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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones

SAP SD El tratamiento de reclamaciones

SAP SD El tratamiento de reclamaciones

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES

cuando la mercancía es defectuosa o la factura no es correcta, el cliente genera una reclamación y, si es justificada, se le emite un abono. Estos documentos se emiten después de

  • crear un pedido de cliente
  • entregar y facturar la mercancía al cliente

CASOS DE RECLAMACIÓN

  • solicitud devolución: si el cliente devuelve la mercancía
  • solicitud Corrección de factura: si existe una desviación en precio o cantidades
  • nota de abono (nota de crédito): si no se ha generado una bonificación pactada

Tipos de documento

  • Solicitud de cargo (nota débito) y solicitud abono (nota crédito): con referencia a PV o factura
  • una nota de cargo ( ND) y nota de abono (NC)
  • Solicitud de corrección de factura o abono: con referencia a factura

La facturación tiene lugar después de la verificación y autorización.

Solicitud de devolución se genera si el cliente devuelve la mercancía.

Solicitud de corrección de la factura: se crea si existe una desviación en el precio o cantidad.

Nota de abono o nota de crédito: se genera si no se generó una bonificación pactada.

* Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo, (nota de débito) o de abono (nota de crédito) con referencia a un pedido de cliente o un documento de facturación.

* La solicitud de corrección de factura o de abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación. deberá introducir un motivo para la solicitud de abono cargo.

* Para devoluciones, solicitud de abono o cargo, solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización mediante la creación de un abono a un cargo.

* La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento se aprueba quitando dicho bloqueo.

Las solicitudes de abono y cargo : contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento sea prueba quitando dicho bloqueo.

SOLICITUDES ABONO (clase pedido G2) Y CARGO (clase pedido L2)

Esas solicitudes requieren de un motivo y se pueden crear:

  • Sin referencia a una operación comercial anterior.
  • Haciendo referencia a un documento de facturación --> el importe se copia del doc. anterior
  • o haciendo referencia a un pedido de cliente. --> el importe se copia del doc. anterior

En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.

Fase de verificación

El bloqueo de factura implementa la fase de verificación y autorización. Un empleado con la autorización pertinente es el responsable de revisarlo:

  • posiciones se rechazan: se introduce el motivo de rechazo en las posiciones correspondientes y se desbloquea el PV. Las posiciones rechazadas no se copian en la factura, pero están disponibles a nivel de evaluación.
  • posiciones son Aceptadas *-
  • : se desbloquea el PV.

Al facturar, los documentos contables se generan automáticamente y los importes correctos se traspasan.

DEVOLUCIONES (clase pedido RE)

La solicitud de devolución también se crea con un bloqueo de factura automático y precisa de motivo de pedido. Los datos necesarios como cantidades y precios acordados se traspasan desde el doc. original. Se pueden crear con referencia a:

  • doc. de facturación
  • ó a un pedido

También se introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización. que se implementa mediante el bloqueo de factura automático.

debe estar pendiente que si la devolución se referencia al pedido, en el flujo sólo se visualiza el PV y no la entrega ni la factura.

Aprobadas las devoluciones, es decir, una vez que se ha quitado el bloqueo de factura, el abono y los documentos de contabilidad necesario se generan, como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se contabiliza automáticamente en el haber de la cuenta del cliente.

SOLICITUD CORRECCIÓN FACTURA

Se usa para corregir las cantidades o valores ya facturadas; y siempre se crea con referencia al doc. de facturación incorrecto.

En las solicitudes de corrección de factura se genera una posición de abono y de cargo para cada posición, de manera que el valor neto del documento es cero al comienzo del tratamiento y las posiciones de abono aparecen seguidas de las de cargo. Las posiciones de abono y de cargo se borran por parejas y se puede borrar si no se modifica.

Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo. Estas posiciones siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.

ANULACIÓN DE UN DOC. DE FACTURACIÓN (clase S2)

Se puede anular si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado, por lo que se genera el doc. de anulación y un nuevo documento contable.

. Esto implica:

  • revisión de las contabilizaciones de la factura incorrecta
  • se contabiliza cada apunte contable con el símbolo contrario
  • el doc. model de facturación se puede volver a facturar

Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por pareja. Las parejas de posiciones que no sean modificados pueden borrarse.

En el sistema estándar las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2

LA TRANSACCIÓN VF11 - permite anulación de doc. facturación


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Ana Lucilia Dias Mateo

Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K

✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Ana Dias

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El tratamiento de reclamaciones" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Leccion 3 - Tratamiento de reclamaciones 1.- Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un obono. Se crean devoluciones despues de haber: Creado un pedido del cliente Entregado la mercancia al cliente y facturado al cleinte por la mercancia. Diferentes casos de reclamacion Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion. Si existe una desviacion en el precio o las cantidades, se debera crear uan solicitud de correccion de la factura. Si no se genero una bonificaicon pactada, se genera una nota de abono (Nota de Credito). puede crear las devoluciones o una solicitud...

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Creado y Compartido por: Rodolfo Cardoso Alcaraz

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Mercadería defectuosa o factura incorrecta- cliente recibe abono Cliente devuelve mercadería - solicitud de devolución Desviación precio/cantidad - solicitud de corrección factura (crea con ref a doc facturación) Sin bonificación pactada - nota de crédito Se puede crear ND o NC con referencia a un pedido o a un doc de facturación SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO Contiene bloqueo de factura hasta verificación del tratamiento Sin referencia referencia a doc de facturación referencia a pedido DEVOLUCIONES referencia a doc de facturación referencia a pedido SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURA...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Tratamiento de Reclamaciones: Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta. Se Crean: Devoluciones, Nota de Cargo, Nota de Abono, Rectificacion de factura. Casos de Reclamacion: 1. Si el cliente devuelve la mercancia se genera una solicitud de devolucion. 2. Si existe desviación precio/cantidad se debe crear solicitud corrección de factura. 3. Si no se genero bonificación se genera nota de abono. Solicitud de Abono y Cargo: Se puede crear sin referencia a un doc. comercial, haciendo ref. a un doc. de facturación, haciendo ref. a un pedido de cliente. Para el abono se requiere una aprobación. Devoluciones: Se pueden crear con referencia a un doc de facturación, o un pedido.

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Creado y Compartido por: Alejandra Beltran Vega

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Como funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema, Segun el motivo por el cual se desean generar. Si existe lugar a la devolucion, se crean solicitud de cargo de nota debito o credito o rectificacion de la factura. Como se genera un solicitud de abono o cargo? SIn referencia a una operacion comercial anterior Haciendo referencia a un doc de facturacion o haciendo referencia a un pedido de cliente Debe introducirse el motivo del porque. Esta opcion contiene bloqueo de factura para que sea verificado por la personas que contenga los permisos de desbloquear la factura. Como se genera una devolución? en referencia a un doc de facturacion o aun pedido. Como se genera la anulación de factura? una factura puede ser anulada...

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Expert


Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Veamos a continuación cómo maneja SAP el proceso de tratamiento de reclamaciones. Procesos del tratamiento de reclamaciones: Pedido => Entrega => Documento facturación / Devoluciones => Solicitud de cargo / abono => Abono => Solicitud de corrección de factura. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente ó Entregado la mercancía al cliente,...

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Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

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SAP Expert


Lección 3 1- Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es válido, recibe un abono. - Devoluciones: (RE-Devolución): con referencia a: - Pedido - Factura - Solicitud de cargo (L2-Solicitud nota cargo) - Nota de débito - con referencia a: - Pedido - Factura - Solicitud de Abono:(G2-Sol.Abono (Nta créd)) - Nota de Crédito: con referencia a: - Factura - Solicitud de corrección de factura (RK-Sol.correc.de fact.): con referencia a: - Factura Siempre y cuando se haya: - Creado el pedido - Entrega al cliente - Facturado Se da cuando - Cliente devuelve la mercancía...

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert

Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercaderia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, depués de haber: Creado un pedido de cliente. Entregado la mercancia al cliente, y facturado al cliente por la mercancia. *- Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (ND) o de abono (NC), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. - Solicitud de Abono y Cargo. *- Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: Sin referencia a una operación...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Master

TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente; entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. Solicitud de abono y cargo Se pueden crear: - Sin referencia a una operación comercial - Haciendo referencia a un documento de facturación - Haciendo referencia a un pedido del cliente A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo. Esta solicitud contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP Master

TRATAMIENTO POR RECLAMACIONES: Las cuales se dan por: devoluciones solicitud de carga o abono abono corrección de factura. Esto se da despues de crear un pedido, haber entregado la mercancía y facturado al cliente por la mercancía. Se pueden generar notas con referencia a un pedido o documento de facturación. La solicitud de corrección se realiz con referencia al documento de facturación. Las notas y correciones nacen bloqueadas porque se requiere verificación y autorización para dichas actividades. Socilicitudes de abonos y cargos: Se realizan sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo referencia a un documento de facturación o haciendo...

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Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Tratamiento de reclamaciones. El tratamiento de reclamación se lleva a cabo cuando la mercancías dada esta defectuosa o la factura creada es incorrecta. Las devoluciones, solicitudes de nota de cargo y de abono se crean cuando ya han sido creado un pedido de cliente y entregado la mercancías al mismo, y facturado por la mercancía. Las devoluciones o nota de débito o de crédito se crean con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. Las solicitudes de abono y cargo se crean; sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo referencia a un documento de facturación o haciendo referencia a un pedido de cliente. Para que se pueda crear un abono, el...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

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