir, incluir códigos, cómo PBXX, NAVS, SKTO, etc., para incluir conceptos del valor del ítem, cómo Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y demás.

(Imagen 1.15)

Dirección: la cual el proveedor deberá entregar mercadería o prestar el servicio. Habitualmente, es del Centro que origina la compra, en caso de ser una subcontratacion, ventas y operaciones especiales, podrá ser modificada e indicar otra diferente.

  • Valores propuestos. Utilizar una herramienta de SAP que permite definir para cada usuario valores propuestos en cada transacción. Cada vez que se cree un Pedido nuevo, una SolPed, Contrato, etc., se puede indicar al sistema que asuma valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitantes, etc.)

(Imágenes 2.1 y 2.2)


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

María Eugenia Sánchez Cáceres

Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B

✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de María Sánchez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

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Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

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SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

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Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Información principal del documento . - Datos encabezados Numero de documento : En cada documento que es creado en SAP tendrá una numeración dependiendo de cada compañía . Clase de documento : Al momento de crear un documento se elegirá la forma en como se establecerá dicho documento . Org, compras, grupos de compra y sociedad ; Como lo hemos visto en las clases anteriores , un grupo de compras va precedido de un grupo encargado del proceso de la adquisición del material como el servicio , y la sociedad vendría siendo la estructura del proceso financiero y legales de la adquisición del bien o servicio . Condición de pago : condición de pago con el...

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Creado y Compartido por: Jose Luis Montalvo Pajaro / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Información principal del documento Datos del encabezado Número del documento: Se refiere al número único que identifica el documento y al cual se asociará toda su información. Normalmente se emplea de 4500000000 a 4599999999 Clase de documento: Al momento de crear un nuevo documento se elegirá una clase que esté en la lista desplegable. La clase "NB" es la clase estándar. La empresa puede definir todas las clases necesarias que requieran sus procesos de negocio. Solapa Dat. Org: Dentro de esta solapa debemos de indicar la organización de compras, grupo de compras y sociedad, al ser datos de cabecera serán válidos para todo el documento....

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

1) Información de los documentos Nota: Para poder visualizar el código de las opciones que se despliegan en listas (por ejemplo las clases de documentos), nos vamos al ícono de menú “Ajustar dispos. Local”, ingresar a “Opciones”, seleccionar “Diseño Interactivo”, luego “Visualización e Interacción”, luego en las opciones del lado derecho de la ventana, elegimos “Visualizar clave en listas desplegables”. Con esto ya se podrán observar los códigos que identifican cada opción, más su descripción. 1.1 Datos del encabezado En la pantalla principal del pedido ** Numero del Documento: cada documento...

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Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

 


 

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