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✒️SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

SAP MM Descripción y Características de la Facturación

1. Tipos de Documentos.

1.1. Entrada y Verificación de Factura - Generalidades. Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor en la que se procede a verificar y registrar su información en el sistema basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería.

1.1.1. Pedido de Compra. Es la información de lo solicitado para ambos ítems y las Entradas de Mercadería asociadas.

1.1.2. Entrada de Mercadería. Se asocia los datos con la información del Pedido de origen.

1.2 Factura. Con la TX MIRO se verifican y registran las facturas de proveedores con el objetivo de ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.

Escenarios en un proceso de negocio.

  • El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
  • El proveedor factura solo algunos de los ítems recibidos.
  • El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
  • El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería).

Como aclaración se puede decir que, una misma posición de Pedido puede tener asociadas más de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.

Se "VERIFICA" el procedimiento de registro de una factura de proveedor en el módulo MM y no en el de FI, porque el objetivo es que el sistema revise la información de la factura respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en caso de que todo cumpla con los requisitos definidos SAP permitirá su registro definitivo y su posterior pago.

Con la TX ME23N se ingresa la factura asociada a un Pedido y con la TX MIR4 se ingresa directamente a la Factura para crearla y en ella se requerirá la siguiente información:

  • Fecha de Factura. Es la fecha del presente documento entregado por el proveedor.
  • Fecha Contabilización. Es la fecha que debemos registrar en la contabilidad del documento generado.
  • Referencia. Se ingresará el número de factura del proveedor.
  • Importe. Es el valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
  • Calc. Impuestos. Si tildamos esta opción, al pulsar ENTER el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso "V1"), NOTA. si el valor no coincide exactamente se podría dejar este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
  • Importe impuesto. Debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
  • Texto de Factura. Permite ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
  • Documento de origen. En el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 Pedido...") se ingresa el número de pedido que asociaremos a la Factura.

A pesar de ser un proceso simple, el éxito del procedimiento esta ligado a la información ingresada al sistema como a la parametrización asociada. Algunos de estos objetos son:

  • Periodo MM y FI para el registro de movimiento abierto.
  • Indicador de impuesto.
  • Condición de pago.
  • Proveedor habilitado para aceptar documentos contables.
  • División.
  • Nivel de Tesorería.
  • Cuentas contables a utilizar.

1.3. Abono (Nota de Crédito). Es similar al caso anterior, pero de sentido contrario, a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo "FACTURA".

El nuevo documento (Abono) cancela lo ingresado al sistema con la Factura previa y SAP permite cancelar parcialmente este documento de esta manera y se puede verificar, los campos para ingreso de las cantidades e importes están disponibles para ser modificados.

1.4. Cargo Posterior. Son importes que se imputan a la operación pero no impactan en las cantidades facturadas, por ejemplo, el proveedor que nos ha entregado la mercadería, hemos registrado su factura y posteriormente nos envía un cargo por flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.

Observación 1. Solo se podrá ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.

Observación 2. Aunque el sistema proponga varias líneas en la factura (dependiendo de las posiciones del pedido), solo serán consideradas aquellas que queden seleccionadas.

En el "Historial de Pedido" se ve la imputación del pedido correspondiente.

1.5. Descargo Posterior. Su registro nos genera un crédito con el proveedor (en vez de un débito), osea, su importe se descontará del importe que adeudamos al mismo, por ejemplo, si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado, hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura.

Observación. Solo se puede ingresar este tipo de actividad si ya se hubiera registrado la factura anteriormente.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Nelson Marcelo Zanabria Rios

Bolivia - Legajo: MZ98G

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.

Certificación Académica de Nelson Zanabria

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Descripción y Características de la Facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 2: Descripción y características de la facturación 1. En la entrada de mercancías es en donde se observa la información de lo solicitado 2. Para ingresar la factura se utiliza la transacción MIRO 3. La transacción ME23N nos permite ingresar al pedido y revisar la factura logística asociada 4. Si queremos ingresar a la ver la factura directamente ingresamos a la transacción MIR4 5. El abono o nota de crédito nos permite cancelar total o parcialmente lo ingresado con una factura 6. El cargo posterior es el importe que se imputa a una operación pero que no impactan en las cantidades facturadas...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP Expert

Descripción y características de la facturación viernes, 15 de septiembre de 2017 2:57 p. m.

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Creado y Compartido por: Miguel Angel Pineda Vela

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Audio 8.2.1: Características y peculiaridades del procedimiento de verificación de la factura. No es necesario recordar todos los conceptos, pero sí de utilidad como usuario de SAP recordar los principios generales y los procedimientos. Audio 8.2.2: En el contenido restante de la lección encontrarás un detalle de los tipos de documentos que pueden ser generados y asociados a las facturas, estos son el abono o nota de crédito, cuya finalidad es la cancelación total o parcial de la factura, utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego. Por último, cargo y descargo posterior que será utilizado cuando existan actividades como resultados de movimientos de los importes,...

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

Sap mm descripción y características de la facturación el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo de las facturas de un Pedido Información requerida para su gestión y creación de documentos FI Interacción con otros documentos o módulos del sistema Procedimiento de creación de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.) Concepto de cancelación parcial o completa...

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Creado y Compartido por: Mileidy Herrera / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de documento: Entrada y verificación de la factura – Generalidades: Se refiere a la operación inmediata la cual a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: Ingresando a la transacción MIRO verificamos y registramos las facturas de los proveedores. El objetivo es ingresar al sistema la obligación del pago al proveedor. Hay que tener en consideración a tener en cuenta es que una misma posición del Pedido podrá tener asociada más de una...

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Creado y Compartido por: Daniel Morales

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Descripción y Características de la Facturación 1 | Tipos de Documentos 1.1 - Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación. El sistema recoge los datos relevantes para la Facturación de los Documentos de Pedido, EM y los compara con los datos de una Factura del proveedor entrante. Ingresando a la transacción ME23N, visualizar replica de ingreso de una Factura basada en un Pedido, en la solapa "Historial de pedido". De tal forma para la EM asociado, ingresando a la transacción MIGO. En los campos de los Ítems se han reubicado con el fin de asociar los datos...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipos de documentos -Entrada y verificación de factura - Generalidades Se refiere a la operación donde una vez que recibe la factura del proveedor, se procede a su verificación y registro de su información basándose en el pedido y la entrada de mercadería. Se deben de tener en cuenta tanto el pedido de compra como la entrada de mercadería para poder registrar la factura. La transacción para registrar y verificar las facturas de proveedores es MIRO. Se ingresa a la transacción MIRO para verificar y registrar las facturas de proveedores, su objetivo es ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Descripción y características de la facturación Tipo de documentos Entrada y verificación de factura – Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de Mercadería. Factura Ingresando en la transacción MIRO verificamos y registramos factura de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Para ingresar directamente a la factura utilizamos la...

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Creado y Compartido por: Luisa Fernanda Alvarez Valecia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Descripción y Características de la Facturación 1- Tipos de Documentos En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial. Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso. 1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería. 1.1.1- Pedido de Compra...

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Creado y Compartido por: Silvina Del Valle Almaraz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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