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✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Lección 1: Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización

1. Generalidades: Esquema de pasos a configurar 1.1. Contabilizaciones automáticas 1.2. Asignación de números contables 1.3. Asignación de números logísticos 1.4. Especificar Bloqueo de pagos 1.5. Fijar límites de tolerancia 1.6. Paramterizaciones generales 2. Aspecto de la parametrización de la verificación de factura 2.1. Definición de la contabilización automática: En este segmento se define las cuentas de mayor o contables a las cuales se imputan de forma automática los documentos generados al momento de registrar la factura de proveedor u otro documento logístico que tenga impacto sobre FI Para este ejemplo se consultara los asientos originados de una EM y una RF Tx: FB03 (asiento contable) o MIR4 (factura de proveedor) 2.2. Asignación de números contables La facturas también deben tener asignado un rango de numeración Esta configuración debe hacerse junto al consultor de FI 2.3. Asignación de números de documentos de factura logística Igualmente cada rango de numeración debe estar asociado al documento de logística de verificación o Recepcion de factura (RF) de proveedor 2.4. Bloqueo de pagos Se puede definir una configuración para la activación de bloque de pago 2.5. Definición de límites de tolerancia SAP contempla la definición de límites de tolerancia para el registro de factura Asimismo, tenemos la opción de bloque estocástico (o aleatorio) 2.6. Parametrizaciones generales: 2.6.1. Definir valores propuestos para indicadores de IVA 2.6.2. Tratamientos de texto asociados al pedido 2.6.3. Verificación de facturas duplicadas 2.6.4. Control de envío de-mail a compras por desvío de precios

Orden

Actividades

Ruta de Acceso

Descripción de la opción

1

Configuración de las cuentas de mayor

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> configurar contabilización automática

En ella se definen la cuenta de mayor que se usaran en la determinación automática de los asientos que se genera por integración

2

Numeración de la documentos contables

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->

Actualizar Asignación de números para documentos de contabilización

Este configuración se realiza en conjunto con FI

•definir clases de documento

•asignar un rango de números a una clase de documento

•asignar clases de documento a las transacciones de la verificación de facturas logística

En la versión estándar del sistema se han definido dos clases de documento para la verificación de facturas:

•RE para la contabilización bruta de descuentos

•RN para la contabilización de importe neto

Ambas clases de documento están asignadas al rango de números 51 con el intervalo 5100000000 - 5199999999 referido al año. Cuando se accede a la verificación de facturas logística, el sistema propone la clase de documento RE.

3

Numeración de documentos logísticos

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Asignación de números ->

Actualizar Asignación de números para documentos de Logística ->

Asignar y Actualizar

Asignar rango de números a Actividad:

Hay dos actividades en la verificación de facturas de Logística:

•RD contabilizar factura

•RS anular factura, autofacturación, recepción de factura

Actualizar intervalo…:

Se definen los rango por año

por EDI, plan de facturas, revaloración

4

Indicador de impuesto

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos.

Este indicador se fija por sociedad

Se puede indicar un valor para la compras de material y un indicador para las facturas de costes adicionales no planificados

Esta conf. se guarda en OT

5

Contabilización de costos indirectos no planificados

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Parametrizar contabilización de costes indirectos no planif.

Esta paramterización es por sociedad

- 2: los gastos adicionales no planificados se contabilizan en una cuenta de mayor aparte

6

Textos de documentos de compras en la factura

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Tratar textos de pedido de compras en la verificación de facturas

Este tiene 2 opciones de parametrización:

2. Clases anexo pedido sujeto a notificación: en esta opción se defiben por sociedad las clases de texto para pedidos

7

E-mail al comprador por desvíos de precio

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Especificar e-mail a compras en caso de desviación de facturas

Este flag se define por sociedad

Indicamos si el sistema debe informar automáticamente por mail al encargado de compras en caso de desviaciones de precio.

El mail se debe configurar en “Determinación de mensajes” que es una parametrización que esta por separado

Esto se guarda en OT

8

Verificación de facturas duplicadas

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Facturas recibidas -> Configurar verific.facturas dobles

Se activar para verificar que no existan facturas dobles o RF donde los siguientes campos sean igual:

Acreedor – Moneda – Sociedad – Importe bruto de la factura – Numero de documento Modelo- Fecha de documento modelo.

En caso que el documento se anule y vuelva a introducirse el sistema no emitirá ningún mensaje:

Se marcan verificaciones a nivel de sociedad (para todos los centros), a nivel del número de referencia y fecha de factura

9

Determinación de tolerancias en los importes

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas -> fijar límites de tolerancia

Esta configuración se realiza por Sociedad y Clase de Tolerancia

La VF usa la PP = Desviación de precio

Adentro de la transacción se activa la casilla y los valores tanto de cantidad como de % valor

10

Definición de bloqueo aleatorio

SPRO->

Gestión de Materiales –>

Verificación de factura -> Bloqueo de Facturas ->

Opciones:

2. Parametrizar

Activa Bloqueo estocástico: esto se realiza por Sociedad

Parametrizar: se realiza por sociedad

Valor Umbral: es el importe total de la factura a partir del cual se activara este bloqueo

% Factura: que se bloquearan de forma aleatoria


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Derby José Escalona Pino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Senior

Derby José Escalona Pino

Profesión: Ingeniero en Informacion - España - Legajo: UE59O

✒️Autor de: 32 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, tengo mas de 15 años liderando liderando en el área de tecnología proyecto sap y automatización de procesos. estos en la búsqueda de nuevas oportunidad como consultor en el área de sap mm

Certificación Académica de Derby Escalona

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert


UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS - LECCION 1 Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. 1- Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones 2- Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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Creado y Compartido por: Fernando Daniel Leal

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

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VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y SUS PRINCIPIOS GENERALES DE PARAMETRIZACIÓN. 1. Generalidades de parametriación de facturas Es la parametrización del procedo de verificación de facturas de proveedores al momento de registrarlas. 2. Aspectos de la parametriazación de la Verificación de Factura. (Logística). Definición de Contabilización automática. Aqui se definen las cuentas de mayor o contables que de imputarán automáticamente al momento de registrar la factura u otro documento. La transacción FB03, se visualizan las actividades del módulo FI. Asignación de números documentos contables. Se definen los rangos de numeración...

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Unidad 7: Parametrización de la verificación de facturas Verificación de facturas y sus principios generales de parametrización Aspectos de la parametrización en verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas: Aquí se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se les imputarán automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores. EN y RF: Nº de documento | Sociedad | Ejercicio 2011 50000000xx 3000 Cuentas 1 170103 Stock- prod. terminados 100 2 220102 Compensación EM/RF 1000- (Siempre aparece en el doc. contable de las facturas) 3 560118 Diferencia de precios 900+...

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UNIDAD 7: PARAMETRIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE FACTURAS LECCION 1: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización. Generalidades de la parametrización de la verificación de Facturas Rango de numeración Estado de campos Tolerancias Validaciones Aspecto de la Parametrización de la Verificación de Facturas Factura de Proveedores (Logística) Contabilizaciones automáticas Asignación números documentos contables Asignación números documentos logísticos Especificar bloqueo de pagos Fijar límites de Tolerancia Parametrizaciones generales 2.1- Definición de Contabilización...

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Creado y Compartido por: Daniel Woclaw / Disponibilidad Laboral: FullTime

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización En esta lección, trataremos temas como: - Rangos de numeración para documentos contables y logísticos - Estado de campos en la confección de los mismos - Definición de tolerancias, mediante la fijación de límites de tolerancia: Se parametrizan con el fin de determinar la aceptación o no de la misma para el pago. Cabe mencionar que SAP no rechaza el registro de la factura por desvío en las condiciones, pero sí, dispone del recurso del bloqueo para el pago según diversas definiciones de tolerancias, lo que impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable...

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Creado y Compartido por: Jhon Ching

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PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS Aspectos de la parametrización de la verificación de facturas: Contabilizaciones automáticas. Asignación números documentos contables. Asignación números documentos logísticos. Especificar bloqueo de pago Fijar limite de tolerancias Parametrizaciones generales. Definición de contabilización automática: en este segmento de la parametrización se definen las cuentas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automáticamente los documentos generados al momento de registrar las facturas de proveedores (u otro documento originado en MM de impacto en FI). Transacción FB03: permite...

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Creado y Compartido por: Norberto Garcia Martinez

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Lección #1: " Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización". SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de Factura Logística- Factura recibida- Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos. ** Seleccionar sociedad y luego "lupa"; luego seleccionar indicador de impuesto deseado (matchcode) y Guardar (OT). -- Especificar Mail a Compras en caso de desviación de precio (Seleccionar sociedad y clic en "Mail automát.") -- Configurar verific. facturas dobles (duplicadas). Seleccionar sociedad y clic en: "Verificar sociedad", "Verificar ref." y "Verificar fe. factura"; luego gradar (OT). SPRO: Gestión...

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Creado y Compartido por: Katel María Mejia Guillén

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Verificacion de Facturas y sus principios generales de parametrizacion ASPECTO DE LA PARAMETRIZACION DE LA VERIFICACION DE FACTURAS a fin de comprender los pasos que nos esperan recorrer en esta unidad, se mencionan en el esquema los aspectos de la parametrizacion del tema que nos convoca y que sera de suma importancia para la correcta finalizacion del proceso de compras dentro del modulo mm Contabilizaciones automaticas asignacion numeros documentos contables asignacion de numeros documentos logisticos especificacion de bloqueo de facturas fijar limites de tolerancia parametrizaciones generales Definicion de contablizacion automatica La parametrizacion se definen las cuentas de mayor a las cuales se imputaran automaticamente los documentos...

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Creado y Compartido por: Juan Gabriel Fermin Capellan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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