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✒️SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

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Información principal del Documento

1. Información de los Documentos

Se analizarán los datos más importantes que utilizaremos al crear pedidos. Para esto se utilizará la transacción visualizar pedido (ME23N)

Nota: Si se quiere saber la información de un campo pulsar la tecla F1

Consejo: Si se requiere ver el código de la Clase de Documento se puede mostrar en (Ajustes Dispos local, Opciones-Experto)

  • Datos del Encabezado

Numero de Documento: Cada documento tendrá un código único que lo identifica y el que tendrá asociada la información guardada. Puede ser la estándar por SAP y una adoptada por la empresa

Clase de Documento: Cuando se crea el documento se debe seleccionar una clase de documento que estará asociada. (UB,DB,NB,FO). La clase NB es la Estándar por SAP, pero SAP permite la creación de varias clases de documentos.

  • Datos de Organización (Org. Compras, Grupo de Compras, Sociedad): Estos datos serán válidos para todo el documento

Entrega Factura (Pestaña)

  • Condición de Pago: Código de la condición de pago pactada con el proveedor
  • Incoterms: Reglas a nivel internacional, estas son sometidas al vendedor y el comprador para las transacciones comerciales
  • Moneda: Moneda del documento que será aplicable a los ítems (SAP permite ingresar valores de estos en otras monedas por lo que SAP se encarga de hacer la conversión)
  • Tipo de Cambio: Valor de conversión entre la moneda local (De la sociedad del pedido) y la del documento

Textos

  • Textos: Existen varios conceptos (Texto de Cabecera, Nota de Cabecera, etc.). Este nos indica conceptos de textos o aclaraciones que se incluirán en la cabecera del documento

Dirección

  • Dirección: Indica los datos comerciales del proveedor (Teléfono, Ciudad, Dirección, etc.).

Estrategia de Liberación

  • Estrategia de Liberación: Informa sobre la estrategia de liberación asignada al documento (Todo el documento), los niveles de aprobación (En caso de ser solo 1) y el estado de cada uno de ellos (Pendiente o Aprobado)

Datos de los Ítems

Datos del Material (Pestañas)

  • Lote: Es el código asociado al material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica (Productos Farmacéuticos y Alimenticios)
  • Grupo Artículos: Es un dato para agrupar materiales o servicios.
  • Mat.prov: Hace referencia al código utilizado por el proveedor para un artículo o servicio. Ejemplo (Articulo Carpeta puede englobar en un solo código - Diversos Colores, Tamaños, Cantidad de anillos etc.).

Cantidades/Pesos

  • Cantidad: Es la única cantidad solicitada al proveedor en el documento actual
  • Cantidad pedida en UM almacén: Hace referencia a la cantidad en que las unidades definidas en SAP podrían diferir de las utilidades por el proveedor
  • Unidad Pedido / Precio: Establece la relación de precios considerando las unidades mencionadas anteriormente
  • Unidad Pedido / Almacén: Indica la relación entre Unidades Solicitadas y las empleadas en el almacén

Reparto

  • Reparto: Permite que el total de unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y cantidades

Entrega: Se definen las condiciones de entrega

  • Tol.Exc.Sum: Se indica mediante un porcentaje el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la cantidad solicitada
  • TolSumIncomp: Porcentaje de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la cantidad pedida
  • Tipo de Stocks: Se indica si la mercadería al ser recibida podrá ser utilizada directamente o se deberá esperar a un proceso de control de calidad.
  • Plaz.Entre.Prev: Es la cantidad de días en que se tiene previsto recibir la mercadería.(Basada en la info del material y el proveedor)
  • TmpoTratEM: Indica los días que demora la compañía hacer el trámite físico y administrativo de recepción de la mercadería
  • Entrada Mcia: Indica que este pedido espera una entrada de mercancía
  • EM no valorada: Define que, al recibir la mercadería, la posición no será valorizada y por tanto no incrementará el valor del inventario
  • Entrega Final: Cuando el campo tenga la tilde, se impedirá nuevos movimientos al stock asociados en esta posición (Puede ser manual o automático).

Factura:

  • Recep Factura: Cuando se tilda este campo se indica que dentro del proceso de compras deberá ser recibida y verificada la factura del proveedor
  • Factura Final: Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas asociadas a las posiciones
  • VerFactEM: Cuando es tildado esta opción indica al sistema que debe ser efectuada la entrada de mercadería y luego la verificar la factura a partir de la misma.
  • Ind. Impuestos: Se indicará el código de IVA correspondiente al proveedor y tipo de operación

Condiciones

  • Condiciones: Esta sección de ítem involucra todos los conceptos formadores del costo, para incluir conceptos del valor del ítem como su precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros y más.

Dirección de Entrega

  • Dirección: Especifica la dirección en la que proveedor deberá entregar la mercadería o prestar el servicio. Por lo regular es para la dirección del "Centro" que origina la compra, aunque existen casos como la subcontratación

2. Valores Propuestos

Estos son valores asociados a la cabecera o posición del pedido que el sistema guarda y coloca en el pedido de manera automática con la opción de poderse modificar en cualquier momento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Sonia Lucia Fuentes Sanabria

Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C

✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.

Certificación Académica de Sonia Fuentes

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP Senior

Copiar y pegar dirección en nueva ventana: http://www.xmind.net/m/DB8Q/ Para visualizar datos de los pedidos ejecutamos la transacción ME23N. En Cabecera de Documento, encontramos información que afecta todo el documento; En Datos de Item o de posiciones, donde se encuentra los datos relacionados a los maestros de materiales y de los precios y cantidades pedidos. En valores propuestos podemos hacer una parametrización personal para que el sistema nos proponga siempre valores predeterminados para ciertos campos comocentro, almacén, solicitante, grupo de compras, etc.

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Creado y Compartido por: Carlos René Núñez Vivas

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SAP Senior

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Javier Martin La Verghetta / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

Datos Generales de un Pedido: *Podemos dividirlos en dos, los datos de cabecera y los de items. -Cabecera: Son datos únicos del documento y de toda la información asociada a el. Se requiere un único registro de cada uno de ellos. Dentro de los datos de cabecera los mas importates serian: Tipo de documento, Número, Entrega/Factura, Textos, Estrategia de liberación,etc.. Nota: EL tipo de documento muestra las diferentes variantes disponibles en los documentos de pedidos y tiene una gran influencia sobre los datos a ser completados para cada caso. Condiones de Pago: clave que hace referencia a la condición de pago pactada con el proveedor; y los demas datos de la solapa factura son los detalles de esa...

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Creado y Compartido por: Gustavo Enrique Ravell Bonnin

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SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO 1. INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 1.1 DATOS DEL ENCABEZADO Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el documento Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. Tipo de cambio: valor de conversión entre la moneda local y la del documento Textos: los...

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Creado y Compartido por: Maria De Los Angeles Sanjines

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

ME23N--> Visualizar Pedido Nota: Para ver los codigos en las listas desplegables, podemos activarlos seleccionando el boton "Ajustar dispos.local" (ultimo en la barra de herramientas principal), vamos a "opciones" luego a diseño "iteractivo", seguido de "visualizacion" y finalmente tildamos la opcion "visualizar claves en listas desplegables". el acceso a esta opcion esta sujeto a las versiones de SAP que se utiicen. El Tipo de Documento es un dato muy importante ya que determina la numeracion, el estado de los datos a ingresar(Opcionales, obligatorios). entre otras cosas. Los datos de cabecera son validospara todo el documento e items, es decir, sera aplicable un unico valor Clase...

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Creado y Compartido por: Manuel Arrieta

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SAP Master

Unidad 6: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades" Lección 4: Información principal del Documento. 1.- Información de los documentos. 1.1.- Datos del Encabezado. - Número de Documento: (4500000000 - 4599999999) - Tipo de Documento: determina la numeración y el estado de los datos a ingresar - Org.Comras, Grupo de Compras, Sociedad: validos para todo el document - Condición de Pago: código de la condición de pago pactada con proveedor - Incoterms: establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones comerciales. - Moneda: moneda del documento aplicable a todos los ítems. - Tipo de cambio: valor...

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Creado y Compartido por: Mildred Schaaf

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SAP Senior

Unidad 6: Gestión de Pedidos de Compras Información principal del Documento Cabecera: Datos Org: datos que ya conocemos, Grupo de Compras, Organización y Sociedad. Fijos para todo el documento Entrega/Factura cond de pago: Incoterms Moneda Tipo de Cambio Textos: varios textos que es posible configurar para que aparezcan en la cabecera del pedido Dirección: datos comerciales del proeedor Estrategia de liberación: estrategia definida para todo el documento ITEMS Datos del material Lote Grupo de artículos Mat del proveedor Cantidades / Pesos Cantidad: es la solicitada al proveedor Cantidad pedida en la unidad del almacén: utilizada cuando las unidades definidas...

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Creado y Compartido por: Laura De La Pena

 


 

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