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✒️SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

SAP FI La anulación de documentos

UNIDAD 2 - TEMA 7 - ANULACIÓN DE DOCUMENTOS

1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS.

Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Los documentos contables no se eliminan, sino que se anulan por medio de la contabilización de un contraasiento.

Hay que indicar el Motivo de Anulación que explique porqué se anula un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación.

El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación:

  • 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del doc. original que se está anulando.
  • 02 Anulación en periodo anterior: este motivo de anulación obliga a especificar una fecha de registro, que debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulación se utiliza cuando el doc. original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. Así, el doc. original se encuentra en un periodo contable y el asiento de anulación en otro.

2. ANULACIÓN INDIVIDUAL. Transacción FB08

Ruta: Finanzas - G.F. - L.M. - Documento - Anular

En esta transacción, se deben ingresar los datos claves que identifican al doc. y el motivo de anulación. Si el motivo es el 01, Anulación en periodo actual, no es necesario completar la fecha de contabilización de la anulación (si se hace, no lo tiene en cuenta), debido a que el motivo 01 toma la fecha del doc. que se está anulando.

Icono Visualizar antes de anular - muestra el doc. para ver si es el que se quiere anular. Flecha verde, regresa a la pantalla de anulación.

Se graba la operación con el botón guardar y el sistema arroja un mensaje con el número de doc. generado.

Si visualizamos el doc. que anulamos, vemos que se generó un campo que nos indica que dicho doc. fue anulado, el motivo de anulación y el número de doc. que lo anuló. Con doble clic sobre el número de doc. de anulación se accede a la visualización del doc. de anulación.

Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el doc. de anulación se puede general con una clase de doc. diferente. (ej. clase de doc. XK).

Este proceso de anulación sólo se puede realizar para los doc. contabilizados en el módulo FI. Puede ocurrir que revisando un reporte de partidas o un mayor veamos un movimiento que no corresponde y que sea necesario anular. Si fue ingresado por otro módulo debe anularse por el módulo que generó ese doc. Así, si se trata de una venta, debe anularse por el módulo SD. Si es una recepción de mercaderías, por el módulo MM. Incluso el módulo de Activo Fijo, hay transacciones específicas para anular operaciones hechas con las transacciones de activo fijo.

Visualizando documentos con la transacción FB03, con la opción de lista de doc. y con la ayuda del layout, podemos ver qué doc. han sido anulados o qué doc. son susceptibles de anulación. Con los filtros también se pueden excluir los doc. anulados o de anulación para obtener los doc. correctos, o en todo caso, dejar los anulados para ser analizados.

3. ANULACIÓN MASIVA. Transacción F.80

Ruta: Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Documento - Anular - Anulación masiva

Se puede realizar una anulación masiva de doc. siempre que lleven el mismo motivo de anulación.

En la transacción de anulación individual FB08, hay disponible un icono que lleva a la transacción de anulación masiva.

En la pantalla de Anulación de documentos en masa: Acceso, hay una serie de campos que se pueden utilizar para delimitar los doc. que se quieren anular.

Se puede utilizar el rango de números de doc. para filtrar en combinación con la clase de doc. Pero, esto dependerá de la información que posea el usuario sobre los doc. que debe anular.

El modo de anulación masiva se puede ejecutar en modo test para verificar que ningún doc. genere error. Los errores mas comunes son: haber sido anulado, estar compensado o formar parte de un circuito posterior.

Ejecutado el modo test, el reporte mostrará los doc. que son anulables y lo no anulables con detalle del error.

Posicionándose sobre un doc,, con el icono lupa se puede visualizar el doc. Presionando el icono Log,, muestra la lista de errores.

Si se subsanan los errores, o se desea anular los doc. que están en la lista de anulables, se ejecuta el reporte en modo real (se quita la tilde de modo test).

Si no se realiza ninguna corrección a los datos de la pantalla de selección que contiene los doc. anulables, desde esa misma pantalla, con el botón anular doc. se lleva a cabo la anulación.

Hecho el proceso, se muestra una lista de los doc. anulados y sus correspondientes doc. de anulación.

Nota: Las transacciones vistas en este tema son válidas para anular doc. que contengan posiciones, no sólo de cuentas de mayor, sino también de acreedores, deudores y/o activos fijos.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Anulación de Documentos. No se eliminan documentos contables en SAP, los mismos se anulan. Cuando anulamos un documentos, debemos ingresar el motivo de anulación. Anulación individual de documento: Tx. FB08 Anulación masiva de documentos: Tx. F.80

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Anulación de documentos: en SAP los documentos con errores se pueden anular, No se eliminan documentos contables. el sistema tiene parametrizado los siguientes motivos de anulacion: 1. anulación en período actual 2. anulación en período posterior: obliga a especificar una fecha de registración la cual debe encontrarse dentro del período contable. Anulación masiva todos los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación

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Anulación de Documentos.- Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Se puede realizar la Anulación Individual, Anulación Masiva. SAP también permite anular un lote de documentos, se pude anular masivamente siempre que todos los documentos pueden llevar el mismo motivo de la anulación.

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Leccción: Anulación de Documentos En el sistema se pueden realizar anulaciones de documentos, pero no se eliminan, se realiza una contra partida revirtiendo el efecto contable que se realizo. Para realizar esta acción tenemos dos opciones, como ser: 1- FB08 anulación individual en esta se coloca un número de documento, el motivo de la anulación y el ejercicio, aqui podemos observar en una vista previa si es el documento que se desea anular. 2- F.80 anulación en masa, nos permite realizar la anulación de varios documentos siempre y cuando cumplan la condición del mismo motivo de anulación. La anulación de documentos, se puede hacer para documentos de cuentas de mayor,...

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1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. En SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Motivos de anulación: 01 Anulación en periodo actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. 02 Anulación en periodo anterior: Se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo y el asiento de anulación en otro. 2. ANULACIÓN INDIVIDUAL: Transacción FB08....

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Unidad 2, Lecciòn: Anulacion de documentos. 1.- Anulaciòn de documentos: Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante que en SAP No se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversiòn de la contabilizaciòn por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulaciòn, este motivo de Anulaciòn controla la fecha de registro del documento de anulaciòn. 01 Anulaciòn en Periodo Actual; 02 Anulaciòn en periodo anterior. 2.- Anulaciòn individual (transacciòn FB08): en esta transacciòn se ingresa los datos claves del documento y el motivo de anulaciòn. Si el motivo...

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Anulación de Documentos En SAP los documentos contables no se eliminan, las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medío de un contrasentido. Al anular debe indicar el Motivo de Anulación 01 Anulación en Periodo Actual registra la anulación con la fecha del documento original. 02 Anulación en periodo anterior se debe registrar la fecha, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Anulación individual > Transacción FB08. se registra el numero de documento, la socidad, ejercicio, y motivo de anulación Se puede visualizar antes de anular. Anulación Masiva > Transacción F.80 se puede anular un lote de documentos...

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Toda anulación en SAP es por medio de un contra asiento y debe colocarse el motivo de la anulación, Sap trae parametrizado dos motivos de anulación los cuales son: 01 Anulación en período actual y 02. Para anulación en período anterior. Para anular un documento de forma idividual se usa la tx FB08 (documentos contabilizados únicamante en módulo FI, cada módulo anula sus documentos dentro del mismo), en esta se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. En la cabecera del documento se observa que está anulado, por lo general la clase de documento de anulación es XK. Sí usamos la transacción FB03, con opción...

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Creado y Compartido por: Yonathán Alexander Cruz Flores / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Anulación de documentos: Funcionalidad para reversar contabilización de documentos erróneos, se debe indicar un motivo de anulación, el sistema propone los siguientes motivos: 1.1 Anulación periodo actual: Anula con la misma fecha de documento original. 1.2 Anulación en periodo anterior: Obliga a especificar fecha de registro que debe estar dentro del periodo contable abierto, se usa cuando el documento original se contabilizó en un periodo ya cerrado. 2. Anulación individual A través de la tx FB08 se ingresan los datos claves y el motivo de anulación. Al revisar el documento anulado se tiene la información de que fue anulado...

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Creado y Compartido por: Jorge Alirio Carrillo García

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Anulación de Documentos Los documentos que se han contabilizado con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP no se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento. Al anular un documento se debe de indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El Motivo de Anulación también controla la fecha de registro de la anulación. SAP permite 2 motivos de anulación: 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se esta anulando. 02 Anulación en periodo anterior: este motivo...

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Creado y Compartido por: Antonio De Jesus Hernandez Oropeza

 


 

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