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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS MANUALES

2. PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

  • I. 1er PANTALLA: Dividida en 3 partes:
  • DATOS CABECERA: fecha, referencia, sociedad, moneda y Clase de doc q nos permite identificar si es una cobranza o un pago:
  • KZ: Doc de pago
  • DZ: Doc de cobranza
  • DATOS BANCARIOS/MEDIOS DE PAGO: como es MANUAL, se elige la CUENTA DE MAYOR q represente el medio de pago: efectivo, transferencia y cheque. Estas 2 últimas pueden estar representada por la misma cuenta de mayor.
  • CUENTA DE TERCEROS/SELECC DE PARTIDAS ABIERTAS: elegir acreedor o deudor .
  • II. Tratar PAs-> seleccionar los comprobantes pendientes para compensarlos con el pago o cobro correspondiente.
  • Se pone valor $1 en el importe en el pago a acreedores pues muchas veces se puede desconocer la cantidad exacta a pagar debido a: descuentos, impuestos. Luego el $1 se modifica en función de las partidas seleccionadas a pagar.
  • III. El sist traerá todas las PAs q tenga pendiente el acreedor q seleccionamos en la 3a sección de la 1a pantalla.

GRILLA DE PARTIDAS- SOLAPA ESTÁNDAR:

  • Núm de doc: el doc pendiente de compensar o cancelar
  • Clase de doc: factura, nota de crédito
  • Fecha de doc
  • Importe bruto: importe total
  • Importe pagado en parte: Si una partida tiene un pago parcial o aplicación de nota de crédito.
  • Descuento: importe de dscto por pronto pago
  • Porcentaje de descuento: por pronto pago

CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS

  • Partidas marcadas en AZUL= marcado para su cancelación.
  • Podemos marcar manualmente (doble clic sobre el importe) o con ayuda de los íconos "Activar/Desactivar partidas.

BARRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE PAs

  • marcar partida
  • marcar bloque/todas/desmarcar todas
  • ordenar partidas
  • buscar
  • importe bruto o neto
  • moneda de visualización
  • activar/desactivar PAs
  • Activar y desactivar Dsctos por pronto pago

STATUS DE TRATAMIENTO

  • Partidas-> es el total de docs pendientes de compensación, independientemente si están o no selecc para su compensación.
  • Visualización desde pos-> indica cuál es la 1a posición q se visualiza en pantalla.
  • Origen de diferencias-> clave para clasificar las dif entre importe entrado y partidas seleccionadas.
  • Importe entrado-> el q colocamos en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado.
  • Asignados-> sumatoria de las partidas seleccionadas
  • ÍCONO RESUMEN DE POSICIONES: Para ajustar el importe entrado si se necesita ingresar una cta de mayor adicional como gastos o retenciones.
  • ASTERÍSCO: El sist determina automáticamente el importe q corresponde al banco con base en las partidas selecc para su cancelación.
  • Motivos para ingresar otras posiciones de pagos: si queremos utilizar otro medio de pago.

SIMULAR

  • Seleccionamos todas las PAs-> Simular el asiento-> GRABAR
  • El sist determina automáticamente todas las claves de contabilización

3. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

  • Si nos encontramos ante facturas q poseen dsctos por pronto pago lo veremos al momento de elegir las PAs a cancelar.
  • A pesar de q una fact tenga dsctos, éstos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. -> Utilizar los íconos ACTIVAR o DESACTIVAR DPP.
  • En el campo ASIGNADOS contempla los dsctos. Ej. para una fact de 1000USD, en el campo asignados sale 970usd por el 3% de dscto
  • Seleccionamos las partidas-> ingresar importe correcto en la posición de BANCO considerando los dsctos. -> se puede utilizar el * para q el sist calcule automático.
  • Hay 2 formas de realizar el ASIENTO por los DESCUENTOS:
  • I. En una cuenta de resultado
  • II. Q se generen 2 ASIENTOS:
  1. Un doc por el PAGO el cual tendrá una posición adicional como si se hubiera cancelado una nota de crédito.
  2. Un doc con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA.

-----------------------------------------------------------------------------------------

BANCO $970.-

ACREED (compensación) $ 30.-

ACREED (KZ) $1,000.-

--------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación los asientos q cancelan la posición 002 del doc anterior:

ACREED (abono-KZ) $30.-

OTROS EGRESOS (AB) $30.-

(Porque ya no generé el gasto de $30.- porq tuve un descuento por esa cantidad por pronto pago)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Factura Acreed KR $1000.-

Otros Egresos Dscto Pronto Pago AB $ 30.-

Pago-Fac Acreed KZ $1000.-

Pago-NC Acreed KZ $ 30.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

  • Ingresarse a SAP asignándose al doc de pago q corresponde para llevar un CONTROL de los cheques EMITIDOS y necesarios posteriormente para la CONCIL BANCARIA.

5. TRANSACC DE PAGOS Y COBRANZAS MANUALES

  • PARA PAGOS: Transacc F-53-> FIN-> gestión-> acreed-> contabilización-> salida de pagos-> contabilizar
  • PARA COBRANZAS: Transacc F-28-> finan-> gestión-> Deudores-> contabilización-> entrada de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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