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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

1 - Generalidades de la Parametrización de la Verificación de Factura

Esta lección consiste en un introduccion en la parametrización de los procesos de "Verificación de Facturas" de Proveedores cuando estas son registradas en el sistema. (Rangos de Numeración, Estado de Campos, Definición de Toleracias y Validaciones).

Este proceso posee un Gran impacto en el Modulo FI, por lo que se debe configurar de manera correcta en ambos modulos.

2 - Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas

Se mostrara un esquema con los aspectos de la parametrización que son de suma importancia para la finalización del Proceso de Compras dentro de Modulo MM. Facturas de Proveedores (Logistica):

  • Contabilizaciones Automaticas:
  • Asignacion Numeros documentos contables
  • Asignacion de Numeros documentos logisticos
  • Especificar Bloqueo de Pagos
  • Fijar Limites de Tolerancia
  • Parametrizaciones Generales

2.1 - Definición de Contabilización automatica

En este segmento se definen las Cuentas de Mayor (o Contables) a las que se le imputarán automáticamente los documentos generados al registrar Facturas de Proveedores (Otros Documento originados en MM con impacto FI)

Documentos Originados por una Entrada de Mercaderia y su posterior Factura se visualizan con la Transacción FB03 (Con el Modulo FI) y MIR4 (Factura Logística, con el Documento Contable). Donde se pueden ver las Cuentas de Stock y Compensación EM/RF.

2.2 - Asignación de Números de Documento Contable

En los Movimientos de Mercaderia, se le incoporaran el concepto de documentos contables y su generación automatica al realizarlo. De una Manera Similar con las Facturas, por lo que deberá contar con su asignación Numérica (Rango de Numeros).

2.3 - Asignación de Números de Documentos de Factura Logística

Se debera indicar en SAP la numeración automática que se asignara al documento de Factura Logística (MIR4). De una manera similar al punto anterior.

2.4 - Bloqueo para el pago

Con la finalidad de validar la informacion que es presentada por el proveedor, se le indica a SAP que incluya parametrizaciones como la Definicion de Bloqueos para el pago de los documentos.

En la Transacción MIRO - Solapa (Pagos) - Sección Bloqu.pago (Con algunas Opciones a Elegir)

2.5 - Definición de Limites de Tolerancia

Con la finalidad de verificar la Información ingresada en la Verificación de Factura del proveedor, se incluye una parametrización de Tolerancias que determinan la aceptación o no de la misma para el pago.

SAP no rechaza el registro de la Factura por desvio en las condiciones, pero si dispone de un Bloqueo para pagos por diversas definiciones de Tolerancia, lo que impide su ejecución sin la intervención de un responsable que la libere o rechace.

Nota: En las Parametrizacion de las Tolerancias se podra acceder a una Herramienta (Útil para Auditoria) que consiste en el Bloqueo Estocastico (o Aleatorio) de las Facturas cuyo monto supere un determinado importe independiente que su información sea correcta

2.6 - Parametrizaciones Generales

SAP nos proporciona una batería de Configuraciones para determinar la respuesta o funcionamiento del sistema relacionados con las operaciones. Como se puede ver en el siguiente esquema:

  • Definir valores propuestos para indicadores de IVA
  • Tratamientos de Texto asociados al Pedido
  • Verificacion de Facturas Duplicadas
  • Control de envio de E-Mail a Compras por desvio de precios

Ruta de Definición de Indicadores de IVA

  • Gestión Financiera - Parametrización Básica - Impuestos sobre el volumen de Negocio - Calculo e Ingresado por "Definir Indicador de IVA"


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Jorge Munoz Vega

Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T

✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jorge Munoz

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1 Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones 2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. Generalidades de parametriación de facturas Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas. 2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística). Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI. Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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Leccion 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización 1. Generalidades de la parametrizacion de la verificación de facturas Se verá en esta unidad la parametrización de todo el proceso de "verificación de facturas" de proveedores. Este proceso corresponde al registro en MM de la factura del proveedor. 2. Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas Aspectos a considerar: - Contabilizaciones automáticas - Asignación números documentos contables - Asignación números documentos logísticos - Especificar bloqueo de pagos - Fijar límites de tolerancia - Parametrizaciones generales 2.1 Definición...

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección, trataremos temas como: - Rangos de numeración para documentos contables y logísticos - Estado de campos en la confección de los mismos - Definición de tolerancias, mediante la fijación de límites de tolerancia: Se parametrizan con el fin de determinar la aceptación o no de la misma para el pago. Cabe mencionar que SAP no rechaza el registro de la factura por desvío en las condiciones, pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable...

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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...

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Creado y Compartido por: Norberto Garcia Martinez

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCIÓN 1: VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN Se debe tener una configuración correcta en módulo FI y MM, por ser de impacto en los 2 módulos. 1. Contabilización automática: Se definen las cuentas de Mayor (o contables) a las cuales se imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. Allí se tendrán las cuentas correspondientes al stock, compensación EM/RF, al generar EM y su Factura asociada. 2 .Asignación números doc. contables: En las facturas se deberá configurar la asignación...

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Creado y Compartido por: Karrye Sierra

 


 

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