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✒️SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

SAP MM Creación del Documento sin Referencia

Creación de un documento de pedido sin referencia - Procedimiento

  • Ingresar la transacción ME21N la cual es para crear un nuevo pedido, ya se con o sin referencia.
  • Seleccionamos la clase de documento: siendo este el primer dato que debemos definir, campo que encontraremos en el extremo superior izquierdo de la pantalla, pudiendo optar por el tipo NB (estándar) o cualquier otro de la lista. La clase de documento que elijamos modificará el documento en las siguientes funcionalidades:

- Rango de números de los documentos.

- Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.).

- Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.).

- Relación con otros documentos del proceso de adquisición.

  • Completamos los datos solicitados:

- Cabecera del documento:

  1. Org. de compra: se indica la organización de compras responsable del proceso de aprovisionamiento.
  2. Grupo de compras: se especifica el grupo de compras asociado al responsable que conduce la operación.
  3. Sociedad: sociedad a la cual serán imputados todos los movimientos contables que genere el proceso de compras.
  4. Proveedor: código del proveedor a quién otorgamos la compra.

- Ítems del documento:

  1. Posición: corresponde a un número que comienza por 10 y se va incrementando.
  2. Código del material: código del material o servicio que se desea adquirir o contratar. SAP también permite incluir productos que no se encuentren registrados en el maestro de materiales, en este caso, se deja vacía la columna del código del material y se ingresa una descripción correspondiente.
  3. Cantidad: números de unidades a comprar, dependiendo de la unidad de medida que tenga este material (unidad, caja, kilogramos, etc.).
  4. Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería.
  5. Precio: precio que ha sido pactado con el proveedor.
  6. Centro: lugar físico para el cual se solicita el producto y donde deberá ser entregado por el proveedor.
  7. Almacén: indica que almacén dentro del centro recibirá la mercadería.
  8. Número de necesidad: número que agrupa varios documentos de compras generados para una aplicación determinada.
  9. Solicitante: nombre del interesado en la adquisición del proceso de compras.
  • Aceptamos los datos ingresados: una vez ingresados lo datos básicos mencionamos pulsaremos la tecla enter, mediante lo cual SAP analizará los datos actuales y validará la necesidad o no de otros adicionales o la presencia de errores. Por último utilizaremos el botón "verificar" para asegurarnos que la información ingresada no esta sujeta a ningún error. Luego guardamos el documento.

Creación de documentos con varios ítems

Para obtener un ítem idéntico a uno existente, solo tendremos que seleccionar el ítem que deseemos duplicar y presionar le botón "copiar posición" y observaremos que se habrá duplicado el ítem, al cual podremos modificar cualquiera de sus datos.

Bloqueo y desbloqueo, eliminación y recuperación de ítems

El procedimiento consiste en seleccionar el ítems y utilizar el botón "candado cerrado" para bloquearlo, o "cesto de residuos" para borrarlo, botones que encontraremos en la barra de herramientas de los ítems.

De manera similar si deseamos desbloquear o recuperar un ítem, lo seleccionamos y utilizamos el botón de desbloqueo "candado abierto" o el mismo botón del cesto de residuos pero seleccionando "anular borrado", quitaremos la marca del ítem y el mismo podrá ser nuevamente utilizado.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Eneileen Carolina Galindo Lozano

Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X

✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz

Certificación Académica de Eneileen Galindo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Creación del Documento sin Referencia" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA 1,1, Ingresar en la transacción correspondiente ME21N. Para crear un nuevo pedido, sea realizado con o sin referencia de otro documento. 1.1 Ruta para indicada para la creación de pedido mediante el menú a la transacción: - Menú de SAP - Logistica -Gestión de materiales -Compras -Pedido -Crear 1.2 Seleccionar la clase del documento. Se debe definir la clase, se puede elegir el tipó NB (estandar) o alguno de la lista desplegable del sistema. 1.3 Completar los datos que requieren los campos. 1,4 Aceptar los datos ingresados mediante la tecla ENTER

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Creado y Compartido por: Alonso Arizmendi / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA. ¿En que modificará las funcionalidades la Clase de documento que elijamos?. A continuación las más relevantes: Rango de números de los documentos (se podrían tener distintas numeraciones). Estado de los campos para el ingreso de los datos (opcional, obligatorio, etc.). Tipos de ítems posibles (normal, servicios, consignaciones, etc.) Relación con otros documentos del proceso de adquisición. La importancia de una buena gestión (creación, especificaciones, aprobaciones) de ésta etapa del proceso radica en que el documento será enviado al proveedor y constituirá el comprobante...

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Creado y Compartido por: Pablo Enrique Barraza Echeverria / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE COMPRA UNIDAD 6: LECCIÓN 3: Creación del documento sin referencia 1. Para crear un pedido sin referencia utilizamos la tx ME21N 2. Demos ingresar los datos del pedido manualmente 3. Se debe especificar obligatoriamente la Org. de Compras, Sociedad y proveedor 4. El num de necesidad puede ser asociado a una SolPed 5. Se puede duplicar la posición como en la SolPed

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP SemiSenior

Para la creación de un pedido sin referencia, es cuando se emite de manera manual sin tomar ninguna solped. para la elaboración de este, por lo que para crearlo se debe ingresar a la transacción ME21N y proceder a colocar la imputación en caso de ser una compra con imputación directa, o se coloca código de material en caso de tratarse de una reposición de stock. Se van llenando todos los datos de manera manual y efectuando todos los campos que son requeridos al momento de la creación del pedido, se selecciona la clase de documento esto es algo requerido al inicio de la creación. Pueden ser omitidos, al momento de creación el almacén, número de necesidad entre...

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Creado y Compartido por: Narvelys Mayerling Gutierrez Blanco

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SAP Master

CREACIÓN DE PEDIDO SIN REFERENCIA - PROCEDIMIENTO 1. ingresar la transacción ME21N 2. Sleccionamos la clase de documento: Ej. NB (estándar) 3. Completamos datos Cabecera del documento: Org. de compra, Grupo de compras, Sociedad, Proveedor Ítems del documento: Posición (10, 20, etc), Código de material (o descripción en caso de no existir en el Maestro de Materiales) Cantidad: unidades a comprar Fecha de entrega: fecha en que el solicitante necesita recibir el material Precio: precio pactado con el proveedor Centro: lugar físico donde se entregará el producto Alamacén N° de necesidad: referencia asociada a una necesidad de adquisición...

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Creado y Compartido por: Nelson Marquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

La creación de un documento de pedido nuevo sin referencia tiene un principio muy similar a lo que vimos en la creación de SolPed, tomando como en primer lugar los datos de cabecera que son datos a nivel general del documento, iniciando por el tipo de documento, seguido del proveedor al cual se le ha otorgado la compra y luego los datos de cabecera, principalmente lo concerniente al grupo de compras, organización de compras, sociedad, estrategias de liberación, fechas de entrega etc. El proceso para la creación del documento es muy similar ya que para la adición de ítems o posiciones tendremos el mismo esquema usado en la SolPed, la imputación y tipo de ítem, código de material,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Creación del Pedido sin referencia: Se ingresa con la tx "ME21N". Seleccionar la clase de documento: Para el ejemplo planteado se tomará DJF E-SAP-Pedido. Cabecera del documento: Completar los datos de Organización de compra, grupo de compras, sociedad y proveedor. Ítem del documento: Completar los datos de Posición, material, cantidad, fecha de entrega, centro, almacén, n° de necesidad, solicitante. Aceptar los datos ingresados: Para este ejemplo, el sistema emitirá un mensaje de error en donde solicitará el proveedor y el importe, que son obligatorios. Verificar los datos ingresados: En el ejemplo se emitirá un mensaje de advertencia. ...

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Crear Documento sin referencia: para este caso utilizaremos la transacción ME21N. A diferencia de los documentos creados por referencia, en este tipo no se heredara ningún dato o información sino que todo lo requerido lo indicaremos manualmente. De acuerdo al Tipo de documento seleccionado: Determina el Rengo del numero de Documento. Estado de los Campos (Opcionales, Obligatorios,). Tipos de Items disponibles. Otros documentos enlazados. Mientras un item este bloqueado o marcado para borra, no podrá ser modificado o utilizado en ninguna actividad. El item solo esta "marcado para borrado", sin embargo no desaparecera del documento ni de la base de datos de SAP. Los Items borrados o bloqueados conservan los...

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Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

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SAP SemiSenior

CREACIÓN DEL DOCUMENTO SIN REFERENCIA Procedimiento Ingresar la transacción ME21N ( nuevo pedido) Seleccionamos la clase de documento ( estándar NB o de la lista) Completamos los datos( cabecera , ítems del documento) Aceptamos los datos ingresados ( tecla " enter" para validar y actualizar datos) Creación con varios ítems Seleccionamos un ítems ,presionamos "copiar posición" y se duplicará el ítems con otro idéntico , al cual podremos modificar. Bloqueo, desbloqueo, eliminación y recuperación de ítem Bloqueo y eliminación ítem: seleccionamos ítem y utilizamos botón "...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Junior

Creación de un Pedido sin referencia: -Ingresar manualmente la información en cada campo del pedido. De acuerdo al tipo de documento seleccionado: 1.Determinamos el rango del número de documento. 2.Estado de los campos (opcionales,obligatorios,etc ) 3.Tipos de items disponibles 4.Otros documentos enlazados -Los item pueden ser copiados y modificados de acuerdo a las necesidades del documento para agilizar el proceso -Los item pueden ser marcados como eliminados ó Bloqueados: 1. Mientras se encuentre marcado con alguna de las dos condiciones el item no puede ser modificado ni utilizado en ninguna actividad. 2. El hecho que un item sea marcado como borrado no quiere decir que el mismo sera elimanado de la base de datos...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

 


 

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