Una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Con los distintos libros se pueden obtener balances con diferentes criterios de valuación. Por ejemplo balance con normas locales de un determinado país y balances valuados bajo normas internacionales.
La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. Es decir, siempre hay por lo menos un libro. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT.
Características de los libros son:
Solo puede definirse unlibro como libro principal y múltiples libros paralelos o no principales.
El libro principal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad.
El libro principal gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales) que se asignan a la sociedad, en cambio a los libros paralelos se les definen sus propias monedas adicionales.
El libro principal utiliza la variante de ejercicio fiscal y la variante de periodos de contabilización que se le asignan a la sociedad. A los libros paralelos se les puede asignar una variante de ejercicio diferente de la asignada a la sociedad.
Solo se contabilizan en CO los valores del libro principal.
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Introducción a la Nueva Contabilidad - Múltiples Ledger - Balances contables por cualquier característica - Desglose de documentos para obtener balances por características - Transparencia y uniformidad - Aceleración de cierres de periodos Tabla - FAGLFLEXT - Nueva GLT0 Antigua tabla COFIT - Tabla ledger de reconciliación GLFUNCT - Tabla ledger de método de cortes de ventas Ejemplo de los nuevos campos estándar: - Centro de costo - Centro de beneficio - Segmento - Area funcional Activación de la Nueva Contabilidad Para activar la nueva contabilidad del libro mayor, se debe hacer utilizando la transacción del customizing FAGL-ACTIVATION - El indicador de activación...
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SAP Master
Dentro del modulo MM encontre divisiones adicionales a las propustas como las siguientes: Gestion de servicios (SRV) Modificacion de precio de material (IV-MP) Valoracion de balance (IM-VP) Calculo de coste real/Ledger de materiales (CO-PC-ACT) Actualizacion de cuenta EM/RF (IV-CA) Sistemas de informacion (IS)
Cordial saludo. agradezco a cvosoft por ampliar mis conocimientos en sap
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SAP Master
CONCEPTOS VALIDOS DEL SISTEMA: Datos maestros y Transacciones * Elementos Organizativos: se asigna una estructura organizativa * Datos Maestros: crean forma centralizada - organizativo en vistas * Transacciones: ejecutan procesos empresariales ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FI: * Mandante: nivel mas alto jerarquicamente de mySAP ERP Financials, datos se ingresan por aqui * Sociedad FI: fines externos, es una entidad financiera y se define para operar * Divisiones: fines internos, areas independientes, generar informacion por cada unidad de negocio OTRAS CARACTERISTICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL * Moneda: definir moneda para la sociedad. SAP es un multimonetario lleva contabilidad en 3 monedas * Ejercicio contable: asignar periodos...
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
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SAP Master
TIP Audio 1: Crear un Ledger luego de haber salido en productivo y estar operando en el sistema es muy sencillo. Hay una transacción que permite copiar del Ledger principal todos los movimientos al nuevo ledger.En el momento en que transportamos la orden todos los movimientos nuevos que se contabiliza en el Ledger principal se creará también en el nuevo ledger paralelo, con la transacción GLGCU1 podremos copiar todos los movimientos anteriores, de hecho podremos copiar o delimitarlos por ejercicio e incluso por número de documento. TIP Audio 2: Es recomendable asignar siempre los 6 escenarios, quizás en un primer momento los datos no sean necesarios, pero la actualización de los 6 escenarios...
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SAP Expert
New GL o New Libro Mayor: permite crear ledger paralelos, un ledger principal dónde se lleva la contabilidad propia del país y un segundo libro copia del principal que permite ajustes. Pueden tener ejercicios diferentes, monedas distintas. SAP FI permite obtener Balances y contabilidad. SAP CO permite medir costos para toma de decisiones, soporta varias sociedades. ...
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SAP Junior
Cuando se realiza una recontabilización o traspaso en la contabilidad interna (CO), se utilza la misma clase de costo de la transacción original y lo único que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si la transacción original utilizó una clase de costo o una cuenta de ingresos erronea, se debe corregir desde la transacción, es decir desde la contabilidad externa FI, para que luego impacte en Controlling. La transacción KB61 que tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso a CO. El ajuste realizado es solo a nivel de contabilidad de Gestión y no de contabilidad FI, es decir, que el documento contable original de FI no se modifica...
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SAP Senior
Contabilizaciones manuales de costos e ingresos. Recontabilizaciones: Para contabilizar ajustes(correciones) de clase de costo primarias. Cuando se usa en CO se utiliza la misma clase de costo que la transaccion original y se transfiere al objeto de imputación correcto. Si se utilizo una clase de costo o una cta de ingresos errónea se debe de corregir desde FI para que despues vaya a CO . El sistema no controla si existe saldo en el objeto de imputación, por lo que puede quedar saldo negativo. Tanto el receptor como el emiro obtiene partidas correspodientes al ajuste. Se puede contabilizar en un objeto de imputación en FI y mediante una norma o regla se asigna a los verdaderos objetos de costos mediante traspasos....
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SAP SemiSenior
Apunte Creado OK - Iniciar Edición CIERRES E INFORMES CIERRES: Hay tareas de reconciliacion que ya no son necesarios por lo tanto el cierre es mucho mas rapido y sencillo. VENTAJAS: Se ejecuta en modo on line No son necesarios los Jobs Se reduce el tiempo de ejecucion Se puede ejecutar en cualquier momento ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES Nueva transaccion: FAGL_EHP4_T001B_COFI TABLA: T001B Se agrega una nueva columna para el cierre de periodos de controlling INTERVALOS DE PERIODO Periodo 1 y 2 : Se utilizan para todos los procesos de contabilizacion normales en periodos regulares y extraordinarios. Periodo 1: Se puede indicar un grupo de autorizacion, asi x ejemplo durante el cierre se puede asignar a determinados usuarios para que...
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SAP Senior
Contabilizaciones manuales de costos e ingresos: Es posible contabilizar ajustes de clase de costo primarias e ingresos usando recontabilizaciones. Se usa principalmente para corregir errores de contabilizacion. Cuando se hace una recontabilizacion en la contabilidad interna se utiliza la misma clase de costo de la transaccion original lo unico que se hace es transferir al objeto de imputacion correcto. Si la transaccion original utilizo una clase de costo erronea o una cuenta de ingresos erronea, se debe corregir desde la transaccion, o sea desde la contabilidad externa FI, para que luego impacte en controlling. La transaccion KB61, tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso. Es posible cuando se...
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