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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

1. Información de los documentos. Se utilizará la TX ME23N para acceder al Pedido y hacer el seguimiento de los datos de cabecera y de los ítems de los documentos. Además posicionándonos sobre un dato y pulsando "F1" obtenemos un texto explicativo de ayuda.

1.1. Datos del Encabezado. Para mayor claridad, los datos se agrupan por cabecera e ítems y por concepto o solapas.

  • Número del Documento. Cada documento tienen un número que lo identifica y al cual se asocia la información.
  • Clase de Documento. Se elige al crear un nuevo documento. La clase estándar es la "NB".
  • Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad. Al estar en la cabecera serán válidos para todo el documento.
  • Condición de Pago. Es el código de la Condición de pago pactada con el proveedor y los datos restantes a los detalles de la condición.
  • Incoterms. Establecen reglas a nivel internacional a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer transacciones comerciales.
  • Moneda. Se refiere a la moneda del documento y se aplica a todos los ítems, pero puede ingresar los valores de los mismos en otras monedas y SAP hace la conversión respectiva.
  • Tipo de Cambio. Es el valor de la conversión entre la moneda local (de la sociedad que crea el pedido) y el documento.
  • Textos. Existen varios conceptos (texto de cabecera Nota de cabecera, etc.), esto indica los distintos conceptos de textos o aclaraciones que podemos incluir en la cabecera del documento. Un tilde verde mostrado indica la presencia de texto en ese segmento.
  • Dirección. Indica los datos comerciales del proveedor (dirección, teléfono, ciudad, etc.).
  • Estrategia de Liberación. Informa de la estrategia de liberación asignada al documento, los niveles de aprobación y el estado de cada uno de ellos. El indicador de liberación dará información del estado actual.

1.2. Datos de los Ítems. Se asocian los grupos de datos con cada solapa del ítem.

  • Lote. Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza.
  • Grupo Artículos. Dato que agrupa materiales o servicios.
  • Mat.prov. Hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Puede ayudar cuando nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares.
  • Cantidades y Unidades.

* Cantidad. Cantidad solicitada al proveedor.

* Cantidad pedida en la unidad del almacén. Se hace referencia a esta cantidad debido a que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilizadas por el Proveedor.

* Unidad Pedido / precio. Establece la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente.

* Unidad pedido / almacén. Indica la relación entre unidades solicitadas y la empleada en el almacén.

  • Reparto. Permite que la totalidad de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. Se puede completar varias líneas especificando cada una la fecha de entrega deseada y la cantidad.
  • Entrega. Definen las condiciones de entrega.

* Tol.exc.sum. Indica en porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada.

* TolSumIncomp. Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida.

* Tipo de Stock. Indica si la mercadería recibida se puede utilizar directamente, debe superar un proceso de Control de Calidad o será bloqueada hasta su aceptación por el responsable.

* Plaz.entr.prev. Cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.

* TmpoTratEM. Indica cantidad de días que demora en la empresa el trámite físico y administrativo de recepcion de mercadería.

* Entrada mcía. Indica que el pedido espera una entrada de mercadería.

* EM no valorada. Define que al recibir la mercadería la posición no será valorizada y por tanto no incrementará su valor de inventario ni generará un documento contable asociado.

* Entrega final. Al habilitare manual o automáticamente impide nuevos movimientos de stock asociados a esta posición.

  • Factura. Hace referencia al proceso de facturación.

* RecepFactura. Tildando este campo, se indica que dentro del proceso de compras asociado a este pedido, se debe recibir y verificar la factura del proveedor.

* Factura Final. Tildando este campo, se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a la posición.

* VerFactEM. Tildando esta opción, se indica al sistema que primero se debe efectuar la entrega de mercadería y luego verificar la factura, aunque SAP permite invertir el orden.

* Ind.impuestos. Se indica el código IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación.

  • Condiciones. Involucra todos los conceptos formadores del costo.
  • Dirección. Especifica la dirección a la cual el proveedor entregará la mercadería o prestará el servicio. Normalmente es la dirección del Centro que origina la compra, pero en subcontrataciones, ventas u operaciones especiales se puede modificar.

2. Valores propuestos. Permite definir para cada usuario valores propuestos para cada transacción indicándole al sistema que cada vez que se cree un pedido nuevo (una SolPed, Contrato, etc.), asuma valores predeterminados para ciertos campos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Nelson Marcelo Zanabria Rios

Bolivia - Legajo: MZ98G

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.

Certificación Académica de Nelson Zanabria

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP SemiSenior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

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Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

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SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

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Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Información principal del documento . - Datos encabezados Numero de documento : En cada documento que es creado en SAP tendrá una numeración dependiendo de cada compañía . Clase de documento : Al momento de crear un documento se elegirá la forma en como se establecerá dicho documento . Org, compras, grupos de compra y sociedad ; Como lo hemos visto en las clases anteriores , un grupo de compras va precedido de un grupo encargado del proceso de la adquisición del material como el servicio , y la sociedad vendría siendo la estructura del proceso financiero y legales de la adquisición del bien o servicio . Condición de pago : condición de pago con el...

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Creado y Compartido por: Jose Luis Montalvo Pajaro / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Información principal del documento Datos del encabezado Número del documento: Se refiere al número único que identifica el documento y al cual se asociará toda su información. Normalmente se emplea de 4500000000 a 4599999999 Clase de documento: Al momento de crear un nuevo documento se elegirá una clase que esté en la lista desplegable. La clase "NB" es la clase estándar. La empresa puede definir todas las clases necesarias que requieran sus procesos de negocio. Solapa Dat. Org: Dentro de esta solapa debemos de indicar la organización de compras, grupo de compras y sociedad, al ser datos de cabecera serán válidos para todo el documento....

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

1) Información de los documentos Nota: Para poder visualizar el código de las opciones que se despliegan en listas (por ejemplo las clases de documentos), nos vamos al ícono de menú “Ajustar dispos. Local”, ingresar a “Opciones”, seleccionar “Diseño Interactivo”, luego “Visualización e Interacción”, luego en las opciones del lado derecho de la ventana, elegimos “Visualizar clave en listas desplegables”. Con esto ya se podrán observar los códigos que identifican cada opción, más su descripción. 1.1 Datos del encabezado En la pantalla principal del pedido ** Numero del Documento: cada documento...

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Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

 


 

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