PROMO JULIO en CVOSOFT United States Of America: 💎Calidad, 🔥Bonificaciones, 🥶Precios Congelados y MÁS!

 X 

✒️SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

SAP SD La interfase SD/FI

UNIDAD 5

Conexión con Gestión Financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que se cree el documento contable se puede modificar los siguientes datos en la factura:

  • Fecha de facturación
  • Determinación de precios
  • Determinación de cuentas
  • Determinación de mensajes

Bloqueo de contabilización: Se utiliza para que no se realice el traspaso a contabilidad de forma automática o para la verificación de errores en la determinación de cuentas. En algunas localizaciones se utiliza para cancelar la creación del documento contable hasta que se reciba (a través de una interfaz), datos de un ente fiscal. Para liberar la factura se usa la transacción VFX3,

Números de referencia y números de asignación:

  • El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza en la compensación, puesto que representa el número de factura legal. En Perú es el número legal determinado por la SUNAT.
  • El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para clasificación de partidas individuales.

Se puede definir qué número adopta como número de referencia o de asignación en la factura:

  • A-> Número de pedido de compras
  • B-> Número de pedido de cliente
  • C-> Número de entrega
  • D-> Número de entrega externa
  • E-> Número de documento de facturación
  • F-> SI existe, número de entrega externo; sino número de entrega

Números de referencia en listas de facturas: Antes de reunir los documentos de facturación, éstos deben estar contabilizados en la gestión financiera. Cuando se realizó en FI, se copia en la referencia el número que se haya deseado gracias al control de copia. Cuando la lista de facturas se crea el número de las facturas individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.

Clases de documento por operación: Por estándar todos los documentos generados desde comercial generan un documento RV en FI. Puede cambiarse por ejemplo F2 a DR, G2 a DG o L2 a NN, si no se pone nada toma RV.

Central/ Sucursales: Desde FI, es posible actualizar el maestro, en el segmento de Sociedad, y realizar una asignación entre dos clientes para asociarlos como una central y sus sucursales. Esta relación desde SD se da por una función interlocutor, haciendo posible que la sucursal del segmento de contabilidad actúe como solicitante. Se puede utilizar el campo Sucursal/Central en la clase de factura, para indicar si es el solicitante o el responsable de pago el que va en el campo KUNNR de la cabecera de la factura.

Contabilizaciones negativas: En el estándar, la contabilización de anulaciones o cancelaciones se efectúan realizando un contra asiento o contra documento en la gestión financiera. El asiento se efectúa con el mismo sentido (debe/haber) en la partida doble pero con signos opuestos. Para poder hacer las anulaciones así se debe fijar el campo Contabilización negativa para la clase de factura y fijar varios parámetros:

  • La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas
  • La clase de documento asignada a la clase de factura debe permitir contabilizaciones negativas.

Abonos con fecha valor: El control de cómo se procede en la fijación de una fecha del abono, se lleva a cado mediante el campo Abono con fecha valor, en el customizing de la clase de factura.

  • Si el indicador esta en blanco el abono vence inmediatamente con la fecha de la factura
  • Si el campo se encuentra tildado en la clase de factura para el abono, el documento de facturación de referencia no se ha compensado y si la fecha base para plazo de pago de la factura base es posterior a la fecha de factura del abono (campo VALDT, fecha valor). Si la fecha base para plazo de pago de la factura de referencia es anterior a la fecha de factura actual del abono, no se efectúa ningún traspaso.

TRX para liberacion de bloque de contabilizacion;

-desde la trx VF03 con el numero de factura y la banderita verde de la barra.

-desde la trx VFX3 colocando los filtros correspondientes, ejecutando, marcando la linea del documento a liberar y darle banderita verde de la barra.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Enrique Leguizamon Luchin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Senior

Enrique Leguizamon Luchin

Profesión: Tic - Paraguay - Legajo: PV56L

✒️Autor de: 96 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Enrique Leguizamon

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La interfase SD/FI" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera a. Fecha de facturación b. Determinación de precios c. Determinación de cuentas d. Determinación de mensajes 2. Bloqueo de contabilizaciónn 3. Números de referencia y números de asignación 4. Números de referencia en lista de facturas 5. Clases de documento por operación 6. Central / Sucursal 7. Contabilizaciones negativas 8. Abonos con fecha valor 9 Customizing y función del bloqueo de contabilización 10. Resumen de la lección

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INTERFASE SD/FI CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Comercial traspasa los datos a gestión financiera y contabiliza en las cuentas seleccionadas. Una vez transferidos los datos solo se podrá modificar la determinación de mensaje BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN Para una clase de factura. Ciertos países se bloquea hasta que se reciba datos de un ente fiscal NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Referencia: Se encuentra en la cabecera del doc contable y se utiliza para la compensación (# fact legal) Asignación: se encuentra a nivel de posición de deudor y se utiliza para clasificación de partidas individuales NÚMEROS DE REFERENCIA...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Isabel Madera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

¿Qué característica sobre la interfase de SD/FI de las siguientes es correcta? El sistema puede completar automaticamente los campos de numeros de referencia de numero de asignacion del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. el numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion, puesto que representa el numero de factura legal Crear un bloqueo de contabilización evita la generación de documentos de contabilidad financiera pero, en su lugar, se crean documentos CO Apunte Creado OK - Iniciar Edición

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Brayan Leonardo Castillo Olmos / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


LA INTERFASE SD/FI La conexion con gestión financiera Antes de que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturación Determinación de Precios Determinación de Cuentas Determinación de Mensajes Luego de transferido solo se podran modificar los datos de determinación de mensaje. Los Numeros de referencia y numeros de asignación El sistema puede completar automaticamente los campos de Numeros de referencia y asignación del documento contable, con los numeros de los documentos de comercial. El numero de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación, representa...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jeisson Alejandro Sarmiento Salgado / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

INTERFASE SD/FI. El sistema comercial traspasa los datos de la facturación a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: - Fecha de facturación. - Determinación de precios. - Determinación de cuentas. - Determinación de mensajes. Cuando se haya transferido a Contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje. Bloqueo de Contabilización. Si no se desea que la factura se contabilice en automático, se puede asignar a la clase de factura un bloqueo de contabilización....

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Bladimir Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de la factura, los abonos (crédito) y las notas de cargo (débito), a gestión financiera y contabiliza las cuentas que correspondan. Antes de crear el documento contable se pueden modificar de la factura los siguientes datos: - Fecha de facturación - Determinación de precios - Determinación de cuentas - Determinación de mensajes Luego solo se podán modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Se puede realizar para una determinada clase de factura. Al realizar la contabilización, se contabiliza todo o nada. Puede completar automáticamente...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jose Miguel Sanchez Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Lección 8: La interfase SD/FI El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Cuando el documento de facturación se haya transferido a la contabilidad sólo se podrán modificar los datos de determinación de mensaje y no otros campos. La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. En caso de que no se requiera que se realice automaticamente, se puede fijar un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura de esta manera la contabilidad sólo se verá reflejada, se si...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maribel Munoz Tobon / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert



INTERFASE SD/FI Antes de que el documento contable se haya creado, se pueden modificar los siguientes datos de la factura: Fecha facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes. Es posible fijar un bloqueo para que al contabilizar la factura, esta no genera el documento contable y vuelque a FI. Números de referencia y asignación El sistema puede completar de forma automática, los números de referencia y asignación. El número de referencia, se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para compensación, es al número de factura lega. El número de asiginación, se encuentra...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

La interfase SD/FI 1. La conexion con gestion financiera: El sistema comercial traspasa los datos de la facturacion ( facturas, abonos y cargos), a Gestion Financiera y realiza la contabilizacion en las cuentas seleccionadas por la detrminacion de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: Fecha de facturacion Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de mensajes 2. El bloqueo de contabilizacion: La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automaticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automaticamente, para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilizacion...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


LA INTERFASE SD/FI En esta lecciòn aprenderemos otras funciones especiales de la interfase entre los departamentos Comercial y Gestiòn financiera. 1 - LA CONEXIÒN CON GESTIÒN FINANCIERA El sistema comercial traspasa los datos de la facturaciòn (facturas, abonos y cargos), a gestiòn Financiera y realiza la contabilizaciòn en las cuentas seleccionadas por la determinaciòn de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura : > Fecha de facturaciòn > Determinaciòn de precios > Determinaciòn de cuentas > Determinaciòn de mensajes Cuando el documento de facturaciòn se haya transferido...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Adriana Sabrina Araujo

 


 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

Buscador de Publicaciones:

 


 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!