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✒️SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

Presentación de los principios básicos de maestros de datos y documentos

Generalidades de los Maestros de datos, estos son materiales y proveedores y los documentos y reportes principales del proceso de compras y gestión del stock y facturación.

Condiciones Generales de los procedimientos

Proceso de Compras SAP

Maestro de datos y proceso de compras- Resumen de actividades

Completado el maestro de datos y los del proveedor, se comienza con los documentos, la solicitud de pedido y su correspondiente liberación, se incluye como opción la solicitud de cotización a uno o más proveedores y su actualización con la respuesta recibida. Continúa con el pedido y su liberación, para ser enviado a su proveedor y posteriormente la recepción de la mercadería solicitada, La que es ingresada al stock o para consumo interno, el análisis contempla el escenario donde parte de la misma sea devuelta al proveedor por las rezones que fuera.

Terminado el ciclo anterior, se procede con el registro y verificación de la factura, enviada por el proveedor, de manera similar suponemos que hubo una devolución y por tanto una nota de crédito que cancele parcialmente factura.

El cargo posteríos, supone gastos adicionales, como fletes, seguros, almacenaje, etc.

Reportes existentes en SAP de cada una de las etapas mencionadas.

Creación de un Nuevo material –MM01

Se ingresa a la transacción MM01 y eligiendo el ramo y tipo de material se escoge un material existente como modelo. Seleccionar las vistas y el centro. Completar la información del material en las vistas seleccionadas.

Completar los datos del material en la vista contabilidad y guardar su información. Se recibe un mensaje de SAP de que ha sido completada exitosamente la actividad.

Creación de un nuevo proveedor –MK01

Seleccionar la organización de compras y grupo de cuentas, indicar un proveedor como modelo.

Completar la información en los distintos segmentos de datos de compras e interlocutores y guardar el nuevo proveedor. Se recibe el número asignado por SAP

Extender el proveedor a una Sociedad –XK01

Ingresar por la transacción de gestión de proveedores centrales, se extienden los datos del proveedor a una sociedad. Completar los datos solicitados y recibir el mensaje de conclusión de la actividad.

Creación de solicitud de pedido – ME51N – Datos generales (Datos de posición)

Se completa manualmente la información solicitada para el registro de la solicitud de pedido “solped”.

Se presentan los segmentos de datos para replicar información similar y guardar el documento. Se recibe el número asignado por SAP.

Liberación de solicitud de pedido – ME54N

Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles. Se finaliza guardando el documento.

Creación de solicitud de pedido- ME51N – con Referencia

Se ingresa en la transacción indicada y activando el resumen de documento se seleccionan las Solped de acuerdo al criterio indicado. Se activa la variante de visualización para facilitar la interpretación de los documentos obtenidos.

Se toma un documento como referencia se completan los datos requeridos y se guarda el documento, obteniéndose el numero asignado por SAP.

Creación de petición de oferta – ME41N – Vista general- Posición.

Se completa la información solicitada para el registro de la petición de oferta. Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar toda la información indicada.

Finalizando el ingreso de los datos se guarda el documento. Se recibe el número asignado por SAP.

Actualización de una petición de oferta – ME47

Se ingresa la información adicional de la cotización ofrecida por el proveedor y se guarda el documento. Se recibe un mensaje de que ha sido completada la actividad y actualizada su información.

Creación de petición de oferta – ME41- Referencia a Solped

Se escoge la solicitud de pedido a utilizar como referencia y se completa la información solicitada para el registro de la petición de oferta. Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar todos los datos indicados.

Creación de pedido – ME21N – selección de referencia – Variantes

Se activa el “Resumen de documentos” y mediante la opción “Mis solicitudes de pedido” se accede a la pantalla para obtención de un listado de documentos como referencia.

Para facilitar la interpretación accedemos a una variante de visualización de datos de las Solpad.

Creación de pedido – ME21N- Vista general

Se completa la información solicitada para el registro del pedido.

Creación de pedido – ME21N- Datos de cabecera

Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar todos los datos indicados. Observar que el documento ha tomado una estrategia de liberación y requiere su aprobación.

Creación de pedido – ME21N – Datos de posición

Se revisan los datos de las solapas de posiciones y se investiga acerca del cálculo de impuestos.

Creación de pedido – ME21N – Textos y mensajes

Se completa la información requerida en los segmentos de datos de textos. Se verifica o adiciona el mensaje de impresión o envió de e-mail al proveedor. Por último, se guarda el documento y se recibe el número asignado por SAP.

Liberación de Pedido – ME29N – Vista general

Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles (en este caso, uno solo) se finaliza guardando el documento.

Entrada de Mercadería- MIGO- Documento de referencia

Se ingresa en la transacción indicada, se selecciona/n la/s posición/es a recibir y se completan los datos obligatorios. Se finaliza guardando el documento, pudiendo optar por “verificar” los datos previamente.

Revisar los datos posiciones analizando cada uno de sus solapas e información involucrada.

Entrada De Mercadería-MIGO- Documento contable

Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contables e importes involucrados en el mismo.

Devolución de mercadería – MIGO-Vista general

Basados en la entrada de la mercadería se efectúa una devolución parcial al proveedor de la mercadería recibida. Se observa que es tomado como referencia el número del documento de material anterior.

Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contables e importes asociados a la devolución. Prestar atención a los valores y signos.

Creación de Factura – MIRO- Vista general.

Se ingresa en la transacción indicada y se completan todos los datos obligatorios. Ingresar el número de pedido como referencia y validación de la confección de la factura.

Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contable e impuestos que será generado en FI a partir del registro de la factura logística (MM). Recordando que la cantidad de líneas e importes dependerán de los documentos y la parametrizacion del sistema.

Creación de abono – MIRO- Vista general

Se confecciona un abono (o Nota de crédito) como cancelación parcial de la factura anterior.

Revisar la información y comparar con la presente en la factura (importes y signos).

Liberación Factura / Cargo posterior bloqueada -MRBR

Ingresar en la transacción indicada y efectuar el procedimiento para liberación del documento (cargo posterior) para el pago.

Analizar los pasos de selección, visualización, liberación y estado posterior del documento.

Historial de documentos – Vista desde el pedido.

Ingresar en el pedido y revisar y navegar la Solapa historial de pedido. Acceder a cada uno de los documentos y analizar su contenido y relación con el proceso completo de compras.

Resumen de stock –MMBE- Vista selección y general.

Se ingresa en la transacción indicada y se completa los datos requerido para la selección de información del stock de materiales. Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.

Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

Listado de proveedores – MKVZ- Vista selección y general

Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del listado de proveedores. Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

Listado de Solped- ME5A

Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requerido para la selección de información de las solped. Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado. Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.

Listado de pedidos –ME2W

Listado de Doc. De Material – MB51- Vista selección y general

Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos.

Listado de Facturas – MIR5

Información asociada al módulo FI


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Luisa Fernanda Alvarez Valecia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Luisa Fernanda Alvarez Valecia

Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: EW92N

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Persona responsable, trabajo en equipo, dinámica, proactiva, buenas relaciones interpersonales. cuento con conocimiento en el área de procesos industriales, gestión de calidad.ingeniera industrial.

Certificación Académica de Luisa Alvarez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Presentación general de los Maestros de datos y Documentos" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS Presentación de los Principios Básicos de Maestro de Datos y Documentos Maestros de Datos Materiales: Creación, Modificación y Visualización MM01, MM02, MM03 respectivamente Proveedores MM: Creación, Modificación y Visualización MK01, MK02, MK03 respectivamente Proveedores FI: Creación, Modificación y Visualización XK01, XK02, XK03 respectivamente Documentos y Reportes del Proceso de Compras y Gestión de stock y Facturación A partir de la definición del Maestro de Materiales y Proveedores se comienza con los documentos: Solicitud de Pedido: Creación, Modificación...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Maestros de datos y Documentos Transacciones usadas en los videos de presentación MK01 = Creación de proveedores MK03= Consuta de proveedores XK01 = Extiende el proveedor a una sociedad ME51N = Creación de SolPed ME53N = Consulta de Solicitud de Pedidos ME41- Solicitud de Cotización a proveedores ME43 = Consulta del pedido de cotización ME47 = Actualización de ofertas ME21N = Creacion del pedido ME23N = consulta de un pedido ME29N = Liberacion o aprobación de un pedido MIGO = Entrega de mercaderías pedidas MIRO = Creación de la factura Abono = Nota de Crédito MRBR = Liberacion de facturas que estuvieran bloqueadas para el pago MMBE= Resumen de stock, vista y selección...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

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SAP Senior

UNIDAD 3: Maestro de datos y Documentos UNIDAD 3: LECCIÓN 2: Presentación General de los maestros de Datos y Documentos 1. PROCESO: maestro datos y dctos tiene secuencia real y enlazada, los dctos pueden o no estar en el ambiente- la confeccion de los dctos puede ser hecha en referencia de los dctos-en el material se propone una cantidad practica e investigación en cada uno de los procedimientos. 2. Creación de material MM01 3. En la creación de materiales la pestaña Contabilidad esta relacionada con el módulo FI 4. Creación de proveedor MK01 5. Extender el proveedor a una sociedad XK01 6. Creación de solicitud de Pedido ME51N 7. Liberación de solicitud de Pedido ME54N 8....

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SAP Senior

Presentación general de los Maestros de datos y Documentos: MK01: Creación de proveedores MK02: Modificación de proveedores MK03: Consulta de proveedores XK01: Extender el proveedores a una sociedad ME51N: Creación de Solicitudes de pedido ME52N: modificación de solicitudes de pedido ME53N: Consulta de Solicitud de Pedidos ME41: Solicitud de Cotización a proveedores ME43: Consulta del pedido de cotización ME47: Actualización de ofertas ME21N: Creación del pedido ME23N: Modificación de pedido ME23N: consulta de un pedido ME29N: Liberación o aprobación de un pedido MIGO: Entrega de mercancías MIRO: Creación de la factura, Abono, Nota debito...

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SAP Expert

MAESTRO DE DATOS - MATERIALES Y PROVEEDORES I. PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS Proceso de compra de SAP teniendo en cuenta etapas como: Los maestros de datos tienen una secuencia lógica y enlazada. La elaboración de los documentos puede darse con referencia a estos documentos o existir ya en el ambiente. PROCESO HABITUAL DE COMPRAS: Desde Maestro de Materiales, proveedores, creación Solped, liberación solped, creación petición de oferta, actualización de petición de oferta, creación pedido, liberación pedido, entrada de mcía, devolución mcía, creación factura, creación abono, creación cargo...

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Generalidades de DATOS MAESTROS: Que son materiales y proveedores y los documentos y reportes principales del proceso de compras, gestion del stcok y facturación.

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SAP Master

DATOS MAESTROS: Informacion fija de diversos obketos de SAP Materiales Proveedores DOCUMENTOS Proceso de compras Gestion de stock Verificacion de factura PROCESO DE COMPRAS Los datos maestros y documentos, representan la secuencia real y enlazada de cada una de las etapas. A continuacion el flujo de un proceso de comrpas y las trx. que se utilizan: Maestro de materiales ( MM01) ---- Maestro de proveedores (MK01 y XK01= ---- Creacion SolPe (ME51N) ---- Liberacion SolPe (ME54N) ---- Creacion PetOf (ME41) ---- Actualizacion PetOf (ME47) ---- Creacion Ped (ME21N) ---- Liberacion Ped (ME29N) ---- EM (MIGO) ---- Devol Merc (MIGO) ---- Creacion factura (MIRO) ---- Creacion abono (MIRO) ---- Cargo posterior (MIRO) ---- Liberacion...

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Los datos maestros son la fuente central de información de su empresa. Todos los componentes SAP tienen acceso a estos datos. Al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centrales, puede evitar la redundancia de datos. Los componentes SAP utilizan datos de los registros de datos maestros individuales para la mayoría de las operaciones.

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SAP Expert


Unidad 3: Maestro de datos –Materiales y proveedores Lección 1: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos Etapas del proceso de compras Resumen 1ER video Creación de un nuevo material Código de Transacción MM01 Se debe de indicar Ramo y Tipo de material Si es requerido: centro, almacén Proceda a revisar las vistas de información a ser completadas: Es muy importante vista de contabilidad asociada al modulo FI para luego registrar el material en el sistema. Registro de un nuevo proveedor: Código de Transacción MK01 Seleccionar la organización de compras y grupo de cuentas e indicar un proveedor como modelo para la creación...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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PRINCIPIOS BASICOS DE MAESTROS DE DATOS Y DOCUMENTOS MM01: Crear Nuevo Material MK01: Crear Nuevo Proovedor XK01: Extender el proovedor a una sociedad ME51N: Creacion SOL PED ME54N: Liberacion de SOL PED ME41: Creacion de Peticion de Oferta ME47: Actualizacion de una Peticion de Oferta ME21N: Creacion de Pedido - Seleccion de referencia ME29N: Liberacion de Pedido

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Creado y Compartido por: Alejandro La Moglie

 


 

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