✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explícita
Los documento que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introdución manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función Seleción de posición en facturación.
Pool de facturación
La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, má bien, la Facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección, indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
Tras grabar, puede visualizar el log para qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o qué errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:
- número de documento de ventas
- área de ventas
- puesto de expedición
Como nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que prporciona el log de errores.
Crear la facturación em fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las enttregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fechas facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso de fondo
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
- En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios job de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesados y conseguir una mejor utilización del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bako un número de proceso colectivo.
A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Anulación de un proceso colectivo de facturación
Para anular un proceso colectivo de facturación seleciones:
>SAP Easy Acces
|->Lógistica
|-> Comercial
|-> Facturación
|-> Sistema de información
|-> Documento de facturación
|-> Log de proceso colectivo
|-> Documentos
|-> Anular todo
Interfase de facturación general
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los regsitros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)..
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Camila P?rez F?bregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Camila P?rez F?bregas
Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Camila P?rez